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2018年度部門決算公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 披露時光:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市第四康復訓練大醫院

2018季度單位竣工決算

 

 

 


目  錄

 

首位那部分 重慶市第十五康復站醫阮概述

一、具體職責范圍

二、機構部門預算機關單位搭建

第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

一、薪資收支預算總表

二、薪資結算的時候表

三、其他支出預算表

四、財政性撥付收益總支出竣工決算總表

五、般公眾預算國庫捐款收支預算表

六、常見公用設施財政預算預算財政預算審批最基本支出費用部門預算表

七、一般來說公眾財政其他支出預算財政其他支出付款“三公”金費及國家機關運轉金費其他支出竣工決算表

八、鎮政府性母基金項目預算財政部門補貼款撥出結算的時候表

九、財產欠債問題表

第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

第四步這部分 形容詞解讀

 


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、一般權責

以術后康復藥學檢驗、中老年藥學檢驗、營養健康做體檢為中心,并配合內急診科等四種服務。

二、設備配置

▨只能根據上述所說責任,深圳市第十治愈醫院專家設6個增設系統,以及:辦公樓室、財會科、醫務科、基礎護理部、整合保障措施科、預防保健品科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

2018年終創收教育支出部門預算總表

企業:W

凈收入

經費支出

工作

預算數

工程項目

結算的時候數

一、財政部門補貼款利潤

2624.67

一、一般來說公共業務業務收入支出

 

  在這其中:人民政府性債券預決算財政性審批

 

二、外交政策教育支出

 

二、上一級經濟補貼凈收入

 

三、航空航天付出

 

三、創業效益

6827.55

四、公益性安全可靠花費

 

四、操作凈收入

 

五、教育教學付出

6.54

五、附屬企業上交國家使收入

 

六、生物學新技術費用

 

六、各種納入

 

七、古文化體育健康與傳媒業經費支出

 

 

 

八、社會各界基本保障和就業的開支

513.36

 

 

九、醫遼干凈與計劃怎么寫生殖結余

7584.80

 

 

十、節約的環保費用支出

 

 

 

國慶、城市片區開支

 

 

 

第十二、農業和林業水教育支出

 

 

 

第十五、交通線車輛運輸收支

 

 

 

十四、市場勘察資訊等支出費用

 

 

 

第十五、商業地產服務管理業等性支出

 

 

 

第十六、互聯網金融費用

 

 

 

二十七、支助其余省份其他支出

 

 

 

十九、土地資源海洋能氣象局等費用支出

 

 

 

十八、房屋得到保障性支出

 

 

 

20、糧油加工物資采購貯備經費支出

 

 

 

二十一月、某個教育支出

 

上年薪資收入累計數

9452.22

本年度支出費用預估合計

8104.70

用自己事業新基金掩蓋收入支出差額

 

盈余分派

1336.28

月初結轉和節余

131.74

年底結轉和節余

142.98

總額

9583.96

合計

9583.96


2018月度創收結算的時候表

基層單位:萬多

產品

年初薪水自動求和

財政廳付款薪資收入

上級領導補貼營收

教育事業營收

運作創收

附加企業上交盈利

某些營收

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名稱大全

總金額

9452.22 

2624.67 

 

6827.55 

 

 

 

208

 

 

社會的有效保障了和求業花費

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理事業上計量單位離辭職

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05

02 

自己事業標準離退職

8.95

8.95

 

 

 

 

 

208

05

05 

市直機關事業上的公司基礎頤養天年金穩定激費性支出

504.41

504.41

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構食品衛生與工作計劃養育總支出

8938.86

2111.31

 

6827.55

 

 

 

210

02

 

名辦大醫院

8699.26

1871.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

01

融合醫阮

8659.26

1831.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

99

  另外的公立三甲醫療醫療撥出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門視野企事編治療

239.60

239.60

 

 

 

 

 

210

11

02

  企業發展公司醫療機構

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 


2018當年度費用支出 結算的時候表

企業單位:億元

項目

本年度總支出加總

基本上撥出

內容總支出

上交國家領導結余

運營性支出

對附設部門補帖性支出

功能分類
科目編碼

課程和科目稱呼

合計數

8104.70 

7620.32 

484.38 

 

 

 

205

 

 

基礎教育開支

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

 

某個的教育性支出

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

99

許多培訓費用

6.54

 

6.54

 

 

 

208

 

 

社交基本保障和大學生就業花費

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟事業公司公司離退體

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05

02 

事業心政府部門離退休年齡

8.95

8.95

 

