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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 公布的期限:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼養生保健院

2018本年機構竣工決算

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 蘇州市松江區婦幼調養院概述

一、核心功能

二、行業部門預算工作單位帶來

第二部分 上海市松江區婦幼健康院2018年度部門決算表

一、利潤性支出竣工決算總表

二、純收入預算表

三、收支預算表

四、財政部門捐款收益花費預算總表

五、一般來說共同工程預算財政局審批性支出預算表

六、平常公眾預算表財政部門付款大多結余部門預算表

七、大部分公開工程預算國庫捐款“三公”資金投入及政府部門電腦運行資金投入經費支出預算表

八、地方政府性資金成本預算財務補貼款撥出預算表

九、凈資產債務前提表

第三部分 上海市松江區婦幼調養院2018年度部門決算情況說明

第六方面 代詞表達

 


第一部分    上海市松江區婦幼養生院概況

 

一、注意職權

預防導致婦嬰幼兒童健康生活的患病,降低了孕產婦和圍產兒枯死率,提高網站可以支持母乳伺養。

二、平臺設計

由行業只能根據三定方案設計等涉及設定有關組織結構醫院快速設置填表。

給出所訴管理職責,武漢市松江區婦幼養身院設6個含有裝置,包含:辦公區室、醫務科、護里部、稅務科、總務科、防控按摩保健科。
第二部分    上海市松江區婦幼養生保健院2018年度部門決算表

2018全年收入來源付出預算總表

機構:十萬

收益

付出

樓盤

結算的時候數

工作

結算的時候數

一、財政性捐款收益

4236.49

一、通常公共信息保障開支

 

  在其中:政府辦公室性股權基金估算民政付款

 

二、國際關系費用

 

二、上級領導補助費收入來源

453.34

三、防御開支

 

三、自己事業工資收入

16167.18

四、公共性安全保障費用

 

四、自主經營薪資收入

 

五、的教育教育支出

12.46

五、復屬企事業單位上交工資收入

 

六、小學科學系統經費支出

 

六、其它純收入

281.97

七、民族文化教育與文化傳播費用支出

 

 

 

八、的社會有效保障了和就業機會收入支出

1421.43

 

 

九、醫療管理干凈衛生與計劃表生孩經費支出

17768.12

 

 

十、低碳環保節能低碳環保費用支出

 

 

 

五一、新農村居委會支出費用

 

 

 

第十二、農林業水費用支出

 

 

 

十四、交通出行公路運輸性支出

 

 

 

十四、影視資源堪探信心等收入支出

 

 

 

二十、商務售后酒店業等開支

 

 

 

第十六、金融服務經費支出

 

 

 

十八、幫扶其余沿海地區花費

 

 

 

18、土地資源海洋能氣象局等經費支出

 

 

 

十八、往房保駕護航收支

65.28

 

 

第二十、糧油食品工程設備與物資的存儲付出

 

 

 

二五一、別的花費

 

上年收益累計數

21138.98

當年度費用累計數

19267.29

用衛生事業基金、期貨、現貨、微盤處理開支差額

 

盈余配資

1854.35

本年結轉和余額

220.68

半年度結轉和節余

238.02

總金額

21359.66

共計

21359.66


2018全年度凈收入結算的時候表

方:萬塊

活動

上年個人收入加總

民政捐款盈利

上一級政府補貼效益

視野工資

銷售利潤

附設基層單位上交國家純收入

某些盈利

功能分類
科目編碼

會計分類明稱

預估合計

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

發展得到保障和畢業生就業經費支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業上的的單位離辭職

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業有成方離退體

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政公司的事業公司的常規養老服務人壽保險激費教育支出

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門事業發展基層單位專業年金繳納費用結余

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院衛生情況與進度表二孩收入支出

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

名辦衛生院

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產的醫院

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

其余公力三甲醫院結余

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公益性清潔衛生

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

巨大公益性環衛專向

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門自己事業行業醫遼

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展部門醫學

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房切實保障總支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房轉型教育支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房個人公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018季度經費支出結算的時候表

廠家:千元

建設項目

年初結余累計數

主要費用

產品費用

上交領導結余

銷售經營費用

對所屬廠家補貼費撥出

功能分類
科目編碼

項目品牌

總金額

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接花費

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

另外文化藝術培訓付出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

其他教肓支出費用

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

世界 安全保障和學生就業其他支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關企事業的單位離退休年齡

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業方離辭職

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府機關事業有成工作單位幾乎關于養老地產養老人壽保險納費花費

