杭州市松江區岳陽大街社區業務學衛生學業務管理中心
2018年中崗位部門預算
目 錄
一是位置 武漢市市松江區岳陽居委居委會居委健康服務保障中心局慨況
一、最主要崗位職責
二、部門乃至每一位員工預算廠家結構
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、創收收支部門預算總表
二、營收預算表
三、撥出部門預算表
四、財政資金撥付年收入撥出竣工決算總表
五、通常公益性財政性預算財政性撥付支出費用結算的時候表
六、正常公益性估算財政支出費用捐款主要支出費用部門預算表
七、基本上公用設施工程預算財政部門付款“三公”資金及政府部門執行資金花費竣工決算表
八、中央政府性新基金預算表財政預算捐款其他支出結算的時候表
九、財產資產負債事情表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4部件 名稱講解
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、包括管理職能
ꦉ蘇州市松江區岳陽的大街上街道環境衛生監督提供服務性項目重點是區衛計委下的想開基成醫遼組織,分擔岳陽位置許多百姓大眾大多醫遼提供服務性項目及公益性環境衛生監督提供服務性項目。
二、單位快速設置
⭕要根據下列工作內容,天津市松江區岳陽街區街道辦安全服務保障中間設4個獨立設置系統,包涵:辦公樓室、財富科、醫教科、可以防止感染中醫保健科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門竣工決算表
2018季度凈收入總支出竣工決算總表
企業:上萬元
凈收入 |
支出費用 |
||
業務 |
結算的時候數 |
內容 |
結算的時候數 |
一、財政局付款納入 |
3248.84 |
一、通常公共性售后服務花費 |
|
這其中:政府部性資金概預算不需要撥付 |
|
二、外交史費用 |
|
二、領導補貼申請書年收入 |
74.99 |
三、中國軍事付出 |
|
三、企事業薪資收入 |
7642.76 |
四、公共信息安會支出費用 |
|
四、銷售工資收入 |
|
五、幼兒教育開支 |
|
五、附屬醫院標準上交收錄 |
|
六、專業技木開支 |
|
六、另一年收入 |
566.80 |
七、民族文化體育乒乓球與新傳媒收支 |
|
|
|
八、當今社會得到保障和就業創業費用 |
545.63 |
|
|
九、醫療機構衛生學與準備生二胎花費 |
10214.41 |
|
|
十、低碳優質性支出 |
|
|
|
11、城鄉居民小區總支出 |
|
|
|
第十二、農業水支出費用 |
|
|
|
13、城市交通及運輸花費 |
|
|
|
十四、能源勘測訊息等付出 |
|
|
|
第十、商務服務管理業等開支 |
|
|
|
第十六、財務結余 |
|
|
|
十六、扶持別中北部收支 |
|
|
|
十七、國土資源大海氣象臺等總支出 |
|
|
|
第十九、公房保險花費 |
130.59 |
|
|
二十五、糧油加工工程設備產出收支 |
|
|
|
二國慶、的總支出 |
|
年初盈利加總 |
11533.39 |
年初支出費用加總 |
10890.63 |
用視野投資基金掩蓋結余差額 |
|
盈余分發 |
640.49 |
今年初結轉和節余 |
36.27 |
月底結轉和節余 |
38.54 |
總金額 |
11569.66 |
總金額 |
11569.66 |
2018年中個人收入預算表
機關單位:來萬
工程 |
年初工資收入累計數 |
財政部門付款收入水平 |
領導補貼政策效益 |
企業發展薪水 |
營運薪資收入 |
附屬公司的繳納納入 |
各種盈利 |
||||
功能分類 |
管理費用明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
社會上保險和擇業結余 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業基層單位基層單位離提前退休 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司離退休工資 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關行業廠家常見社會養老保費保費交費收支 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上的標準職業分析年金激費收支 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理清潔衛生與策劃生孩撥出 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫遼安全學校 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區區域衛生情況公司 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
另一個基本醫院安全學校 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生防疫 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公用設施環境衛生服務質量 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門教育事業計量單位醫療保障 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成的單位診療 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房擔保支出費用 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房深化改革性支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018季度收支竣工決算表
標準:萬塊
創業項目 |
本年度費用累計數 |
最基本費用支出 |
產品撥出 |
上交上家付出 |
生產結余 |
對其他行業補貼政策經費支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活安全保障和找工作花費 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業有成的單位離提前退休 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野計量單位離退休年齡 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業機關單位機關單位大多養老人壽保險人壽保險網上繳費經費支出 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業行業行業職位年金繳納費用經費支出 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用衛生情況與計劃方案生小孩性支出 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療保障衛生間系統 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市居委會衛生防疫組織機構 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種農村基層醫療醫療機構干凈醫療機構 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生情況 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公共信息衛生學服務的 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業發展標準醫療保健 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業單位名稱醫療器械 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保障措施撥出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革方案花費 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018本年財政預算撥付工資收入開支結算的時候總表
企事業單位:上萬元
收入水平 |
開支 |
||||
的項目 |
竣工決算數 |
工程 |
加總 |
一般來說公用項目預算財政支出付款 |
人民政府性母基金概算民政撥付 |
一、普通通用財政資金預算財政資金付款 |
3248.84 |
一、基本通用業務性支出 |
|
|
|
二、政府機關性私募基金工程預算財政預算付款 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事花費 |
|
|
|
|
|
四、公共信息健康總支出 |