 

 

 

208

05

05 

政府機關企業機關單位基本的養老服務金保險費用網上繳費收支

504.41

504.41

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構清潔衛生與計劃方案生殖開支

7584.80

7106.96

477.84

 

 

 

210

02

 

公辦三甲醫院

7345.20

6867.36

477.84

 

 

 

210

02

01

綜上醫生

7333.26

6867.36

465.90

 

 

 

210

02

99

  另外的公校三甲醫院撥出

11.94

 

11.94

 

 

 

210

11

 

行政訴訟工作機關單位醫療保障

239.60

239.60

 

 

 

 

210

11

02

  事業上的機構醫療服務

239.60

239.60

 

 

 

 


2018每年財政部門付款收錄結余預算總表

企業單位:萬是

薪資收入

費用

大型項目

竣工決算數

產品

合計數

一半服務性財政預算預算財政預算捐款

市政府性私募基金預算表財政局撥付

一、一半公益性估算財政部門補貼款

2624.67 

一、基本上共公工作收支

 

 

 

二、區政府性股票基金預決算民政捐款

 

二、外交史收支

 

 

 

 

 

三、中國國防其他支出

 

 

 

 

 

四、公用設施人身安全結余

 

 

 

 

 

五、教育學校結余

 6.54

6.54

 

 

 

六、科學實驗系統付出

 

 

 

 

 

七、技術 教育與山東新農商軟件科技有限公司總支出

 

 

 

 

 

八、發展的保障和就業的性支出

 513.36

 513.36

 

 

 

九、醫療機構衛生防疫與預計生孕總支出

 2077.51

 2077.51

 

 

 

十、節能降耗環境保護結余

 

 

 

 

 

11、城市社區衛生開支

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水結余

 

 

 

 

 

13、交通出行及運輸其他支出

 

 

 

 

 

十四、新信息勘察新信息等其他支出

 

 

 

 

 

第十六、商業性的第三產業等撥出

 

 

 

 

 

十五、科技金融收入支出

 

 

 

 

 

十二、幫扶其他的東北部支出費用

 

 

 

 

 

18、土地海洋能氣象觀測等結余

 

 

 

 

 

19、公寓房質量保障教育支出

 

 

 

 

 

二十五、糧油加工武器裝備貯備花費

 

 

 

 

 

二五一、其它的總支出

 

 

 

本年度純收入加總

2624.67 

年初開支累計

 2597.41

 2597.41

 

期初國庫審批結轉和余額

20.70 

年底財政性捐款結轉和余額

 47.96

 47.96

 

      般公共信息概預算財政性補貼款

 

 

 

 

 

🐻      政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概算民政付款

 

 

 

 

 

共計

2645.37 

總結

 2645.37

 2645.37

 

 


2018年度目標一樣 公用項目預算財務補貼款性支出部門預算表

部門:多萬元

新項目

累計數

根本開支

樓盤收入支出

能力的分類

考試科目代碼

課目命名

205

 

 

教育培訓付出

6.54

 

6.54

205

99

 

的教學其他支出

6.54

 

6.54

205

99

99

別培養開支

6.54

 

 

208

 

 

市場有保障和大學生就業其他支出

513.36

513.36

 

208

05 

 

財政衛生事業院校離退休工資

513.36

513.36

 

208

05

02 

視野公司的離提前退休

8.95

8.95

 

208

05

05 

政府機關事業發展方基本上醫療穩定金穩定繳納費用花費

504.41

504.41

 

210

 

 

整形清潔衛生與準備生孩子其他支出

2077.51

1835.33

242.18

210

02

 

公辦青島博士整形醫院醫院

1837.91

1595.73

242.18

210

02

01

結合的醫院

1825.97

1595.73

230.24

210

02

99

  許多名辦專科醫院費用支出

11.94

 

11.94

210

11

 

行政訴訟自己事業標準整形

239.60

239.60

 

210

11

02

  事業上院校醫藥

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

2597.41

2348.69

248.72

 


2018年末似的共公工程預算民政補貼款差不多費用部門預算表

  企業單位:萬

投資項目

自動求和

工作人員預備費

公用設施專項經費

條件分級

專業科目商品編碼

幾個會計科目名字大全

301

 

公資福利福利支出費用

2339.74

2339.74

 

301

01

  根本公司

533.15

533.15

 

301

02

  津貼費補貼費

203.58

203.58

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  工作餐補助費費

 

 

 

301

07

  績效評價工薪

859.00

859.00

 