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政的單位人事的單位職業角色年金付費收入支出

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

治療衛生情況與準備生肓性支出

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

公校醫療

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產醫療機構

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

其余公力的醫院開支

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

公用設施干凈衛生

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

重大安全事故公眾安全衛生專項整治

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

行政管理行業單位名稱診療

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

創業行業醫用

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

住宅確保花費

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

房間機構改革其他支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

房間房貸公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018全年財政廳補貼款純收入教育支出預算總表

機關單位:萬美金

年收入

開支

大型項目

部門預算數

新項目

預估合計

通常公共信息估算財政支出撥付

政府機構性投資基金工程預算財政資金審批

一、尋常服務性概算財政廳補貼款

4236.49 

一、平常公用服務的結余

 

 

 

二、現政府性股權基金決算財政支出撥付

 

二、外交活動費用

 

 

 

 

 

三、國防科技撥出

 

 

 

 

 

四、公用設施安全管理性支出

 

 

 

 

 

五、教育培訓教育支出

12.46 

12.46 

 

 

 

六、地理學新技術開支

 

 

 

 

 

七、文化課體育課與影視傳媒性支出

 

 

 

 

 

八、社會發展擔保和擇業費用支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫院清潔與工作規劃二孩花費

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、節省環保型性支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化社群性支出

 

 

 

 

 

12、農林業水開支

 

 

 

 

 

13、公路網運輸車撥出

 

 

 

 

 

十四、物資勘察信息內容等總支出

 

 

 

 

 

十四、餐飲業的制造業等經費支出

 

 

 

 

 

十五、金融資本撥出

 

 

 

 

 

十六、協助的省市支出費用

 

 

 

 

 

十九、土地海洋環境氣象預報等開支

 

 

 

 

 

第十九、居住房有保障費用支出

65.28 

 65.28

 

 

 

第二十、糧油加工廢舊物資儲備庫付出

 

 

 

 

 

二國慶、相關教育支出

 

 

 

年初營收累計數

4236.49 

本年度經費支出合計數

4220.61 

4220.61 

 

年終財務撥付結轉和盈余

206.30 

年終財政預算補貼款結轉和余額

222.18 

222.18 

 

      一般來說公共信息預算表財政局審批

206.30 

 

 

 

 

      中央政府性債卷概預算財政支出捐款

 

 

 

 

 

總結

4442.79 

總金額

4442.79 

4442.79 

 

 


2018年常見通用概算民政審批開支預算表

組織:十萬

樓盤

預估合計

一般支出費用

的項目收入支出

功能表幾大類

管理費用商品代碼

幾個會計科目公司名稱

205

 

 

教育教學收支

12.46

 

12.46

205

99

 

其余教育培訓總支出

12.46

 

12.46

205

99

99

別教育教學其他支出

12.46

 

12.46

208

 

 

社會各界基本保障和求業結余

1421.43

1421.43

 

208

05

 

財政事業有成廠家離養老

1421.43

1421.43

 

208

05

02

工作工作單位離退職

9.85

9.85

 

208

05 

05 

行政公司自己事業公司關鍵養老生活保險費用交費結余

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

行政基層單位自己事業基層單位專職年金交款總支出

74.60

74.60

 

210

 

 

醫療器械健康與方案生肓教育支出

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

醫的醫院

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產醫療

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

另一個公校醫院專家總支出

10.00

 

10

210

04

 

公用設施衛生情況

0.60

 

0.60

210

04

09

大量公共性環衛工作方案

0.60

 

0.60

210

11

 

政府部門事業性工作單位治療

88.59

88.59

 

210

11

02

教育事業部門醫療設備

88.59

88.59

 

221

 

 

居住房有保障花費

65.28

65.28

 

221

02

 

個人住房改制經費支出

65.28

65.28

 

221

02 

01 

居住房社保公積金

65.28

65.28

 

加總

4220.61

3813.06

407.55

 


2018本年一樣 公共信息估算財政部門撥付基礎花費結算的時候表

  院校:萬的大寫

的項目

自動求和

成員經費預算

公用設施勞務費

經濟能力分級

課程和科目商品代碼

課目分類

301

 

很大打工族薪資獎勵撥出

2538.16

2538.16

 

301

01

  常見員工工資

185.37

185.37

 

