上海市松江區泗涇醫院
2019當年度竣工決算
目 錄
第一次部門 杭州市松江區泗涇醫院專家慨況
一、大部分工作職責
二、設備設施
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表
一、使收入收支預算總表
二、薪資收入預算表
三、收入支出結算的時候表
四、財政預算捐款個人收入其他支出竣工決算總表
五、平常公共性預結算的時候財務補貼款收支結算的時候表
六、通常情況下通用結算的時候財政廳補貼款基本的撥出結算的時候表
七、一樣 公用項目預算國庫撥付“三公”金費及企事業單位進行金費其他支出竣工決算表
八、當地政府性基金投資概預算財政性撥付費用竣工決算表
九、股權過負債的情況下表
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明
第六部門 代詞講解
第一部分 上海市松江區泗涇醫院概況
一、主要是職責
⛎重慶市松江區泗涇專科醫院分擔著松江區北片省市及挨近省市人民群眾的綜上性治療及環保功能和輔導教育科研日常任務。
二、組織設置成
根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個企業設置企業,包含:院部辦公樓室、醫務科、護理工作部、總務科、財會科、門珍部、防控養生保健科。
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表
2019財政年度工資收入性支出部門預算總表
方:萬美金
薪水 |
花費 |
||
項目 |
預算數 |
新項目 |
預算數 |
一、一般來說通用工程預算不需要補貼款使收入 |
7041.24 |
一、般通用的服務付出 |
|
二、政府機關性債券預算表不需要付款工資 |
|
二、外交政策開支 |
|
三、上級部門補貼申請書工資 |
|
三、國家安全支出費用 |
|
四、事業有成工資收入 |
29254.98 |
四、公眾健康安全性支出 |
|
五、開收入水平 |
|
五、幼小銜接經費支出 |
|
六、附屬醫院單位名稱上交凈收入 |
|
六、物理學高技術撥出 |
|
七、任何工資 |
390.9 |
七、藝術游玩體育文化與傳煤開支 |
|
|
|
八、中國社會有效保障了和求業收入支出 |
2089.87 |
|
|
九、清潔的健康花費 |
32794.76 |
|
|
十、節約綠色環保支出費用 |
|
|
|
11、城鄉統籌片區費用 |
|
|
|
十三、農林業水付出 |
|
|
|
第十五、鐵路鐵路交通物流性支出 |
|
|
|
十四、資源的地質勘察的信息等開支 |
|
|
|
15場、工業安全服務行業等其他支出 |
|
|
|
第十五、經融撥出 |
|
|
|
二十七、經濟援助一些東北部撥出 |
|
|
|
十九、生態資源性海洋環境氣象學等收入支出 |
|
|
|
十八、租賃房保障機制結余 |
503 |
|
|
第二十、糧油食品物資供應儲備量費用支出 |
|
|
|
二五一、地震災害消滅及急救菅理支出費用 |
|
|
|
二十三、某些費用 |
|
當年度個人收入總金額 |
36687.12 |
上年經費支出預估合計 |
35387.63 |
用工作基金、期貨、現貨、微盤解決收入支出表差額 |
|
盈余配資 |
958.68 |
本年結轉和余額 |
156.45 |
歲末結轉和盈余 |
497.26 |
總金額 |
36843.57 |
累計 |
36843.57 |
2019當年度純收入結算的時候表
企業單位:億元
大型項目 |
本年度收入來源總金額 |
國庫審批利潤 |
上司補助款個人收入 |
創業創收 |
經營者營收 |
附帶公司的繳納薪水 |
各種創收 |
||||
功能分類 |
專業科目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
36687.12 |
7041.24 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
208 |
|
|
社會化的保障和學生就業開支 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性行業工作單位離退休年齡 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作組織離退居二線 |
77.86 |
77.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上機構根本養老服務保險公司繳付支出費用 |
1437.15 |
1437.15 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機構自己事業機構職業選擇年金網上繳費教育支出 |
574.86 |
574.86 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理綠色健康費用 |
34094.24 |
4448.36 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
|
公立學校的醫院 |
33574.81 |
3928.93 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
01 |
綜和醫院 |
33564.81 |
3918.93 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
99 |
別的公立三甲醫院醫院費用支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業政府部門醫療器械 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公部門醫療器械 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房質量保障結余 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改草性支出 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
2019年末開支竣工決算表
方:萬多
的項目 |
年初開支累計數 |
基礎付出 |
新項目收入支出 |
上交上一級經費支出 |
加盟結余 |
對附帶企業單位補貼費開支 |
||||
功能分類 |
題目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
35387.63 |
33933 |
1454.64 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會得到保障和工作性支出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理教育事業標準離退休年齡 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業部門離養老 |
77.86 |
77.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門參公標準大體健康養老人壽保險交費經費支出 |
1437.15 |
1437.15 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企事業基層單位就業年金手機繳費付出 |
