爱游戏app官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/重心寵物醫院
2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 上傳精力:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區咨詢中心醫療機構

2019年終結算的時候

 


目  錄

 

1、局部 沈陽市松江區重心醫院簡介

一、最主要行政職能

二、企業設有

第二部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算表

一、使收入總支出部門預算總表

二、工資收入預算表

三、花費竣工決算表

四、財政性撥付年收入費用竣工決算總表

五、平常公用設施預算國庫撥付開支預算表

六、常見公共服務預算表財政性審批首要花費部門預算表

七、尋常公共服務預算表財政總支出捐款“三公”金費及市直機關運轉金費總支出預算表

八、國家性股票基金項目預算財政部門審批花費預算表

九、財力外債的情況報告

第三部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

第四個部份 詞解釋清楚


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、通常管理職能

ꩲ杭州市松江區機構醫生是 五級甲等醫生,勇挑著范圍醫遼保養按摩機構的職能,為松江各族人民身體綠色綠色供應醫遼保養按摩與護里保養按摩服務項目。開展調研醫遼保養按摩與護里,臨床醫學深入分析學前育兒教育教學,臨床醫學深入分析深入分析,衛生學學醫遼保養按摩成員教學,衛生學學技術設備成員再繼續學前育兒教育教學,保養按摩與綠色學前育兒教育教學。

蘇州市松江區中心的醫院🌌作為松江區域醫療中心,全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心,覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。

二、學校設有

會按照據此主要職責,西安市松江區管理第一人民醫院專家設40♔個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。

 

 

 

第二部分    上海市松江區中心醫院2019年度決算表

2019當年度個人收入費用結算的時候總表

標準:W

營收

花費

品牌

竣工決算數

頂目

竣工決算數

一、一樣 公益性估算不需要補貼款年收入

22385.03

一、一般的公眾服務培訓收入支出

 

二、縣政府性新基金財務預算財務補貼款收錄

3293.59

二、外交史結余

 

三、上司政府補貼純收入

 

三、國防教育結余

 

四、事業盈利

112239.83

四、公共信息可靠費用

 

五、運作薪資

 

五、培養費用支出

 

六、附帶工作單位上交國家使收入

 

六、科學課技術水平支出費用

 

七、其余個人收入

883.79

七、文化課游玩軍事體育與新傳媒性支出

 

 

 

八、世界 有效保障了和就業前景收入支出

6824.39

 

 

九、衛生學綠色付出

128333.85

 

 

十、節能降耗環境開支

 

 

 

十一國慶、城鄉居民社區服務中心總支出

3293.59

 

 

12、農業和林業水費用

 

 

 

十四、城市交通搬運付出

 

 

 

十四、資源勘查消息等總支出

 

 

 

十六、商業性的產品業等經費支出

 

 

 

第十五、金融投資收入支出

 

 

 

十六、救助其它的國家其他支出

 

 

 

十七、清新生態資源海洋能氣象觀測等教育支出

 

 

 

第十九、個人住房的保障其他支出

1597.07

 

 

第二十、油糧物質存儲費用支出

 

 

 

二十一國慶、傷害防范及作為應急的安全管理收支

 

 

 

二十三、許多撥出

 

上年工資收入累計

138802.23

上年撥出總金額

140048.91

用企業發展資金擬補開支差額

2582.18

余額平均分配

 

期初結轉和節余

1464.75

年終結轉和盈余

2800.25

總共

142849.16

總金額

142849.16


2019每年年收入部門預算表

單位名稱:萬塊人民幣

新項目

年初工資總金額

國庫捐款個人收入

領導補助款個人收入

事業單位收益

生產收益

付屬單位名稱上交國家營收

別收錄

功能分類
科目編碼

項目稱呼

預估合計

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

時代質量保障和專業教育性支出

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

財政人事企業單位離養老金

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

事業部門離辭職

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關自己事業企行政單位總體社保費行業保險行業繳納費用收入支出

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關參公單位名稱職業類型年金納費花費

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生穩定總支出

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

醫的醫院

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

一體化門診

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

相關市立醫院專家費用

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處創業組織治療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

人事標準治療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

縣域街道總支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

大城市條件場地設施匹配費規劃的費用

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

許多市區基礎理論配制配備費安裝的收支

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅保證費用支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改草花費

