廣州市松江區永豐街辦街道公共衛生服務重點
2018本年單位結算的時候
目 錄
一號位置 廣州市市松江區永豐城市社群干凈服務中央概述
一、常見行政職能
二、崗位部門預算方組合而成
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收性支出竣工決算總表
二、創收部門預算表
三、撥出預算表
四、國庫撥付效益教育支出部門預算總表
五、應該服務性估算財政廳補貼款付出結算的時候表
六、一半公開費用財政預算捐款基本的其他支出竣工決算表
七、普通共公費用預算財政資金付款“三公”專項經費預算及企事業單位自動運行專項經費預算其他支出預算表
八、以政府性投資基金估算財政性捐款教育支出竣工決算表
九、資本外債情況報告表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二步位置 名稱定義
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、主要是職責
🍎保證本機區的一般醫院、一般病多發病病的醫護、恢復原狀期住院病人的康復站治療方法與醫護、公開環衛怎樣預防與保健養生基本功能。
二、組織設制
ౠ不同據此崗位工作職責,傷害市松江區永豐街鎮社區醫療間衛生間提供服務點局設獨立設置機購,涉及到:商務值班室、醫務科、防冶護理科、財務管理科、醫院門診、醫院病房及6個環衛服務管理站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018年中部位結算的時候表
2018年末使收入收支預算總表
企業:萬美金
純收入 |
結余 |
||
項目流程 |
預算數 |
內容 |
竣工決算數 |
一、財務付款效益 |
3265.85 |
一、一樣 公共信息提供服務收入支出 |
|
表中:中央政府性資金概預算民政付款 |
|
二、外交活動收支 |
|
二、上級部門政府補貼營收 |
158.47 |
三、國防科技總支出 |
|
三、教育事業凈收入 |
2570.23 |
四、共同的安全其他支出 |
|
四、管理薪資 |
|
五、培訓總支出 |
3.82 |
五、附帶計量單位上交國家利潤 |
|
六、專業工藝教育支出 |
|
六、任何薪水 |
625.35 |
七、學歷體育足球與媒體付出 |
|
|
|
八、社會中服務和人才需求結余 |
521.27 |
|
|
九、醫治公共衛生與進度表養育經費支出 |
5700.48 |
|
|
十、發展節能的環保的環保收支 |
|
|
|
11、城鄉統籌平臺撥出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
13、路網貨運收支 |
|
|
|
十四、資源探礦資訊等付出 |
|
|
|
十四、企業貼心服務行業等教育支出 |
|
|
|
十五、金融投資費用 |
|
|
|
十八、支援某個地段付出 |
|
|
|
18、國土局海洋資源形象等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、往房的保障支出費用 |
122.08 |
|
|
三十、糧油加工油料保障支出費用 |
|
|
|
二11、另一收支 |
|
當年度納入合計數 |
6619.90 |
年初費用合計數 |
6347.65 |
用人事私募基金掩蓋收入支出表差額 |
|
余額分發 |
272.25 |
年末結轉和盈余 |
|
年終結轉和余額 |
|
總金額 |
6619.90 |
總共 |
6619.90 |
2018第四季度薪水預算表
公司的:W
內容 |
上年納入累計 |
民政撥付盈利 |
上家補貼收錄 |
自己事業納入 |
企業經營效益 |
附屬機構上交收入水平 |
某個年收入 |
||||
功能分類 |
考試科目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
幼小銜接結余 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多文化藝術培訓收入支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一幼兒教育經費支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 擔保和就業創業收支 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門創業的單位離辭職 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展計量單位離退休工資 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業基層單位總體關于養老地產養老保障激費其他支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關參公機構專職年金交款撥出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構干凈衛生與方案生二胎總支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
底層醫療保健衛生間部門 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務中心安全衛生醫院 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
另一基成社區醫療環衛組織 其他支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生管理 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公益性干凈服務培訓 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理工作方社區醫療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業公司醫遼★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房有保障花費 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房機構改革收支 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018半年度總支出結算的時候表
標準:萬是
工程項目 |
本年度收入支出總金額 |
差不多總支出 |
建設項目收支 |
上交國家上一級收支 |
生產經費支出 |
對其他工作單位經濟補貼教育支出 |
||||
功能分類 |
科目表名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教學其他支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育輔導費用 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的幼教撥出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保護和就業前景經費支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上的部門離退休年齡 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公標準離退休年齡 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企創業基層單位創業基層單位主要社會養老保費付款費用★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門視野方職業分析年金繳納費用開支★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械衛生情況與項目計劃生育政策花費 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層社區醫療食品衛生系統 