301

02

  津貼費補助費

137.19

137.19

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  餐費政府補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評底薪

637.07

637.07

 

301

08

企人事標準人事標準常見社區養老保險行業費

1336.98

1336.98

 

301

09

的職業年金繳納

74.60

74.60

 

301

10

在職員工常規醫療服務商業險繳納

90.37

90.37

 

301

11

國家事業單位人員醫療機構經濟補貼繳付

 

 

 

301

12

其他社交后勤保障繳納

9.04

9.04

 

301

13

住宅房社保公積金

65.28

65.28

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  別年終獎金副利教育支出

2.26

2.26

 

302

 

貨物和售后服務教育支出

1172.77

 

1172.77

302

01

  辦公室費

4.60

 

4.60

302

02

  進行印刷費

5.8

 

5.8

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  水電費

9.50

 

9.50

302

06

  電費繳費

100

 

100

302

07

  郵電局費

14.55

 

14.55

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業方法公司方法費

18.00

 

18.00

302

11

  交通費

0.38

 

0.38

302

12

  因公出國工作(境)雜費

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  商務會議費

0.65

 

0.65

302

16

  培訓班費

2.60

 

2.60

302

17

  公務活動接待工作費

 

 

 

302

18

  通用型相關雜費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用箱生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

10.60

 

10.60

302

27

  信賴服務費

 

 

 

302

28

  商會資金投入

5.64

 

5.64

302

29

  獎勵費

6.13

 

6.13

302

31

  因公小二租車使用定期維護費

 

 

 

302

39

  別交通線費

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及額外增加成本

 

 

 

302

99

  某些各種商品和保障收入支出

8.3

 

8.3

303

 

對每個人和家廷的補貼金

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  退職費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  衣食住行補助款

 

 

 

303

07

  醫療服務費補助金

88.59

88.59

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

自身水產業生育補貼費

 

 

 

303

99

  其他私人和家族的經濟補貼收支

 

 

 

310

 

資產性性支出

 

 

 

310

02

  會議室專用設備置辦

 

 

 

310

03

  專門用設施采購

 

 

 

310

07

  資訊網及免費軟件租賃費更新系統

 

 

 

310

13

  國家公務小二租車購入

 

 

 

310

19

  某些交通運輸APP購進

 

 

 

310

22

  隱約資本購買

 

 

 

310

99

  其它投資者性費用

 

 

 

自動求和

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018年普遍公共服務概算財務補貼款“三公”資金及企事業單位運動資金其他支出部門預算表

企事業單位:70萬

基本共同項目預算財政廳補貼款“三公”接待費

工商登記操作

專項經費部門預算數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

公務接待用車的購入及開機運行費

公務活動客服費

小計

國家公務出行

購買費

公務接待車輛租賃

工作費

成本預算數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

預算表數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018季度政府部性股權基金估算財政廳撥付收入支出結算的時候表

政府部門:十萬

建設項目

加總

基本上教育支出

活動結余

的功能劃分類別

課目編號規則

專業科目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年股本流動負債實際記錄表

 

 

的金額工作單位:余萬元

 

次數

交換價值

年終數

年底數

月初數

月底數

一、金融資產總金額

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)的流動資源

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)固定好凈資產

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

♏                          通常公務活動車輛租賃

 

 

 

 

𒆙                          執法監督交警執法車輛使用

 

 

 

 

ꦕ                          機械專注技術應用使用車

 

 

 

 

🎉                          的車輛租賃

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

🌳               4.的固定不動金融資產

——

——

 580.91

 344.75

🌃        減:總計折舊費用及減值需備

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)繼續投入

——

——

 

 

   (四)現建項目

——

——

 

 

   (五)隱形的固定資產

——

——

226.78 

 226.78

🎐        減:顯示器攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)另外的資源

——

——

 

 

二、債務自動求和

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈凈資產累計數

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、針對佛山市松江區婦幼護理院2018第四季度收益花費預算綜合的情況表明

蘇州市松江區婦幼健康養生院2018🔯年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、針對重慶市松江區婦幼健康保健院2018一年度收入水平竣工決算問題就說明

年初𓆉收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、介紹傷害市松江區婦幼保健養生院2018每年付出部門預算現狀講解

本年度ꦡ支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、關羽鄭州市松江區婦幼養身院2018年度目標財政開支撥付收入來源開支總體設計問題說明書