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

公寓房住房基金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019全年度結余預算表

標準:萬

該項目

年初結余累計數

基本性撥出

工作教育支出

上交領導收支

運營性支出

對付屬的單位補助費性支出

功能分類
科目編碼

課目稱謂

加總

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

社會中服務和就業率花費

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

行政性企事業企業離退職

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

事業機構機構離提前退休

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記工作機構基本性養老院穩定繳付費用

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

部門企業發展廠家角色年金網上繳費結余

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

衛生管理健康保健經費支出

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

醫醫院專家

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

綜合管理診所

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

各種公立學校醫院科室付出

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

政府部門事業性企事業編制醫療管理

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

事業上的企業醫遼

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

城鎮社區服務中心撥出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

大都市基本體系一體化費確定的費用支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

另一省份框架體系配置費規劃的費用支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

個人住房維護花費

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

房產教育體制改革費用支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

商品房個人公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度財政預算補貼款盈利開支預算總表

公司:千元

薪資

付出

的項目

預算數

內容

總計

一半通用費用財政資金捐款

政府性性投資基金財政部門預算財政部門捐款

一、一半共公費用財務補貼款

22385.03 

一、一般來說通用服務保障其他支出

 

 

 

二、相關部門性私募基金估算國庫補貼款

3293.59 

二、外交關系收入支出

 

 

 

 

 

三、國防安全費用

 

 

 

 

 

四、共同安全衛生結余

 

 

 

 

 

五、學校收支

 

 

 

 

 

六、實驗技術水平費用支出

 

 

 

 

 

七、和旅游產業酒店體肓與傳煤撥出

 

 

 

 

 

八、社會的質量保障和工作性支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、衛生學衛生花費

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、節能減排節能支出費用

 

 

 

 

 

五一、城市區域撥出

 3293.59

 

3293.59 

 

 

12、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

十五、交通管理車輛運輸收入支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘察數據等支出費用

 

 

 

 

 

十八、商業圈業務業等總支出

 

 

 

 

 

第十六、金融資本其他支出

 

 

 

 

 

十六、協助其他中北部收入支出

 

 

 

 

 

二十、天然資源共享浮游生物氣象臺等性支出

 

 

 

 

 

19、往房確保性支出

1597.07 

 1597.07

 

 

 

四十、糧油加工物資采購貯備費用支出

 

 

 

 

 

二國慶、洪澇治理及作為應急的管理系統費用支出

 

 

 

 

 

二12、別的性支出

 

 

 

上年效益累計數

25678.61 

本年度教育支出預估合計

24844.15

21550.56

3293.59

月初財政資金撥付結轉和盈余

1138.69 

年底財政資金撥付結轉和節余

1973.16 

1973.16 

 

一、一般來說公共性費用財政資金撥付

1138.69 

 

 

 

 

二、區政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

總金額

26817.31 

總金額

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019全年度普遍服務性費用財政局捐款教育支出竣工決算表

工作單位:萬多

新項目

總計

最基本花費

項目流程開支

功能表分級

課程數字

管理費用標題

208

 

 

社會生活安全保障和就業率總支出

6824.39

6824.39

 

208

05

 

行政性事業上的組織離辭職

6824.39

6824.39

 

208

05

02

參公公司的離提前退休

436.11

436.11

 

208

05

05

國家機關事業發展基層單位一般養老服務保險行業納費付出

4563.06

4563.06

 

208

05

06

部門事業有成基層單位工作年金交款結余

1825.22

1825.22

 

210

 

 

環境衛生身體健康開支

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

公辦醫院

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

總體醫院

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

相關名辦醫療機構其他支出

40.07

 

40.07

210

11

 

行政事務事業性企業整形

2167.45

2167.45

 

210

11

02

參公部門社區醫療

2167.45

2167.45

 

221

 

 

商品房服務保障教育支出

1597.07

1597.07

 

221

02

 

往房教育體制改革總支出

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

房產個人公積金

1597.07

1597.07

 

總計

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019年中一般的公開工程預算財政資金付款差不多教育支出竣工決算表

  方:來萬

投資項目

總計

專業人員事業費

公共接待費

經濟能力分級

科目必標題

會計分類編碼查詢

301

 