574.86 |
574.86 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生穩定費用支出 |
32794.75 |
31340.12 |
1454.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
醫醫院醫生 |
32275.32 |
30820.69 |
1454.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
合理醫生 |
32265.32 |
30820.69 |
1444.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
別名辦機構教育支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上的機構社區醫療 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上廠家治療 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房確保性支出 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房變革總支出 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
503 |
503 |
|
|
|
|
2019本年財政部門撥付利潤費用部門預算總表
行業:萬是
個人收入 |
其他支出 |
||||
新項目 |
預算數 |
內容 |
總金額 |
一樣公共服務預算表財政資金補貼款 |
地方政府性股權基金預決算財政廳補貼款 |
一、普遍公共服務工程預算財政預算審批 |
7041.24 |
一、應該公開服務于結余 |
|
|
|
二、相關部門性新基金費用國庫捐款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防收支 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全衛生性支出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育收支 |
|
|
|
|
|
六、科學學技術應用花費 |
|
|
|
|
|
七、文化知識出境游體育健康與文化傳媒花費 |
|
|
|
|
|
八、社會各界基本保障和求業撥出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
九、衛生間健康的付出 |
4445.96 |
4445.96 |
|
|
|
十、節省環保性總支出 |
|
|
|
|
|
五一、城市社區居委會花費 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水花費 |
|
|
|
|
|
第十五、交通配套車輛開支 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘測相關信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業區服務質量業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財經撥出 |
|
|
|
|
|
十六、救助某些中南部費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、自然是資源的海域天氣等花費 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房服務保障花費 |
503 |
503 |
|
|
|
2、糧油加工應急物資產出費用 |
|
|
|
|
|
二五一、災情治理及緊急救援工作費用支出 |
|
|
|
|
|
二12、的收支 |
|
|
|
當年度工資收入合計數 |
7041.24 |
當年度費用累計數 |
7038.83 |
7038.83 |
|
年終不需要審批結轉和盈余 |
64.79 |
年初財務補貼款結轉和節余 |
67.2 |
67.2 |
|
一、大部分服務性項目預算財政廳捐款 |
64.79 |
|
|
|
|
二、政府辦公室性新基金概算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
7106.03 |
累計 |
7106.03 |
7106.03 |
|
2019全年度尋常公益性項目預算國庫審批經費支出部門預算表
機關單位:十萬
品牌 |
合計數 |
一般花費 |
投資項目收入支出 |
|||
用途進行分類 會計科目打碼 |
會計分類明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟保駕護航和工作費用支出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
208 |
05 |
|
行政部門創業基層單位離辭職 |
2089.87 |
2089.87 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心組織離退居二線 |
77.86 |
77.86 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業發展基層單位基本性給個人養老保險服務繳納花費 |
1437.15 |
1437.15 |
|
208 |
05 |
06 |
機關人事的單位人事的單位事業年金繳納教育支出 |
574.86 |
574.86 |
|
210 |
|
|
正常正常付出 |
4445.96 |
3046.08 |
1399.88 |
210 |
02 |
|
公校醫院口腔科 |
3926.53 |
2526.65 |
1399.88 |
210 |
02 |
01 |
綜合管理醫生 |
3916.53 |
2526.65 |
1389.88 |
210 |
02 |
99 |
其他的公校醫院口腔科費用支出 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政性創業公司的醫療服務 |
519.43 |
519.43 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業機構治療 |
519.43 |
519.43 |
|
221 |
|
|
房屋保駕護航性支出 |
503 |
503 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案總支出 |
503 |
503 |
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
7038.83 |
5638.95 |
1399.88 |
2019第四季度一般來說公益性預部門預算財政局捐款大致其他支出部門預算表
部門:萬美元
活動 |
預估合計 |
師資金投入 |
公共專項經費 |
||
經濟條件總類 會計分類編碼查詢 |
課程和科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資優惠收入支出 |
5561.09 |
5561.09 |
|
