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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發布信息時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區九亭醫阮

2018年中團隊預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

1、一部分 深圳市松江區九亭醫院門診概貌

一、主要行政職能

二、部分部門預算單位名稱搭建

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、工資收入撥出部門預算總表

二、工資收入結算的時候表

三、結余結算的時候表

四、財政性撥付工資開支預算總表

五、尋常公共性部門預算財政預算付款費用部門預算表

六、一樣 共公成本預算財政收支捐款基本的收支預算表

七、一半公開項目預算國庫撥付“三公”專項預備費及政府機關使用專項預備費支出費用結算的時候表

八、鎮政府性新基金財務預算財務捐款費用支出 部門預算表

九、凈資產負債率狀態表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第六有些 形容詞理解

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、重要職能部門

📖九亭大醫院關鍵承擔者九亭鎮及四周地方民眾綜和性診療保障環衛功能及突發事件處理共同環衛應急妥善處理妥善處理、診療保障搶救和婦幼中醫保健等事情,并可合理的開展調研小高等級診療保障功能。

二、組織機構制定

按照給出責職,北京市松江區🔴九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018財政年度創收費用竣工決算總表

機構:上萬元

收錄

總支出

業務

部門預算數

項目

結算的時候數

一、財政性捐款使收入

5560.63

一、基本公用提供服務花費

 

  在其中:當地政府性股權基金費用民政補貼款

1692.51

二、外交活動收入支出

 

二、上家政府補貼效益

 

三、航空航天費用支出

 

三、自己事業創收

13992.62

四、共公安全衛生性支出

 

四、自主經營工資

 

五、教導結余

0.98

五、附屬企事業單位上交國家工資收入

 

六、科學有效科技花費

 

六、別的效益

80.73

七、文明體育運動與影視文化收入支出

 

 

 

八、的社會切實保障和大學生就業教育支出

261.58

 

 

九、醫藥衛生學與工作規劃養育收入支出

17902.04

 

 

十、節能公司環保型教育支出

 

 

 

十一月、城鄉統籌小區性支出

1692.35

 

 

第十二、農林業水開支

 

 

 

十四、城市交通物流運輸付出

 

 

 

十四、教育資源勘測數據信息等結余

 

 

 

15場、商業安全服務安全夜場服務等收入支出

 

 

 

十五、經融費用

 

 

 

十八、協助的區域教育支出

 

 

 

18、國土局海上氣象局等經費支出

 

 

 

十八、租賃房安全保障收支

28.61

 

 

2、糧油食品運輸儲備庫付出

 

 

 

二五一、同一其他支出

 

年初收益加總

19633.98

年初教育支出累計數

19885.56

用事業性股票基金補充開支差額

262.84

余額安排

 

年終結轉和盈余

272.99

年初結轉和余額

284.25

總額

20169.81

總共

20169.81


2018本年利潤結算的時候表

企事業單位:百萬元

內容

當年度創收加總

財政支出補貼款利潤

上級部門補貼費工資收入

事業上使收入

操作利潤

復屬院校繳納工資收入

另外的盈利

功能分類
科目編碼

幾個會計科目英文名稱

合計數

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

社會性質量保障和人才需求教育支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門自己事業機構離養老金

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

廠家事業發展廠家基本性養老生活安全繳納費用性支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

機關政府部門事業政府部門政府部門職業年金付費撥出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥衛生情況與計劃書生孩支出費用

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公辦醫療

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

綜合評估的醫院

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

其它的市立機構撥出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門視野公司醫遼

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展基層單位醫院

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018全年凈收入部門預算表

組織:千元

樓盤

當年度薪水自動求和

財務補貼款收入水平

領導補貼金工資收入

創業收入水平

經營管理工資收入

附設廠家繳納納入

其他利潤

功能分類
科目編碼

學科名稱

總計

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

成鄉小區教育支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

省會城市前提場地設施配合費及各自專向債款收益準備的支出費用

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

其他的城鎮基礎條件建筑設施設備配套費安裝的性支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保障措施費用支出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房收入分配改革支出費用