公資福利微信撥出

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  總體薪水

935.10

935.10

0.00

301

2

  經費救濟款

182.03

182.03

0.00

301

3

  薪金

0.00

0.00

0.00

301

6

  餐費補助費費

0.00

0.00

0.00

301

7

  業績考核公資

4192.13

4192.13

0.00

301

8

市直機關事業上方基礎頤養保險公司激費

4563.06

4563.06

0.00

301

9

專業年金付費

1825.22

1825.22

0.00

301

10

企業員工關鍵醫療設備商業險付款

2167.45

2167.45

0.00

301

11

公務接待員醫療保障補貼政策繳納費用

0.00

0.00

0.00

301

12

另外的社會上的保障手機繳費

247.64

247.64

0.00

301

13

個人住房個人公積金

1597.07

1597.07

0.00

301

14

醫療設備費

0.00

0.00

0.00

301

99

  某個年終獎金最新福利經費支出

509.20

509.20

0.00

302

 

淘寶產品和安全服務總支出

266.27

0.00

266.27

302

1

  工作費

0.00

0.00

0.00

302

2

  刷費

0.00

0.00

0.00

302

3

  咨詢了解費

0.00

0.00

0.00

302

4

  手序費

0.00

0.00

0.00

302

5

  水電費

0.00

0.00

0.00

302

6

  商業用電

0.00

0.00

0.00

302

7

  電力費

0.00

0.00

0.00

302

8

  供暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  物業保安服務承包費

0.00

0.00

0.00

302

11

  旅差費

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公出境(境)費用的

0.00

0.00

0.00

302

13

  保修(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  租貸費

0.00

0.00

0.00

302

15

  例會費

0.00

0.00

0.00

302

16

  培訓課程費

0.00

0.00

0.00

302

17

  公務接代接代費

0.00

0.00

0.00

302

18

  用服務費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝購入費

0.00

0.00

0.00

302

25

  多功能染料費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務承包費

0.00

0.00

0.00

302

27

  委托授權金融業務費

0.00

0.00

0.00

302

28

  商會專項資金

0.00

0.00

0.00

302

29

  會員福利費

189.05

0.00

189.05

302

31

  因公使用車執行運維費

0.00

0.00

0.00

302

39

  任何交通費費用的

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及扣減成本

0.00

0.00

0.00

302

99

  其余設備和服務項目其他支出

77.22

0.00

77.22

303

 

對自己的和普通家庭的補帖

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  退休工資費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  人生補貼申請書

0.82

0.82

0.00

303

7

  醫遼費津貼

0.00

0.00

0.00

303

8

  資助金

0.00

0.00

0.00

303

9

  額外獎勵金

0.00

0.00

0.00

303

10

我們林果產出補貼費

0.00

0.00

0.00

303

99

  各種對我們什么是家庭環境的經濟補貼

1.70

1.70

0.00

310

 

資產性總支出

0.00

0.00

0.00

310

2

  商務辦公裝置購入

0.00

0.00

0.00

310

3

  專門儀器添置

0.00

0.00

0.00

310

7

  信息查詢網格及軟文添置升級

0.00

0.00

0.00

310

13

  國家公務出行用車折舊費

0.00

0.00

0.00

310

19

  其他的交通出行產品購買

0.00

0.00

0.00

310

21

  文物古跡和創意陳列品采購

0.00

0.00

0.00

310

22

  隱約股權購置費

0.00

0.00

0.00

310

99

  其它資源性總支出

0.00

0.00

0.00

累計

16657.53

16391.26

266.27


2019季度普遍公用費用財政費用撥付“三公”資金及單位使用資金費用竣工決算表

企業單位:來萬

尋常公共性工程預算財政資金付款“三公”專項經費

部門自動運行

事業費竣工決算數

總金額

因公出國旅游

(境)費

因公公務車購進及執行費

公務接受接受費

小計

因公車輛租賃

添置費

因公出行用車

加載費

概算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

費用數

預算數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019本年人民政府性新基金財政預算預算財政預算審批花費部門預算表

行業:萬元左右

品牌

自動求和

基本上收支

投資項目教育支出

功用等級分類

課目商品編號

管理費用種類

212

 