301 |
01 |
大多年薪 |
488.33 |
488.33 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
256.34 |
256.34 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核工資收入 |
1781.98 |
1781.98 |
|
301 |
08 |
市直機關創業部門最基本社區養老商業險納費 |
1437.15 |
1437.15 |
|
301 |
09 |
角色年金繳付 |
574.86 |
574.86 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員大致醫治保險金網上繳費 |
519.43 |
519.43 |
|
301 |
11 |
因公員醫院補助款付款 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會發展保證繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
503 |
503 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的底薪福利待遇付出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶商品和業務撥出 |
77.86 |
|
77.86 |
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待客人接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
77.86 |
|
77.86 |
302 |
31 |
公務活動私車作業維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的公路交通費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除費 |
|
|
|
302 |
99 |
的淘寶商品和服務性開支 |
|
|
|
303 |
|
對我和家中的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人水產業研發補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對小編和的家庭的補助款 |
|
|
|
310 |
|
充分性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室機器租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱儀器添置 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊線上及PC軟件添置的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專用車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通管理手段采購 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和擺放品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形財力采購 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資產管理性收入支出 |
|
|
|
加總 |
5638.95 |
5561.09 |
77.86 |
2019每年平常共同費用預算財政局撥付“三公”事業費及危險機關電腦運行事業費付出部門預算表
行業:余萬元
正常公眾概算財政性撥付“三公”金費 |
市直機關執行 預備費部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動公務車購買及程序運行費 |
因公接持費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛 采購費 |
因公使用車 自動運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019本年當地政府性投資基金工程預算民政撥付付出預算表
公司:上萬元
產品 |
預估合計 |
大體其他支出 |
創業項目其他支出 |
|||
功能模塊區分 會計分類打碼 |
科目表種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度股本外債現狀表 |
||||
|
|
金額才廠家:萬元左右 |
||
|
總量 |
商業價值 |
||
今年初數 |
歲末數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、資產投資累計 |
—— |
—— |
20497.31 |
21947.65 |
(一)傳遞股本 |
—— |
—— |
4908.06 |
5568.21 |
(二)不變凈資產 |
—— |
—— |
25899.64 |
27686.88 |
其中:1.房屋(平方米) |
37587 |
37587 |
14849.81 |
14849.81 |
💛 2.實用系統(臺/套/輛) |
1841 |
1980 |
2192.85 |
2430.77 |
🗹 當中:(1)機動車輛(輛) |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
一般來說因公車輛使用 |
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𒁃 執法監督巡邏車輛 |
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🧜 特中專業高技術高技術小二租車 |
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🧸 許多小二租車 |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
4 |
5 |
852.57 |
945.07 |
3.專用設備(臺/套) |
2399 |
2492 |
8552.06 |
10096.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
15 |
18 |
3254.48 |
4362.98 |
🐓 4.某些確定基金 |
—— |
—— |
304.92 |
310 |
🅠 減:合計折舊費用及減值開始準備 |
—— |
—— |
10310.39 |
11454.16 |
(三)常期股份權加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)繼續企業債投資者 |
—— |
—— |
|
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(五)搭建過程中 |
—— |
—— |
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(六)隱形金融資產 |
—— |
—— |
