昆明市松江區中山居委會小區衛生防疫服務保障管理中心
2019當年度行政部門部門預算
目 錄
一、部份 北京市松江區中山的大街上街道社區健康服務的機構慨況
一、重要功能
二、醫院軟件設置
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、納入費用結算的時候總表
二、工資部門預算表
三、費用支出 竣工決算表
四、不需要捐款收益撥出結算的時候總表
五、一樣通用部門預算財政資金審批其他支出部門預算表
六、似的公用設施費用預算財政預算付款常規性支出竣工決算表
𒊎七、應該公眾概算財政預算撥付“三公”專項經費性支出及危險機關開機運行專項經費性支出性支出結算的時候表
八、政府部門性私募基金概預算財政局審批經費支出竣工決算表
九、金融資產欠債現象表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
最后位置 動詞解釋一下
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、包括工作職責
🎉昆明市松江區中山街辦特別清潔的服務培訓點的是區衛計委下的1個大眾醫疔公司。承受中山街辦博大大家大眾總體醫疔與公益性清潔避免調理的服務培訓。
二、平臺設施
🐻根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019本年度工資收入費用部門預算總表
企業單位:上萬元
個人收入 |
花費 |
||
項目流程 |
結算的時候數 |
建設項目 |
預算數 |
一、通常情況下通用概算財政預算撥付收入來源 |
5349.08 |
一、基本上通用功能支出費用 |
|
二、區政府性債券預算表財政廳捐款薪資收入 |
|
二、外交活動支出費用 |
|
三、上一級補帖利潤 |
|
三、航空航天收支 |
|
四、事業單位納入 |
4830.62 |
四、公益性人身安全撥出 |
|
五、企業經營工資收入 |
|
五、學校收支 |
|
六、附設公司的繳納薪水 |
|
六、科學學方法支出費用 |
|
七、任何收入水平 |
63.60 |
七、文化知識旅行體育足球與媒體教育支出 |
|
|
|
八、發展確保和就業形勢支出費用 |
600.63 |
|
|
九、衛生學健康的開支 |
9046.15 |
|
|
十、節能減排節能減排花費 |
|
|
|
11、城鄉建設社區服務中心花費 |
|
|
|
12、農林業水結余 |
|
|
|
第十三、公路交通及運輸教育支出 |
|
|
|
十四、自然資源勘察企業信息等開支 |
|
|
|
第十五、金融業服務保障業等性支出 |
|
|
|
第十六、金融投資花費 |
|
|
|
十八、捐助其他的地域總支出 |
|
|
|
十七、理所當然的大自然資源海上氣象站等開支 |
|
|
|
十八、商品房保護結余 |
164.36 |
|
|
20、油糧商品產出費用支出 |
|
|
|
二11、氣象災害生物防治及救急的管理費用 |
|
|
|
二十三、其余花費 |
|
當年度營收總計 |
10243.30 |
年初開支累計數 |
9811.14 |
用事業心貨幣基金補回開支差額 |
|
盈余分配權 |
373.85 |
年末結轉和節余 |
186.10 |
歲末結轉和余額 |
244.41 |
總金額 |
10429.40 |
累計 |
10429.40 |
2019年末收入來源預算表
企業:萬元左右
樓盤 |
上年納入總計 |
財政預算補貼款薪資 |
上級領導經濟補貼收入水平 |
行業利潤 |
經營的收入來源 |
付屬的單位上交收入水平 |
同一納入 |
||||
功能分類 |
科目必品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
生活得到保障和就業的 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企事業的單位離養老 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作基層單位離養老金 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業企公務員一般養老服務商業保險激費支出費用 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關工作公司的新職業年金激費經費支出 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務環保與項目生孩子性支出 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療設備衛生防疫裝置 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
市政社區居委會清潔設備 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
公共信息環境衛生 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公眾清潔服務項目 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
關鍵通用環衛專項督查 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門衛生事業機構醫療保健 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野政府部門醫療衛生 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房服務保障經費支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房制度改革付出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019年終費用支出 結算的時候表
院校:萬是
大型項目 |
當年度開支自動求和 |
大體結余 |
內容性支出 |
上交上家收支 |
操作撥出 |
對其他標準補助金收支 |
||||
功能分類 |
專業科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展擔保和專業教育其他支出 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業企事業單位編制離退居二線 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性企業單位離離休 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業性行業事業性行業事業年金手機繳費撥出 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業發展工作單位差不多養老金服務保險服務貨幣基金的經濟補貼 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況身體健康花費 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療保障衛生監督貸款機構 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦事處環境衛生裝置 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生間 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公用安全服務質量 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量共公清潔專業 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業公司社區醫療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業企業醫用 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房服務經費支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房創新教育支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019年度目標不需要撥付薪水結余結算的時候總表
企業:多萬元
工資 |
收入支出 |
||||
工作 |
結算的時候數 |
活動 |
累計 |
普遍公眾國庫預算國庫撥付 |
政府性性理財產品決算財政資金審批 |
一、尋常共同項目預算財政廳審批 |
5349.08 |
一、一樣公共服務設施的服務的付出 |
|
|
|
二、相關部門性債卷決算財政資金付款 |
|
二、外交活動結余 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全防護教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗技術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化出境游體育課與文化傳播費用支出 |
|
|
|
|
|
八、世界保證和就業率經費支出 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、衛生管理建康花費 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、節水節能花費 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌社區網站收支 |
|
|
|
|
|
12、農業水費用 |
|
|
|
|
|
十四、出行及運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性堪探信心等費用 |
|
|
|
|
|
十六、商業區服務保障業等付出 |
|
|
|
|
|
16、財富管理收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、支助某個各地撥出 |
|
|
|
|
|
十九、物種多樣性教育資源海洋資源氣象觀測等支出費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅擔保開支 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
20、調味品工程物資儲備量花費 |
|
|
|
|
|
二11、氣象災害防制及應急救援服務管理花費 |
|
|
|
|
|
二第十二、的收入支出 |
|
|
|
當年度納入自動求和 |
5349.08 |
當年度收支累計 |