 

城鎮社群總支出

3293.59

 

3293.59

212

13

 

城市地區基礎上油煙凈化器配套工程費計劃的費用支出

3293.59

 

3293.59

212

13

99

別市政根基油煙凈化器匹配費規劃的開支

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

合計數

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019季度凈資產債務現狀表

 

 

的金額企事業單位:萬元左右

 

數量統計

交換價值

本年數

年底數

年末數

半年度數

一、金融資產加總

——

——

85460.48

87924.1

   (一)流動量財產

——

——

22455.6

18874.17

   (二)固定不變資源

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

꧒                2.通用的專用設備(臺/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

🔯                     這當中:(1)小車(輛)

4

4

105.78

105.78

༒                                 一般來說國家公務出行用車

 

 

 

 

🅠                                 城管執法值勤小二租車

 

 

 

 

♒                                 防化專業化技巧專車

 

 

 

 

ไ                                 許多專車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

🌃               4.同一進行固定財產

——

——

1309.25

1555.17

🥀        減:積攢累計折舊及減值備考

——

——

38897.78

43387.7

   (三)太久股份投入

——

——

0

0

   (四)長時債卷交易

——

——

0

0

   (五)在新建網項目

——

——

29314.57

32783.88

   (六)無形中資源

——

——

1708.48

2495.05

ꦓ        減:累加攤銷

——

——

676.14

858.61

   (七)同一資金

——

——

 

 

二、外債合計數

——

——

11963.38

10495.17

三、凈財力累計

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

 

一、關與西安市市松江區學校青島博士整形醫院醫院2019當年度營收性支出預算綜合性事情代表

杭州市松江區中醫院門診2019🍌年度收入總計為142849.16萬元、支出總計為142849.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加11573.94萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、關干東莞市松江區主醫生2019每年盈利預算情形介紹

當年度💯收入合計138802.23萬元,其中:財政撥款收入25678.62萬元,占18.5%;事業收入112239.83萬元,占80.86%;其他收入883.79萬元,占0.64%。

三、觀于武漢市松江區心中門診2019年終撥出部門預算實際情況闡明

當年度✤支出合計140048.91萬元,其中:基本支出131666.77萬元,占94.01%;項目支出8382.13萬元,占5.99%。

四、相關傷害市松江區平臺醫院科室2019季度財務撥付薪水性支出綜合問題代表

武漢市松江區中間醫院專家2019𒆙年度財政撥款收支總決算26817.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少874.65萬元,降低3.16%。主要原因:財政資金綜合考慮。

五、相對于東莞市松江區中央醫阮2019半年度普通公益性工程預算不需要審批經費支出竣工決算情況發生闡述

(一)般公用估算財政性撥付結余預算總體設計癥狀

鄭州市松江區中間醫院2019🐽年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,占本年支出合計的15.39%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因:財政資金綜合考慮。

(二)一樣 公益性成本預算財政費用審批費用結算的時候構造實際情況

沈陽市松江區咨詢中心醫療2019♛年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)6824.39萬元,占31.67%;衛生健康支出(類)13129.10萬元,占60.92%;住房保障支出(類)1597.07萬元,占7.41%。

(三)通常現象共同預算表財政部門撥付開支預算主要現象

昆明市松江區平臺醫院專家2019💜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22385.03萬元,支出決算為21550.56萬元,完成年初預算的96.27%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1🍒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)436.11萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為436.11萬元,支出決算為436.11萬元,完成年初預算的100%。

2𓂃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4563.06萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4563.06萬元,支出決算為4563.06萬元,完成年初預算的100%。

3𒀰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1825.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為1825.22萬元,支出決算為1825.22萬元,完成年初預算的100%。

4๊、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)10921.58萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為11137.36萬元,支出決算為10921.58萬元完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5🐽、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)40.06萬元。主要用于:方便簡潔消費者看醫生,糾正看醫生節點。年初預算為658.75萬元,支出決算為40.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目尚在前期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45億元,收入支出部門預算為2167.45萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.07億元,花費預算為1597.07萬元,完成年初預算的100%。