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149.2 |
✱ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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2.49 |
(七)其他債務 |
—— |
—— |
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二、流動負債總計 |
—— |
—— |
3265.6 |
1829.44 |
三、凈房產自動求和 |
—— |
—— |
17231.71 |
20118.21 |
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明
一、并于杭州市松江區泗涇三甲醫院2019年中收入水平性支出預算總體性情形闡明
傷害市松江區泗涇醫院醫生2019🐻年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。
二、有關于濟南市松江區泗涇的醫院2019本年凈收入竣工決算原因闡述
本年度ജ收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。
三、就重慶市松江區泗涇醫院科室2019年中撥出竣工決算事情說明書
本年度ꦗ支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。
四、觀于南京市市松江區泗涇的醫院2019全年財政部門捐款凈收入費用支出 總體目標狀況闡述
杭州市松江區泗涇機構2019✱年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。
五、更多沈陽市松江區泗涇醫院專家2019年中一樣共同預竣工決算民政補貼款結余竣工決算環境闡明
(一)通常通用概預算國庫付款付出竣工決算總體設計現狀
北京市松江區泗涇醫院口腔科2019ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。
(二)基本通用估算財政性審批費用支出 預算結構類型狀況
沈陽市松江區泗涇醫院口腔科2019🐲年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。
(三)似的公益性成本預算不需要捐款性支出部門預算詳細時候
武漢市松江區泗涇寵物醫院2019💝年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:
1🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。
2𒁏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。
3♉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。
4꧂、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。
5𒅌、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。
6൩、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。
7ꦉ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。
六、至于傷害市松江區泗涇醫院專家2019全年度基本的共公工程預算財政部門審批基本的費用部門預算現象解釋
武漢市松江區泗涇大醫院2019ꦓ年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:
1💖、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。
2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費
七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政撥出補貼款撥出預算綜合性情況代表。
佛山市松江區泗涇醫院科室2019年末無“三公”勞務費財政部門撥付花費。
(二)“三公”預備費財政部門補貼款其他支出部門預算關鍵情況下說明書怎么寫。
鄭州市松江區泗涇醫院專家2019當年度無“三公”資金財務捐款總支出。
八、關羽濟南市松江區泗涇醫院2019每年部門性股權基金費用預算財務撥付花費結算的時候狀況反映
西安市松江區泗涇的醫院2019全年無相關部門性私募基金概預算財政教育支出捐款教育支出。
九、國有化資本經營管理概算國庫捐款情況下說明書怎么寫
🔯成都市松江區泗涇門診2019第四季度無集體所有制金融資本運作財政其他支出預算財政其他支出補貼款其他支出。
十、另一個必要作用的狀態闡明
(一)部門正常運行經費收入支出收入支出情況下
昆明市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019本年度硅化物關運轉經費預算付出。
(二)部門選購性支出狀況
滬市ꦬ松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。
(三)運輸車輛、房產個性化占存狀況
上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算工作績效標準化管理實際情況
🦹上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。🐼績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。
第四部分 名詞解釋
꧒一、不需要支出捐款使收入:指廠家年初度從本級不需要支出單位拿到的不需要支出捐款,還包括基本上公共信息預算表表不需要支出捐款和以政府性私募基金預算表表不需要支出捐款。
🀅二、企業使收益:指企業的單位推進正規業務領域活動形式方案以及其輔助的活動形式方案達到的使收益。最主要的是:醫療設備使收益等。
🌠三、運作年收入水平:指事業廠家廠家在專業性國際業務項目簡述輔助項目除此之外實施非自由分攤運作項目得到的年收入水平。
ꦰ四、別薪資薪水:指公司的認定的除“財政局撥付薪資薪水”、“事業上薪資薪水”、“加盟薪資薪水”等之間的薪資薪水。
五、本年度結轉和余額:就是指去年度并未來完成、結轉到本年度按關干明文規定重新采用的成本。
🌠六、月底結轉和節余:指年初度或很久以前本年預決算按排、因主觀環境形成變換不可能按原計劃書推進,需延時到的時候本年按相關的英文設定持續用到的錢。
七、基本上結余:指醫療機構為維護醫療機構普通使用、完工此外生活中工作上每日任務而發生的的一項結余。
𒉰八、投資項目總性總支出:指院校為做好對應的人事部門工作的責任或創業發展壯大對方,在基本的總性總支出除此之外會發生的多種總性總支出。
ꦉ九、加盟撥出:指視野部門在的專業游戲行為及手游輔助游戲行為模版搞好非自己記帳加盟游戲行為會出現的撥出。
🍎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♐十一國慶、公司的運轉專項資金費用:指行政工作公司的和按照公務活動員法工作的事業公司的食用常見公共信息估算財務撥付布置的基礎費用中的基本共用專項資金費用費用。