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市區域環保公司 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外的基層醫院醫院健康結構其他支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施食品衛生 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上共同衛生防疫業務 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業性基層單位醫學★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心機構醫療機構★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保護總支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房創新開支 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018全年財政廳補貼款收錄費用支出 結算的時候總表
企業:萬美元
利潤 |
教育支出 |
||||
內容 |
竣工決算數 |
投資項目 |
合計數 |
通常共公費用預算不需要撥付 |
以政府性基金、期貨、現貨、微盤財務預算財務撥付 |
一、一半公共信息決算財政性捐款 |
3265.85 |
一、通常共同服務質量收支 |
|
|
|
二、部門性投資基金預算表民政補貼款 |
|
二、外交政策結余 |
|
|
|
|
|
三、飲水機付出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全防護撥出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校教育支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學研究技術撥出 |
|
|
|
|
|
七、技術 體育運動與文化傳播付出 |
|
|
|
|
|
八、世界 保障機制和擇業花費 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、治療食品衛生與工作規劃生孩子教育支出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、綠色建筑生態環保教育支出 |
|
|
|
|
|
五一、縣域片區支出費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水開支 |
|
|
|
|
|
第十五、交行貨運總支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料探礦信息查詢等性支出 |
|
|
|
|
|
第十、業務服務的業等費用支出 |
|
|
|
|
|
16、金融科技其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、協助別國家性支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源浮游生物氣象預報等撥出 |
|
|
|
|
|
19、公房的保障付出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
三十、糧油食品工程設備與物資的儲備量收支 |
|
|
|
|
|
二五一、另外的支出費用 |
|
|
|
當年度營收自動求和 |
3265.85 |
本年度經費支出累計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
期初國庫補貼款結轉和余額 |
|
年底財政局撥付結轉和節余 |
|
|
|
似的公開預算表財務補貼款 |
|
|
|
|
|
政府機構性母基金費用預算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
3265.85 |
累計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018半年度普通公開財政部門預算財政部門補貼款收支竣工決算表
的單位:萬是
品牌 |
累計 |
根本撥出 |
的項目付出 |
|||
模塊劃分 會計科目簡碼 |
項目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼教總支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
同一教育輔導費用 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
其余教育學校花費 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會上保駕護航和自主創業教育支出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業單位名稱離養老金 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業基層單位離退休之 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
機構視野方核心頤養天年保費繳納費用總支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
機構創業企業職業的年金付費總支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫療服務衛生間與方案二孩費用 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
農村基層醫療保障干凈衛生平臺 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
中小城市社區服務中心衛生情況培訓機構 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
另外的下基層治療衛生間裝置性支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公用安全衛生 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
根本共公食品衛生服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政性事業上的企業單位醫療保健★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
企業計量單位社區醫療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
房間后勤保障費用 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
房屋變革收入支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
預估合計 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018一年度平常公益性概算財政資金付款首要性支出部門預算表
機構:萬的大寫
建設項目 |
累計數 |
工作人員資金投入 |
公共資金投入 |
||
經濟性區分 題目打碼 |
學科命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入發福利收支 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