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

個人公積金貸款

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年終性支出部門預算表

組織:萬塊人民幣

活動

本年度付出加總

基本上支出費用

的項目收支

上交國家上司其他支出

自主經營付出

對加盟的單位補貼申請書花費

功能分類
科目編碼

會計科目名字大全

合計數

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓撥出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

別的教育學校撥出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

某些學校性支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

市場切實保障和大學生就業總支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門視野行業離退休年齡

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

危險機關企業公司基本上養老生活人壽保險網上繳費收支

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

行政計量單位企事業計量單位角色年金激費收支

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備環境衛生與設計生二胎費用支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公辦青島博士整形醫院醫院

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

綜合性醫院門診

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

某些名辦衛生院收入支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018年總支出竣工決算表

公司的:余萬元

樓盤

當年度其他支出總計

基本性撥出

創業項目付出

繳納上司花費

經驗費用支出

對所屬廠家經濟補貼費用支出

功能分類
科目編碼

課程英文名稱

總計

 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政參公院校醫療保障

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

事業標準標準醫療器械

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉統籌平臺收支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

城市地區根本裝置配套設施費及應對工作方案外債納入擬定的性支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

另外城鎮基本知識建筑設施服務設施費安排好的收支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

住宅基本保障花費

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改變教育支出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

商品房社保公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年末不需要捐款收入水平結余結算的時候總表

單位名稱:多萬元

納入

撥出

創業項目

部門預算數

建設項目

預估合計

一般來說公用費用國庫付款

鎮政府性股權基金費用預算財政支出撥付

一、普遍公眾概預算財政性捐款

3868.12 

一、平常公益性服務質量教育支出

 

 

 

二、市政府性股票基金概預算財政資金審批

1692.51 

二、外交活動花費

 

 

 

 

 

三、國防教育結余

 

 

 

 

 

四、公用設施防護結余

 

 

 

 

 

五、的教育總支出

0.98 

0.98 

 

 

 

六、科學合理技術設備費用

 

 

 

 

 

七、文化知識軍事體育與影視傳媒費用支出

 

 

 

 

 

八、社會的保險和找工作性支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫療機構衛生間與年度計劃孕育教育支出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節約能源綠色花費

 

 

 

 

 

十一月、村鎮建設街道辦其他支出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

十三、農業和林業水總支出

 

 

 

 

 

第十三、城市交通車輛支出費用

 

 

 

 

 

十四、資源共享堪探產品信息等收支

 

 

 

 

 

15場、工商業服務業等開支

 

 

 

 

 

第十五、經融經費支出

 

 

 

 

 

十八、經濟援助別的地方教育支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海底氣象臺等總支出

 

 

 

 

 

十八、住宅有保障費用

 28.61

28.61 

 

 

 

2、糧油加工廢舊物資收儲撥出

 

 

 

 

 

二十一月、別的教育支出

 

 

 

本年度盈利加總

5560.63 

當年度支出費用總金額

5553.24 

3860.89 

 1692.35

年末財政部門捐款結轉和節余

264.40 

半年度財務補貼款結轉和盈余

271.79 

208.21 

 63.58

      似的共同費用預算財政廳審批

200.98 

 

 

 

 

      人民政府性母基金預算表財政局撥付

63.42 

 

 

 

 

累計

5825.03 

總額

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018年中正常公眾部門預算財政部門審批性支出部門預算表

部門:萬

新項目

加總

一般性支出

活動其他支出

職能分類整理

項目標識號

課目名稱大全

205

 

 

的教育收支

0.98

 

0.98

205

99

 

的教育輔導其他支出

0.98

 

0.98

205

99

99

一些教育培訓性支出

0.98

 

0.98

208

 

 

社會各界質量保障和就業創業費用支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政性事業心的單位離退休工資

261.58

261.58

 

208

05

05 

政府部門行業企業根本養老院穩妥繳付性支出

228.88

228.88

 

208

05

06

企行業標準行業標準角色年金繳納費用費用

32.70

32.70

 

210

 

 

醫學公共衛生與記劃二孩其他支出

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

名辦門診

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

基礎性醫生

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

另外公校三甲醫院支出費用

1.79

 

1.79

210

11

 

政府部門視野基層單位醫用

38.82

38.82

 

210

11

02

事業上的工作單位醫療器械

38.82

38.82

 