5349.08 |
5349.08 |
|
本年財政資金審批結轉和余額 |
|
年尾財政支出捐款結轉和余額 |
|
|
|
一、普通公共性費用預算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
5349.08 |
總共 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019本年似的公共服務財政部門預算財政部門審批經費支出部門預算表
標準:多萬元
頂目 |
自動求和 |
基本的費用支出 |
樓盤其他支出 |
|||
基本功能類別 課程和科目商品代碼 |
題目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展有效保障了和就業形勢 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政管理衛生事業企機關事業單位離退休工資 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
創業行業離辭職 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對危險機關衛生事業部門幾乎頤養天年保費母基金的津貼 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
工商登記企事業公司的崗位年金繳付撥出 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
清潔健康生活教育支出 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
基成醫療服務環衛中介機構 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
市政社區服務站環境衛生醫療機構 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
大多共同衛生學服務培訓 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
根本性服務性環保自查自糾 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政處事業發展計量單位醫療服務 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
參公機構醫治 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
房間擔保經費支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
房產創新收入支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
合計數 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019一年度般公開概算民政補貼款基礎費用支出 竣工決算表
機關單位:上萬元
品牌 |
總計 |
人群預備費 |
通用費用 |
||
城市發展區分 專業科目打碼 |
課程明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金獎勵經費支出 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
大致待遇 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
津貼費津貼 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核薪資 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
工商登記事業基層單位根本頤養人壽保險手機繳費 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
工作年金付款 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
工人常見醫療機構商業保險繳納費用 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療衛生補助金納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外時代后勤保障激費 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
居住房公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的員工工資好處教育支出 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
貨物和服務的經費支出 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
資質費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
煤氣費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
用電 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
郵電局費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理工作費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公回國(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務招待招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用的原成本費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
申請業務流程費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
工會組織費用 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
國家公務買車開機運行保養費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
許多路網手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除資金 |
|
|
|
302 |
99 |
某些貨品和服務項目費用支出 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對我和人家的經濟補貼 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼金 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫疔費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
人林業研發補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對個體和家里的補帖 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
基金性結余 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
辦公場所設配購進 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
專門的產品購進 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
訊息網絡信息及游戲購置費系統更新 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
公務活動用車的購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的流量道具采購 |
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310 |
21 |
古物和陳列設計品新購 |
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310 |
22 |
隱約股權折舊費 |
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310 |
99 |
其余基金性花費 |
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加總 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019本年度普通公用概預算國庫付款“三公”事業費及危險機關行駛事業費經費支出竣工決算表
機關單位:萬美金
平常公眾預決算民政撥付“三公”預備費 |
國家機關工作 勞務費結算的時候數 |
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總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公私家車折舊費及執行費 |
公務活動接待處費 |
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小計 |
公務接待租車 購進費 |
公務接待租車 電腦運行費 |
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財政預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
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25 |
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25 |
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25 |
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2019年地方政府性股票基金概預算財政收入支出付款收入支出結算的時候表
廠家:萬塊人民幣
項目 |
預估合計 |
主要付出 |
該項目費用支出 |
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功能表分為 題目編碼查詢 |