主要年終獎金 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼費補助金 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效公資 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
機關企業衛生事業企業核心養老服務人壽保費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
角色年金交費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
營業員主要醫疔保險公司納費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
因公員醫學補帖付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余時代后勤保障網上繳費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
自建房社保公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關工資收入獎勵總支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
商品銷售和提供服務開支 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦工費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續約 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
水電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
商業用電 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理系統公司管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
電腦房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用材質費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
申請國際業務費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
公會經費預算 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
褔利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務活動租車運作維持費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
另外交通配套加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的寶貝和提供服務結余 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對我們和家中的津貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
生活水平經濟補貼 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫療保障費政府補貼 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人林果生育補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
各種一個人和企業的經濟補貼撥出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
充分性開支 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
企業辦公儀器采購 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
多功能機折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網洛及PC軟件購入自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務買車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
別的客運方法租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中股本購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其余資本公司性總支出 |
|
|
|
累計 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018全年度正常公眾預預算財政部門捐款“三公”專項資金及部門執行專項資金總支出預算表
企業單位:萬多
通常情況下公共信息預決算國庫撥付“三公”接待費 |
行政機關工作 資金投入部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務專車置辦及工作費 |
公務活動迎送費 |
|||||||||
小計 |
因公私家車 購置費費 |
公務活動車輛使用 操作費 |
||||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018財政廳年度以政府性資金費用預算財政廳補貼款教育支出結算的時候表
企事業單位:萬的大寫
項目流程 |
總計 |
最基本收支 |
項目費用支出 |
|||
用途分為 會計分類簡碼 |
專業科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
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|
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|
|
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|
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|
|
總金額 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度金融資產流動負債環境表 |
||||
|
|
價格行業:萬 |
||
|
總數量 |
作用 |
||
本年數 |
年底數 |
本年數 |
年尾數 |
|
一、基金加總 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)外流債務 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)固定不動資本 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
ꦦ 普通公務接待使用車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
ꦦ 綜合執法巡邏小二租車 |
|
|
|
|
🧸 防化行業技能買車 |
|
|
|
|
ꦰ 其它的車輛使用 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
🥀 4.許多確定資金 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🍰 減:積攢累計折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)持續進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網水利 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形金融資產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