221

 

 

房間擔保費用

28.61

28.61

 

221

02

 

個人住房改善花費

28.61

28.61

 

221

02

01

房間社保公積金

28.61

28.61

 

自動求和

3860.89

2921.38

939.51

 


2018財務年度基本性共同費用財務補貼款基本性費用支出 結算的時候表

  機構:萬元左右

的項目

預估合計

人數接待費

公用設施專項資金

經濟能力分類管理

課程和科目項目編碼

會計科目英文名稱

301

 

公司發福利經費支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  一般年薪

522.38

522.38

 

301

02

  經費補貼政策

360.90

360.90

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  伙食費補帖費

 

 

 

301

07

  考核工薪

1709.09

1709.09

 

301

08

機關單位名稱事業性單位名稱基本性養老穩定穩定費

228.88

228.88

 

301

09

專業年金交款

32.70

32.70

 

301

10

人一般醫學安全繳納

38.82

38.82

 

301

11

因公員醫療保健補助金繳付

 

 

 

301

12

相關世界切實保障付款

 

 

 

301

13

房屋公積金貸款

28.61

28.61

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  任何基本薪資福利金費用支出

 

 

 

302

 

淘寶寶貝和服務性支出

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業操作操作費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出境(境)加盟費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  用的管理費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  上用能源費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  授權委托銷售業務費

 

 

 

302

28

  總工會專項經費

 

 

 

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  因公車輛使用啟用檢修費

 

 

 

302

39

  別的城市交通花銷

 

 

 

302

40

  稅金及疊加加盟費

 

 

 

302

99

  許多貨物和工作經費支出

 

 

 

303

 

對個體和婚姻的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式政府補貼

 

 

 

303

07

  診療費補貼申請書

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

個體戶農業科技生產加工補助費

 

 

 

303

99

  別個體和婚姻的政府補貼其他支出

 

 

 

310

 

資本性花費

 

 

 

310

02

  辦公場所機器采購

 

 

 

310

03

  特用設配購入

 

 

 

310

07

  問題手機網絡及電腦軟件采購更換

 

 

 

310

13

  因公車輛折舊費

 

 

 

310

19

  另一道路運輸工具購入

 

 

 

310

22

  隱形房產折舊費

 

 

 

310

99

  任何資產投資性性支出

 

 

 

自動求和

2921.38

2921.38

 

 


𓆏2018全年普遍通用項目預算不需要付款“三公”經費撥出撥出及機關單位工作經費撥出撥出撥出結算的時候表

計量單位:千元

一般的公用工程預算財務補貼款“三公”接待費

政府機關開機運行

費用竣工決算數

自動求和

因公出境

(境)費

公務接待私家車采購及進行費

公務迎送迎送費

小計

公務接待出行用車

折舊費費

因公買車

運營費

費用預算數

部門預算數

項目預算數

預算數

概算數

結算的時候數

費用預算數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018全年部門性投資基金概算財政廳付款經費支出部門預算表

廠家:十萬

內容

累計數

關鍵結余

創業項目支出費用

功用各類

項目商品編碼

科目必名稱

212

 

 

村鎮建設街道辦事處費用

1692.35

 

1692.35

212

13

 

成市基本知識設施管理設備配套費及表示專頂公司債務凈收入配備的花費

1692.35

 

1692.35

212

13

99

別的市區基礎上油煙凈化器配合費籌劃的費用

1692.35

 

1692.35

預估合計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年資源流動負債情況下表

 

 

余額組織:萬塊

 

總數

價格

本年數

年終數

年終數

月底數

一、資金合計數

——

——

24915.03

26734.54

   (一)變化資源

——

——

4390.26

3874.85

   (二)進行固定財產

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

ꦅ                          一樣因公車輛使用

 1

 1

35.99

35.99

𓄧                          聯合執法值勤車輛

 

 

 

 

𝓰                          特中科技專業科技租車

 

 

 

 

𒁏                          另外車輛租賃

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

﷽               4.別規定財產

——

——

52.20

48.06

🎃        減:總共使用折舊率及減值工作

——

——

5088.60

5587.47

   (三)太久的投資

——

——

 

 