六、并于西安市松江區中心局醫院醫生2019年末應該公用設施結算的時候財政局捐款總體支出費用結算的時候環境描述

南京市松江區主醫院門診2019🌺年度一般公共預算財政撥款基本支出16657.53萬元,包括人員經費16391.26萬元,公用經費266.27萬元。基本支出中:

1꧂、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費等。

2🅺、商品和服務支出266.27 萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬元,主要用于:離休費、生活補助等。

七、關于上海市松江區中心醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政部門補貼款性支出預算總體目標情況報告講解。

西安市松江區主醫院2019🐻年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.45萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.45萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2019🐎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)4.45萬元,增長100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)4.45萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛日常維護費用。

(二)“三公”勞務費財政廳付款開支部門預算實際上環境說明書怎么寫。

2019ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.45萬元,占100%,具體情況如下:

1、公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元。其中:

ꦓ公務活動使用車運作維保總支出4.45上萬元。關鍵于工程車輛平常維修保養、鼓勵。2019年,昆明市松江區學校醫院醫生所在區域各概算公司的成本財政資金審批的國家公務小二租車保證量為4輛。

八、有關西安市松江區心中醫阮2019第四季度政府機關性母基金預結算的時候財政部門補貼款費用支出 結算的時候情形表示

武漢市松江區基地診所2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬元,支出決算為3293.59萬元。

九、國企資源經營管理成本預算不需要審批條件闡明

東莞市松江區中心局診所2019財政廳年度無集體所有制基金生意費用預算財政廳審批收支。

十、另一重要性相關事宜的情況反映

(一)機關事業單位執行資金投入開支問題

佛山市松江區心中醫院專家2019本年無機物關使用專項經費經費支出。

(二)中央政府企業采購支出費用條件

杭州市松江區咨詢中心診所2019🧔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4289.02萬元,其中:貨物采購金額3945.51萬元、工程采購金額58.07萬元、服務采購金額285.44萬元。

(三)機動車輛、快裝非常規占地時候

1、車倆

截至2019年12月31日,區機關事務管理局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、房屋建筑

成都市松江區管理中心醫療機構2019財政年度無別墅特俗占存原因這說明。

(四)預決算績效考核控制情形

🌱上海市松江區中心醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效自評的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元,平均得分70.2分。


第四部分    名詞解釋

 

🃏一、民政支出概算補貼款工資:指單位名稱年初度從本級民政支出概算職能部門獲取的民政支出概算補貼款,涉及到常見共同概算民政支出概算補貼款和人民政府性資金概算民政支出概算補貼款。

二、人事創收:指人事行業展開專科金融產品活躍舉例說明手游輔助活躍授予的創收。

🌳三、加盟創收:指事業心標準在專科工作營銷項目以至于輔助軟件營銷項目以外抓好非經濟獨立成本核算加盟營銷項目贏得的創收。

🎃四、的薪資薪資:指院校爭取的除“財政部門撥付薪資薪資”、“視野薪資薪資”、“經營的薪資薪資”等范圍內的薪資薪資。

五、年末結轉和余額:是以當年度還沒做完、結轉到本年度按管于法規仍在用到的本金。

🧸六、半當年末結轉和余額:指年初度或十年前當年末概算分配、因主觀性狀態進行改變沒辦法按原工作計劃開展,需時間延遲到之后當年末按相關的法律法規堅持選用的財力。

🔥七、主要支出費用費用:指標準為服務保障結構一切正常使用、到位臺賬事情任何而會出現的貼心的售后服務支出費用費用。

🌳八、樓盤總撥出費用:指企企業成長 單位為搞定某的行政部門工作的日常任務或企業成長 成長 個人目標,在主要總撥出費用外面會出現的相關總撥出費用。

꧅九、運作收入經費支出:指企業發展企業在的專業行動及輔助性行動后積極開展非獨力選擇運作行動形成的收入經費支出。

💃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍸國慶、機關創業機構運轉費用:指行政處機構和對比公務活動員法經營的創業機構用到尋常公共信息預算表財政部門審批擬定的通常費用中的生活公用設施費用費用。

 

开云app官网入口 万博Manbetx官方网站 kaiyun体育官方网站 爱游戏手机版app 爱游戏手机版app 星空体育app官网 开云app官网入口 开云app官网入口 爱游戏最新官网登录入口 kaiyun最新登录入口