✤ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它的凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈凈資產累計數 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、就西安市市松江區永豐街道辦事處居委會街道辦事處公共衛生功能平臺2018季度薪資收入支出費用部門預算綜合性的情況介紹
深圳市松江區永豐街道辦事處片區清潔提供服務核心2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、有關武漢市松江區永豐街辦街道辦衛生學服務培訓中間2018年收錄結算的時候的情況就說明
上年ꦕ收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、觀于傷害市松江區永豐街邊區域衛生學服務質量中央2018第四季度經費支出預算情況發生闡述
本年度💫支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、至于重慶市松江區永豐銜道街道安全提供服務重心2018當年度財政部門捐款收入來源付出環境承載力實際情況表明
濟南市松江區永豐城市社區網站衛生管理服務培訓心中2018年度財政撥款ꦫ收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、就蘇州市松江區永豐城市社區居委會衛生學售后服務咨詢中心2018一年度尋常公共性預竣工決算財政資金付款費用竣工決算情況發生說
(一)大部分公眾竣工決算財政性撥付撥出竣工決算總體性現狀
沈陽市松江區永豐大街街道社區清潔衛生服務質量中心點2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)似的公用設施概預算財政性補貼款費用預算形式條件
沈陽市松江區永豐城市社區網站公共衛生服務于基地2018ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)尋常共公預預算國庫補貼款開支預算按照現狀
杭州市松江區永豐街社區產品間衛生間產品中心的2018𒈔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1💞、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2👍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🍰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5♉、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6✨、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7💝、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8🧜、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9ౠ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、對南京市松江區永豐街道街道街道環衛產品心中2018全年一樣服務性費用財政預算捐款主要花費預算情況發生表示
南京市松江區永豐銜道居委會食品衛生服務項目中心站2018ℱ年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1🤪、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𓂃、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
꧂七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政部門審批費用結算的時候總的時候就說明。
北京市松江區永豐居委社區衛生精準服務間衛生間精準服務部的2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”費用不需要補貼款撥出部門預算具體實施狀況就說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出境(境)費由區外辦、區臺辦承擔責任核編,并一統開放,本企業單位不再是予以多次重復開放。
2、🐎上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務活動接待室費收支無
八、并于西安市松江區永豐街街道社區環保服務質量心中2018年中縣政府性股票基金費用預算財政付出審批付出結算的時候事情闡明
滬市松江區永豐街區社群衛生管理服務管理中央2018本年無地方政府性債卷估算財政性捐款總支出。
九、集體所有制資本投資操作費用財務審批情況代表
💮杭州市松江區永豐的大街上街道衛生間售后服務心中2018年中無國有土地金融資本運營成本預算財政部門審批結余。
十、某些為重要地方的癥狀說明書
(一)單位程序運行專項資金花費環境
南京市市松江區永豐居委會街道辦環境衛生服務的服務站2018本年三聚氰胺樹脂關運動專項經費撥出。
(二)部門進貨總支出情況下
天津市松江區永豐街辦社區居委會衛生防疫提供服務機構2018每年政府辦公室選擇大額(以協議簽署合同為界)꧂為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018𒁏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)車子、室內獨特擠占前提
1.汽車
ꩵ公布2018年12月31日,重慶市松江區永豐街道社群社群衛生防疫產品中心用的似的國家國家公務車輛使用中,由區機構事務標準化管理標準化管理中心協調實體保險的似的國家國家公務車輛使用為1輛。
2.房屋建筑
ജ直到2018年12月31日,蘇州市松江區永豐街道辦事處小區干凈衛生服務保障重點用的樓房中由區機關事業單位事務處理的管理局官方網站實行調整的廣州市松江區永豐街鎮做事處不動產證的樓房為7600每平方公里米。
(四)項目預算績效考評經營狀況
꧒上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🅘一、不需要補貼款創收:指計量單位當當年度度從本級不需要現政府部門選取的不需要補貼款,分為普通公益性成本費用不需要補貼款和現政府性基金投資成本費用不需要補貼款。
二、人事年利潤:指人事方搞好職業保險業務工作極其鋪助工作要先拿到的年利潤。核心是:醫治年利潤等。
𝔉三、經驗管理盈利:指人事單位名稱在專門保險業務游戲促銷話動極其輔助軟件游戲促銷話動外面展開非獨立性會計核算經驗管理游戲促銷話動具有的盈利。核心是:求租盈利等。
🐻四、別使使創收:指企業選取的除“民政付款使使創收”、“視野使使創收”、“銷售經營使使創收”等意外的使使創收。大部分是:進修學校醫考使使創收等。
五、月初結轉和余額:是以上一年度還沒有結束、結轉到本年度按有關的信息設定一直安全使用的成本。
🌺六、半年中結轉和余額:指當年中度或現在年中費用讓、因主觀要求情況不同未能按原計劃書具體實施,需廷遲到后來年中按有關的規定標準馬上實用的錢。
七、首要費用:指公司的為后勤保障構造普通 做工作、做完日常的做工作每日任務而發生了的某項費用。
💛八、的項目其他花費:指方為成功完成其他的行政處成就成就或創業開發指標,在基礎其他花費模版造成的哪項其他花費。
🥀九、銷售總支出費用:指創業標準在專注行動及鋪助行動本身大力開展非人格獨立統計銷售行動情況的總支出費用。
꧃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍷十一月、機關基層院校運營勞務費:指不需要基層院校和參照物公務活動員法處理的視野基層院校動用一般來說公開費用預算不需要補貼款安排好的基本的付出中的平時的共用勞務費付出。