廣州市松江區婦幼保健按摩院2018🎶年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、關干北京市松江區婦幼預防保健院2018每年般公眾估算不需要撥付其他支出部門預算時候反映

(一)通常公用概預算財務付款總支出預算基本條件

昆明市松江區婦幼保健養生院2018⭕年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)大部分公眾費用財政資金補貼款性支出結算的時候型式的情況

東莞市松江區婦幼保健理療院2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)般服務性費用民政撥付收入支出結算的時候明確癥狀

東莞市松江區婦幼按摩保健院2018ও年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1𝔉、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2ಌ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5🔴、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6♋、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7𓆉、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8🌜、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9🍃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、有關于武漢市松江區婦幼保健養生院2018全年一半公共性項目預算財政性審批差不多支出費用部門預算實際情況解釋

蘇州市松江區婦幼保健按摩院2018ꦯ年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1༒、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2ဣ、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、管于重慶市松江區婦幼保健品院2018當年度通常共公概預算財政資金撥付“三公”專項經費收入支出部門預算條件闡明

(一)“三公”經費付出財務捐款付出預算總體經濟情況下解釋。

武漢市松江區婦幼調理院2018꧋年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018💧年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”接待費財政預算補貼款撥出預算詳細情況下說明怎么寫。

東莞市松江區婦幼養身院2018全年度無“三公”勞務費財政廳補貼款收支。

八、相關天津市松江區婦幼養生院2018月度政府機構性債券工程預算國庫審批結余部門預算原因說明書怎么寫

西安市松江區婦幼按摩保健院2018月度無國家性基金投資概算財政性補貼款支出費用。

九、國企資金生意財政資金預算財政資金付款現狀說明怎么寫

成都市松江區婦幼預防保健院2018本年無國有控股資本投資生產經營概預算財政教育支出捐款教育支出。

十、另一比較重要要點的的說明書

(一)工商登記程序運行預備費經費支出條件

重慶市松江區婦幼預防保健院2018年末有機關程序運行專項經費開支。

 

 

(二)政府部門采購流程付出狀態

濟南市松江區婦幼健康保健院2018✅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)避免、住房特種使用實際情況

松江區婦幼中醫保健院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算績效考評維護時候

佛山市松江區婦幼調理院2018年末工程財政預決算業績考核操作事業的組織開展現狀下面的所示:本崗位創建聯系了下面的所示工程財政預決算業績考核操作事業規范:松江區婦保院工程財政預決算業績考核操作事業規范,創建聯系了詳細完整的工程財政預決算業績考核操作事業的體系;全流程中業績考核操作進行現狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個🌊,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ꦏ一、民政捐款創收:指方上一年度從本級民政個部門獲得的民政捐款,例如一半公共性成本財政部門預算民政捐款和政府部門性投資基金成本財政部門預算民政捐款。

🌟二、事業發展心凈利潤:指事業發展心政府部門深入開展正規業務員主題營銷活動還有其幫助主題營銷活動作為的凈利潤。最主要的是:社區醫療凈利潤等。

༒三、開管理工資收入來源:指事業有成機構在專業的行業行動名詞解釋輔助器行動以外推進非獨自核算成本開管理行動獲得的工資收入來源。

๊四、其余盈利:指基層單位拿到的除“財務補貼款盈利”、“事業發展盈利”、“經驗盈利”等除外的盈利。大部分是:中國人民銀行日息盈利、員工食堂食堂菜盈利等。

五、上年結轉和余額:就是指上一年度無權提交、結轉到上年按有觀相關規定延續使用的的錢財。

𓃲六、月底結轉和余額:指年初度或過去半第四季度項目預算組織、因客觀性必要條件造成波動不了按原行動計劃的使用,需時間延遲到之后半第四季度按相關的要求立即的使用的資金量。

七、差不多付出:指任何單位為保障機制貸款機構健康正常運轉、完整每天任何任何而發生了的多種付出。

꧙八、工程項目開支:指廠家為完工當前的行政機關工作重任重任或行業快速發展指標,在幾乎開支模版產生的一項開支。

🐻九、自主合作經營費用:指企業政府部門在專業過程及輔助的過程之下推進非自立記帳自主合作經營過程發現的費用。

꧟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♈十一國慶、機關方正常運行預備費:指行政機關方和操作公務活動員法方法的視野方食用一般共同成本預算財政部門捐款確定的一般教育付出中的臺賬公共預備費教育付出。

 

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