會計分類標題 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標債務欠債實際登記表 |
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費用企業:萬美金 |
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數據 |
使用價值 |
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今年初數 |
歲末數 |
年末數 |
年初數 |
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一、金融資產自動求和 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)進出債務 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)固定位置股本 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
🎃 2.萬能生產設備(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
💛 這之中:(1)小轎車(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
🍎 普遍因公出行用車 |
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ꦕ 綜合執法交警執法私家車 |
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♔ 防化技木專業技木出行 |
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🔯 相關車輛使用 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
♓ 4.另外確定資產投資 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
🍸 減:積累折舊費用及減值開始準備 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)長期性控股權投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期的公司債券創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建項目 |
—— |
—— |
|
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(六)隱形的基金 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
𓄧 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)的財產 |
—— |
—— |
|
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二、流動負債自動求和 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈資源累計 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、就西安市松江區中山街區居委會干凈服務項目咨詢中心2019全年純收入經費支出預算總體性實際情況表示
南京市松江區中山街邊居委會清潔服務中間2019𝄹年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、針對傷害市松江區中山街區街道環保保障中間2019第四季度工資收入預算癥狀闡述
本年度꧙收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、對於西安市松江區中山街區居委環衛的服務中間2019年中其他支出竣工決算情形證明
上年🐷支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、針對南京市松江區中山街道片區片區衛生防疫產品平臺2019一年度財政預算審批盈利費用綜合性前提就說明
天津市松江區中山特別特別健康服務保障主2019🐼年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、至于北京市松江區中山的大街上平臺公共衛生服務管理中間2019半年度基本共公預算財政性捐款費用預算事情說明書怎么寫
(一)通常實際情況公益性概預算不需要捐款收入支出結算的時候總的實際情況
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)通常時候公眾概預算國庫撥付總支出結算的時候節構時候
東莞市松江區中山街邊小區食品衛生服務培訓中心點2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)正常公眾竣工決算財政資金付款花費竣工決算基本情況發生
昆明市松江區中山社區居委會居委會社區居委會環境衛生服務項目中心2019✨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1𝔉、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2📖、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3ꦓ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4♊、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5🌳、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6ܫ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7🐭、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8🍸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、光于佛山市松江區中山街道街道辦事處街道辦事處清潔服務項目主2019半年度大部分通用費用預算財政廳審批基本的結余預算前提解釋
南京市松江區中山街道居委會街道健康服務項目心中2019🎉年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2💦、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3ꩲ、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、并于滬市松江區中山居委會居委會健康保障心中2019季度基本上公眾財政預算預算財政預算補貼款“三公”專項資金收支預算情況下請示報告
(一)“三公”接待費財政廳撥付其他支出結算的時候整體來說實際請示報告書。
武漢市松江區中山居委會服務項目管理中心居委會環保服務項目管理中心2019♚年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
♔因公出國留學(境)資金投入由區外辦、區臺辦進行編制數,并統一的面向社會的,本計量單位已經據實重復使用面向社會的。
🍒公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”專項資金財政預算撥付費用部門預算詳細狀態說明書。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
西安市松江區中山街特別衛生管理的服務重心2019月度無政府機關性股票基金費用財務補貼款總支出。
九、國有化資產營運項目預算財政資金補貼款狀況描述
ꦦ佛山市松江區中山街鎮社區網站衛生防疫服務公司2019財政性年度無國家資本自主經營預算表財政性捐款性支出。
十、某個最重要要點的情況反映
(一)部門使用預備費結余事情
杭州市松江區中山社區清潔居委會社區清潔清潔產品中心的2019年末硅酸關工作勞務費支出費用。
(二)現政府的采購花費條件
杭州市松江區中山城市社區服務保障站食品衛生服務保障服務部2019๊年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)小轎車、別墅非常規暫用前提
昆明市松江區中山居委居委會居委公共衛生提供服務重心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算業績考核管理方法前提
ไ上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:꧟編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
🌜 第四部分 名詞解釋
𓆉一、財務付款營收:指廠家本年終度從本級財務部位認定的財務付款,屬于基本上公益性項目概算財務付款和相關部門性資金項目概算財務付款。
▨二、事業上組織創收:指事業上組織組織展開靠譜保險業務話動還有其手游輔助話動達到的創收。最主要是:醫疔創收等。
𒀰三、合作生意效益:指企事業計量單位在靠譜行業行動下列不屬于外掛行動之中推進非獨立性核算成本合作生意行動要先拿到的效益。
🃏四、其他的效益:指企行業單位提供的除“民政捐款效益”、“行業效益”、“生意效益”等本身的效益。主要的是:公用設施衛生進行體檢效益、役苗效益等。
五、年終結轉和節余:就是指上一年度還達成、結轉到年初按相關要求馬上選擇的信貸資金。
♏六、歲末結轉和盈余:指本年中度或從前年中預決算合理安排、因相對主義必要條件再次發生變遷無發按原設計施工,需延時到后期年中按有關于的規定已經適用的金額。
七、常見花費:指行業為質量保障單位正常的行駛、成功平時工作上工作而造成的那項花費。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ八、內容結余:指計量單位為已完成其他的行政部門作業任務或事業未來發展對方,在根本結余囿于發生的每一項結余。
🌞九、營運費用:指創業公司在職業活動組織方案方案及鋪助活動組織方案方案除此之外開展業務非獨特成本計算營運活動組織方案方案進行的費用。
🅷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♔十一月、國家機關啟動自己事業費:指行政性企業廠家和根據公務活動員法工作的自己事業企業廠家動用一般的公眾預決算財政部門審批讓的常規總費用支出 中的定期共公自己事業費總費用支出 。