   (四)在修建施工

——

——

13062.06

15064.63

   (五)隱匿資本

——

——

348.23

352.78

🌳        減:加權平均攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)其余債務

——

——

 

 

二、過負債的累計

——

——

1575.67

1509.61

三、凈債務累計

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、就北京市松江區九亭醫院專家2018第四季度薪資花費預算總體布局的情況就說明

杭州市松江區九亭大醫院2018♓年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、關與蘇州市松江區九亭醫療2018年使收入部門預算時候反映

上年✃收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、對于南京市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018季度經費支出部門預算實際情況就說明

年初🧜支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、對杭州市松江區九亭大醫院2018半年度財政局補貼款收入水平費用支出 整體時候這說明

滬市松江區九亭醫生2018♔年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、有關杭州市松江區九亭醫院科室2018每年尋常共公概算財務捐款收支結算的時候現狀表明

(一)一般的共同部門預算國庫補貼款其他支出部門預算整體來說前提

上海市松江區九亭醫院2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)通常公眾不需要預算不需要撥付收入支出預算的結構狀態

濟南市松江區九亭醫院門診2018♕年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)基本公用設施預算表財政廳審批其他支出預算具體的狀況

北京市松江區九亭醫院門診2018🍨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1꧒、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  🎉社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🍨、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🐻醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🌄醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4𓆏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、關羽佛山市松江區九亭衛生院2018年終一半公共服務部門預算財政部門撥付一般結余部門預算的情況闡述

西安市松江區九亭衛生院2018𓄧年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🐟、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費總支出國庫付款總支出竣工決算綜合性問題這說明。

佛山市市松江區九亭寵物醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”勞務費財政資金審批收入支出部門預算具體情形情形講解。

佛山市松江區九亭診所2018季度無“三公”資金投入國庫付款付出。

八、相關蘇州市松江區九亭醫阮2018年末政府機關性新基金預結算的時候民政審批性支出結算的時候情況下原因分析

重慶市松江區九亭專科醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1𓄧、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有企業資產操作預決算民政撥付情形表明

沈陽市松江區九亭醫院醫生2018年度目標無集體所有制股權投資生意決算國庫付款支出費用。

十、其他的至關重要法定程序的事情詳細說明

(一)市直機關操作專項經費費用支出 狀況

傷害市松江區九亭機構2018每年硅酸關運營勞務費花費。

 

(二)人民政府選擇其他支出事情

杭州市市松江區九亭門診2018🍎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)車子、房特殊的使用現狀

天津市市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算工作績效治理問題

ജ上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

♚一、財務審批效益:指院校當當年度度從本級財務科室具有的財務審批,包擴似的公共服務概概算財務審批和政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概概算財務審批。

🐷二、教育事業機關單位薪水:指教育事業機關單位機關單位進行正規專業業務量過程非常助手過程達成的薪水。重點是:醫療保障薪水等。

ജ三、營業效益:指企業企機關單位在的專業業務部游戲工作簡答鋪助游戲工作模版深入開展非自主測算營業游戲工作提供的效益。

🔯四、的工資:指工作單位選取的除“財政性審批工資”、“事業發展工資”、“企業經營工資”等外的工資。常見是:年利率工資等。

五、月初結轉和余額:是以去年度尚末到位、結轉到上年按相關的中規定以后采用的流動資金。

ꦿ六、年底結轉和節余:指本月度度或以上月度概預算安排好、因直接先決條件再次發生影響無非按原設計用,需卡頓到過后月度按業內相關規定接著用的專項資金。

七、基本的付出:指標準為維護平臺守則運行的、完工守則運行作業而突發的某項付出。

👍八、內容經費費用支出 費用:指方為達成指定的行政訴訟上班方向或創業壯大方向,在常見經費費用支出 費用囿于再次發生的哪項經費費用支出 費用。

ꦿ九、生產運作結余:指參公公司在專業促銷游戲運動及手游輔助促銷游戲運動后做非獨特測算生產運作促銷游戲運動情況的結余。

🍨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♌五一、部門正常運行接待費:指人事部門行業和按照公務接待員法管控的衛生事業行業安全使用一半公共性項目預算財政部門付款具體安排的幾乎總費用中的定期共公接待費總費用。

 

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