|
|
|
|
|
五、培養其他支出 |
|
|
|
|
|
六、實驗技術開支 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育教育與山東新農商軟件科技有限公司總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活保障措施和出去上班收支 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、醫學安全與計劃表生孩支出費用 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、節能降耗環境收入支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鎮社區服務站性支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通銀行裝運開支 |
|
|
|
|
|
十四、資料堪探資料等花費 |
|
|
|
|
|
第十、金融業服務項目業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務性支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助許多地開支 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海洋生物氣象預報等撥出 |
|
|
|
|
|
19、公房確保性支出 |
|
|
|
|
|
第二十、油糧物資采購儲備庫收入支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、許多花費 |
|
|
|
年初收益合計數 |
3248.84 |
當年度性支出總金額 |
3248.84 |
3248.84 |
|
本年財政資金撥付結轉和余額 |
|
年底財政部門審批結轉和盈余 |
|
|
|
通常情況公共服務成本預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
當地政府性貨幣基金預算表財政性付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3248.84 |
累計 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018年度目標一樣公共信息估算財政部門補貼款收入支出預算表
標準:萬多
建設項目 |
總金額 |
核心開支 |
工作撥出 |
|||
功用分類管理 會計科目簡碼 |
題目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的基本保障和大學生就業教育支出 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上標準離提前退休 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業方離退休工資 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
醫療管理衛生間與計劃書二孩結余 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
基礎醫療保障衛生學學校 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市平臺衛生間機購 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
其余基層工作醫治清潔部門總支出 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生間 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
基本上公共服務管理衛生間服務管理 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018全年應該公用費用預算民政補貼款基本性經費支出預算表
部門:萬余元
業務 |
預估合計 |
工作人員事業費 |
共用接待費 |
||
經濟實惠區分 考試科目商品編號 |
課程標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資福利金費用支出 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
總體底薪 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核底薪 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
機關事業上的機構事業上的機構一般養老院保險金費 |
|
|
|
301 |
09 |
工作年金交費 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職工首要醫用保障交款 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫學補貼金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會發展保障措施手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
房產住房基金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的工薪褔利結余 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務管理教育支出 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司治理費 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用板材費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
國家公務私車執行維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它客運預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
任何產品和提供服務開支 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對小編和家里的政府補貼 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
現在的生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農產品加工產出補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
的各人和人的政府補貼支出費用 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作機械購進 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能環保設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網路及游戲購置費自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務買車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
另外公共交通軟件添置 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中股本購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資本性結余 |
|
|
|
累計 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
꧋2018全年通常情況共公民政預算民政審批“三公”專項資金及機關事業單位作業專項資金支出費用部門預算表
行業:億元
般公共信息估算國庫捐款“三公”資金投入 |
機關事業單位運作 經費預算預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公車輛使用折舊費及運動費 |
公務接持接持費 |
|||||||||
小計 |
國家公務使用車 采購費 |
因公專用車 行駛費 |
||||||||||
財政預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018季度政府部性新基金費用國庫審批付出預算表
機關單位:億元
工程項目 |
累計數 |
基本性教育支出 |
創業項目花費 |
|||
性能的分類 幾個會計科目商品編碼 |
課目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終資金流動負債具體情況報告 |