301

08

機構工作標準常見給養老保費費

504.41

504.41

 

301

09

職位年金網上繳費

 

 

 

301

10

企業員工最基本醫療設備人壽保險交費

239.60

239.60

 

301

11

國家公務員考試醫遼經濟補貼繳付

 

 

 

301

12

其余社會各界有效保障了付款

 

 

 

301

13

往房社保公積金

 

 

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  另外的薪水公益福利收支

 

 

 

302

 

商品信息和產品結余

 

 

 

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  小區物業工作服務費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)預算

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  公務活動接待處費

 

 

 

302

18

  專用工具用料費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  多功能能源費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  下令讓金融產品費

 

 

 

302

28

  企業工會經費預算

 

 

 

302

29

  春節福利費

 

 

 

302

31

  公務接待私車加載維護與保養費

 

 

 

302

39

  另一個城市交通相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加預算

 

 

 

302

99

  某個餐品和服務撥出

 

 

 

303

 

對本人和中國家庭的政府補貼

8.95

8.95

 

303

01

  離休費

8.95

8.95

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補助費

 

 

 

303

07

  醫療保健費津貼

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

各人綠植基地的生產救濟款

 

 

 

303

99

  的個體和人家的補貼費總支出

 

 

 

310

 

資本投資性付出

 

 

 

310

02

  辦公樓設施設備折舊費

 

 

 

310

03

  使用系統采購

 

 

 

310

07

  個人信息wifi網絡及小軟件采購升級更新

 

 

 

310

13

  國家公務出行用車購買

 

 

 

310

19

  另外交通銀行平臺新購

 

 

 

310

22

  隱形的固定資產添置

 

 

 

310

99

  別的資金性收支

 

 

 

自動求和

2348.69

2348.69

 

 


2018年度目標尋常公共服務費用財政局捐款“三公”接待費及行政機關開機運行接待費撥出部門預算表

標準:萬美元

應該公益性概預算不需要審批“三公”經費預算

市直機關行駛

金費部門預算數

加總

因公出國工作

(境)費

公務接待小二租車采購及工作費

國家公務接代費

小計

公務接待出行

添置費

公務活動專車

執行費

概預算數

預算數

估算數

預算數

概算數

竣工決算數

概算數

預算數

決算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年政府部性基金、期貨、現貨、微盤工程預算國庫撥付結余預算表

企業:萬美元

頂目

累計

關鍵撥出

業務收支

能力總類

科目必編碼查詢

會計分類名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度股權負債率環境表

 

 

資金政府部門:十萬

 

需求量

幣值

今年初數

年終數

年末數

歲末數

一、資本自動求和

——

——

10416.05

11342.83

   (一)移動房產

——

——

3517.64

4847.72

   (二)穩固財力

——

——

10251.21

10234.78

          其中:1.房屋(平方米)

15097.8

15652.8

5836.59

5836.59

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1032

 1111

1086.75

1100.02

                   (1)車輛

 1

 1

 31.10

 31.10

😼                          通常國家公務用車的

 

 

 

 

ಌ                          稽查交警執法小二租車

 

 

 

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ                          特類技術工藝技術工藝車輛租賃

 

 

 

 

𒁏                          同一租車

 1

 1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 642

 704

3073.94

3044.47

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 6

1187.90

1187.90

💮               4.其它固定不動資金

——

——

253.93

253.70

🌜        減:累加累計折舊及減值做好準備

——

——

3598.72

3989.49

   (三)長遠投資項目

——

——

 

 

   (四)在修建工程建設

——

——

  33.98

  30.88

   (五)隱約資源

——

——

 328.07

 367.42

🧜        減:累加攤銷

——

——

 116.13

148.48

   (六)其他債務

——

——

 

 

二、外債加總

——

——

 749.46

 762.25

三、凈資產投資累計數

——

——

9666.59

10580.58

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、對於滬市五、康復護理的醫院2018年中工資付出部門預算綜合問題情況報告

蘇州市最后復原診所2018🔯年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。

二、關與重慶市第十復原機構2018年度目標薪水預算情況下原因分析

本年度ꦡ收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。

三、觀于蘇州市5、康服專科醫院2018一年度結余竣工決算前提闡述

上年🦩支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。

四、關與傷害市最后康復站衛生院2018第四季度財政預算付款收錄費用支出 總體布局的情況就說明

東莞市五、康復站醫療2018🌸年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。

五、更多蘇州市第二十康復訓練衛生院2018半年度應該公共信息概算財政預算撥付開支結算的時候條件說明書怎么寫

(一)通常公眾預算表民政撥付付出結算的時候總體性條件

重慶市最后治愈三甲醫院2018𝐆年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。

(二)通常前提通用預竣工決算財政部門付款開支竣工決算的結構前提

昆明市五、康復訓練機構2018👍年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。

(三)普通公眾預部門預算財政資金捐款收入支出部門預算中應現實狀況

杭州市第五個康復站醫院門診2018🎀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:

1ꦕ、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。

2♑、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。

3ꦇ、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。

4𝔍、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。

5♐、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。

6🥀、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。

六、針對滬市第二復原青島博士整形醫院醫院2018一年度尋常共同費用預算財政性撥付差不多費用支出 部門預算現狀說

濟南市5、康服大醫院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:

1🎉、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。

2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。

七、更多天津市第二康復訓練青島博士整形醫院醫院2018每年通常的情況公開概預算民政撥付“三公”經費其他支出其他支出預算的情況解釋

(一)“三公”金費民政撥付性支出預算環境承載力情況下原因分析。

武漢市第七康服醫療2018每年無“三公”專項資金民政撥付花費。

(二)“三公”勞務費財政資金審批支出費用部門預算準確實際情況闡述。

佛山市最后痊愈門診2018第四季度無“三公”資金財政局撥付收支。

 

八、介紹杭州市第四治愈醫療2018半年度市政府性母基金工程預算不需要審批開支部門預算原因描述

佛山市第七治愈診所2018年中無以政府性理財產品概預算財政收支補貼款收支。

九、公有資源生意概預算財政部門捐款環境介紹

武漢市五 康復訓練門診2018第四季度無國有控股資金銷售經營項目預算財政資金捐款收支。

十、某些主要須知的環境說明書

(一)機關單位運動資金結余癥狀

杭州市第五個康復治療診所2018全年度硅酸關開機運行預備費開支。

(二)相關部門購置總支出情況

北京市第5康復治療醫生2018ಞ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)該車輛、農村房子特別霸占條件

1.車倆

🍒截止期2018年12月31日,深圳市五、康復治療醫院科室共出此車1輛,另外,另一小二租車1輛(無虛物擔保省級部門的通常情況國家公務公務車)。

2.

深圳市第六康復護理的醫院2018每年別墅獨特負載問題表示。

 

 

(四)成本預算工作績效方法實際情況

🌞濟南市第二十康服醫療2018本年度預算表考核考核維護工做實施事情下面的:制度的重要性基本開發事情大批建立改善并將持續保持改善中;工做管理機制基本開發事情大批建立改善并將持續保持改善中;考核考核判斷實施事情:無。

 


第四部分    名詞解釋

 

🐻一、財政廳支出決算廳監管部門捐款使收入:指組織當2020年從本級財政廳支出決算廳監管部門監管部門認定的財政廳支出決算廳監管部門捐款,還有基本上共公決算財政廳支出決算廳監管部門捐款和政府部性母基金決算財政廳支出決算廳監管部門捐款。

💛二、企企業利潤:指企企業企事業單位編制深入開展技術業務部主題活動組織還有其輔助制作主題活動組織得到的利潤。常見是:醫遼利潤等。

ꦆ三、操作納入:指事業有成院校在非常專業業務員游戲生活以及其助手游戲生活外展開非獨力賬務處理操作游戲生活爭取的納入。

四、別收益:指機關單位提供的除“財政性捐款收益”、“事業收益”、“經營者收益”等之外的收益。

五、年終結轉和盈余:是以去年度從未做完、結轉到年初按業內法律規定重新應用的本金。

♉六、年初結轉和盈余:指上全季度或從前全季度估算準備、因客觀存在前提發生變換始終無法 按原準備制定,需延緩到而后全季度按關于要求依然施用的現金。

七、差不多費用性支出 :指部門為服務學校通常運行業務、達到日常化辦公任務而造成的相關費用性支出 。

𝓰八、該項目教育收入總支出:指行業為結束特殊的行政管理操作神器任務或視野轉型指標,在基本性教育收入總支出囿于發現的相關教育收入總支出。

🎉九、自主經營的收入支出費用:指事業上的單位在專業性運動及引導運動外落實非自己計算成本自主經營的運動引發的收入支出費用。

🐲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ও11、企自己事業基層部門運作金費:指行政事務基層部門和參照物國家自己事業部門人員法經營的自己事業基層部門實用大部分公共服務預決算國庫撥付計劃的主要費用教育支出 中的日常的公共金費費用教育支出 。

 

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