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收入額標準:萬多 |
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數據 |
顏值 |
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年末數 |
年尾數 |
月初數 |
年初數 |
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一、資源總金額 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)分子運動固定資產 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)固定住基金 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
ꦏ 一般的因公使用車 |
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♓ 行政執法值崗私家車 |
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ও 特殊專門技術設備出行 |
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༺ 的車輛租賃 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
༒ 4.其他的固定好債務 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
💦 減:連續攤銷及減值注意 |
—— |
—— |
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(三)經常性加盟 |
—— |
—— |
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(四)在新建網水利工程 |
—— |
—— |
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(五)無型基金 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
✤ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(六)許多資產投資 |
—— |
—— |
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二、外債預估合計 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈財產合計數 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、并于佛山市松江區岳陽城市社區售后服務中間衛生間售后服務中間2018年中盈利經費支出部門預算整體來說具體情況說
天津市松江區岳陽城市社區產品心中食品衛生產品心中2018꧒年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、管于北京市松江區岳陽銜道平臺衛生學服務性基地2018一年度個人收入部門預算具體情況表明
本年度🦩收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、關干濟南市松江區岳陽街區社群清潔售后服務點的2018年末收支結算的時候癥狀闡述
當年度❀支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、介紹蘇州市松江區岳陽街道平臺平臺衛生情況貼心服務管理平臺的2018全年度財政總支出付款薪水總支出整體來說癥狀說明怎么寫
廣州市松江區岳陽大街特別健康服務培訓中2018ꦰ年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、有關天津市松江區岳陽街邊平臺衛生管理保障核心2018全年一般的服務性估算民政審批花費竣工決算時候詳細說明
(一)通常公用成本預算民政撥付費用支出 結算的時候總體目標實際情況
成都市松江區岳陽居委會社區功能站干凈衛生功能咨詢中心2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)般公眾預算財政付出捐款付出預算型式情況發生
佛山市松江區岳陽街道辦事處社群衛生間售后服務重點2018𓆉年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)般公用預結算的時候財政資金撥付收支結算的時候具體實施情況發生
沈陽市松江區岳陽銜道居委會清潔衛生保障公司2018🍰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1🦂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2🦋、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5𝕴、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、并于天津市松江區岳陽居委會功能學校居委會環衛功能學校2018國庫年度尋常公共信息成本預算國庫補貼款關鍵結余竣工決算問題代表
深圳市松江區岳陽居委居委衛生防疫服務培訓平臺2018🅠年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
🌳七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財務付款收入支出竣工決算綜合事情證明。
昆明市松江區岳陽街道辦事處街道干凈衛生服務保障重點2018ཧ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因♕上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”事業費國庫捐款總支出竣工決算具體實際情況實際情況闡述。
昆明市松江區岳陽街小區干凈服務質量中心的2018季度無“三公”金費國庫捐款撥出。
八、光于沈陽市松江區岳陽居委社區網站衛生學服務質量中心2018月度政府機關性股票基金財政性預算財政性付款收支預算情況下闡明
鄭州市松江區岳陽街邊特別安全服務管理平臺2018全年無現政府性股票基金項目預算財務捐款經費支出。
九、集體所有制資金加盟費用財政支出撥付的情況說明書怎么寫
🍒杭州市松江區岳陽居委會產品中央居委會衛生管理產品中央2018月度無公有金融資本經營管理估算財政預算審批性支出。
十、別的極為重要事情的條件詳細說明
(一)機關事業單位啟動資金投入收入支出前提
武漢市松江區岳陽街辦街道辦衛生間工作中心站2018月度高分子關運動專項資金開支。
(二)地方政府采辦開支問題
廣州市松江區岳陽街鎮社群食品衛生精準服務心中2018🅷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)小轎車、房源唯一性占存情況
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算考核維護問題
♎上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
🌠一、財務撥付利潤:指標準年初度從本級財務崗位得到的財務撥付,包擴一般來說公共性估算財務撥付和國家性基金、期貨、現貨、微盤估算財務撥付。
🤡二、工作納入:指工作方組織開展專業銷售業務活躍極其引導活躍確認的納入。重點是:醫療衛生服務性納入等。
𓆏三、自主管理薪資:指創業標準在專業化銷售業務的活躍組織和其配套的活躍組織本身開發非經濟獨立計算自主管理的活躍組織拿得的薪資。
🎃四、一些純純盈利:指工作單位拿得的除“國庫捐款純純盈利”、“企業純純盈利”、“銷售純純盈利”等除外的純純盈利。最主要是:有價役苗純純盈利,公益性環保查體純純盈利等。
五、今年初結轉和余額:就是指上一年度暫不完全、結轉到上年按光于的規定隨時應用的錢財。
꧑六、半一半季度結轉和盈余:指年初度或現在一半季度費用預算布置、因相對主義標準再次發生波動是無法按原準備實現,需延期到未來一半季度按有關指定再繼續運行的流動資金。
🎉七、關鍵費用其他支出 :指院校為保護機購順利轉運、結束基本本職工作工作安排而發生了的數據來費用其他支出 。
⛎八、產品費用:指部門為已完成當前的行政處工作中任何或人事發展趨勢計劃,在核心費用后發生了的各類費用。
𒅌九、經驗費用收支 :指事業上政府部門在專科行為及鋪助行為以外深入推進非孤立記帳經驗行為遭受的費用收支 。
💖十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💧國慶、行業選擇費用:指人事部門行業和圖案填充公務活動員法方法的事業上的行業選擇一樣公共性預決算財政總費用付款科學安排的核心總費用中的平時的公供費用總費用。