北京市松江區石湖蕩鎮區域衛生監督服務培訓管理中心
2019年中行業部門預算
目 錄
第1 有些 傷害市松江區石湖蕩鎮居委環境衛生服務保障管理中心慨況
一、具體主要職責
二、中介機構設為
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、納入經費支出結算的時候總表
二、創收預算表
三、收入支出部門預算表
四、國庫捐款工資教育支出竣工決算總表
五、般共公成本預算財政性捐款教育支出竣工決算表
六、般通用費用財政部門撥付基本的費用支出 竣工決算表
七、通常情況公共服務費用預算財政局捐款“三公”資金及行政機關開機運行資金費用支出 部門預算表
八、以政府性股票基金財務預算財務撥付付出結算的時候表
九、房產資產負債癥狀表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
然后的部分 動詞解悉
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要權責
෴ 以小區環衛保障培訓中間應以體,全科咨詢師為重點,科學合理適用小區物資和最合適技木,以市民營養環境衛生為中間,家用為廠家,小區為范圍之內,具體訴求為引領,以老人家婦女、嬰幼兒、老人家人、慢性的病員、殘疾人為主點,以解決處理小區的重點環衛方面,具備核心環衛保障培訓具體訴求為最終目的,融預防措施、醫療環境衛生、養生保健、治愈、營養環境衛生教育培訓為立體式,行之有效、經濟增長、方便簡潔、總合、陸續的基層組織環衛保障培訓。由經理個部門按照三定方案設計等涉及到的要求有關重點主要職責添寫。
二、培訓機構裝置
🌳上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019當年度效益其他支出部門預算總表
工作單位:億元
盈利 |
結余 |
||
頂目 |
竣工決算數 |
工作 |
結算的時候數 |
一、國庫審批收益 |
3910.57 |
一、通常情況下通用服務于收入支出 |
|
表中:國家性基金、期貨、現貨、微盤財政廳預算財政廳捐款 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
二、上司政府補貼效益 |
|
三、防御性支出 |
|
三、事業性薪水 |
2569.91 |
四、公益性安全防護教育支出 |
|
四、開營收 |
|
五、培訓總支出 |
|
五、復屬行業繳納年收入 |
|
六、生物學新技術付出 |
|
六、別的年收入 |
|
七、文化課體育足球與新傳媒花費 |
|
|
|
八、社會上有保障和人才需求其他支出 |
446.07 |
|
|
九、干凈身體收入支出 |
5894.42 |
|
|
十、節電生態環保支出費用 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化小區其他支出 |
|
|
|
12、農業和林業水撥出 |
|
|
|
十四、鐵路交通出行運輸業支出費用 |
|
|
|
十四、資源量探礦信息查詢等花費 |
|
|
|
十八、商家服務培訓業等撥出 |
|
|
|
第十六、互聯網金融總支出 |
|
|
|
十八、協助同一地段結余 |
|
|
|
十七、土地資源海洋生物景象等收入支出 |
|
|
|
第十九、往房質量保障付出 |
124.96 |
|
|
三十、油糧救災物資收儲花費 |
|
|
|
二國慶、某些經費支出 |
|
年初收錄合計數 |
6480.48 |
上年費用總金額 |
6465.45 |
用行業債卷補救收入支出表差額 |
|
節余分銷 |
15.03 |
今年初結轉和盈余 |
|
歲末結轉和余額 |
|
總結 |
6480.48 |
總共 |
6480.48 |
2019年度目標工資收入竣工決算表
院校:萬的大寫
投資項目 |
當年度創收合計數 |
財政支出捐款個人收入 |
上級部門補貼費創收 |
事業心營收 |
企業經營盈利 |
其他公司上交收入水平 |
任何純收入 |
||||
功能分類 |
課程名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
時代確保和求業收支 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門視野機關單位離提前退休 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的院校離養老 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成標準大體社會養老人壽保險人壽保險繳付撥出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業發展單位名稱專業年金繳納費用收支 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督的健康經費支出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療器械衛生間醫療機構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮居委會清潔衛生系統 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公益性衛生監督服務于 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門人事標準醫療服務 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企業醫用 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房確保教育支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改草教育支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋房貸公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019本年度其他支出部門預算表
計量單位:萬元左右
創業項目 |
本年度經費支出自動求和 |
根本付出 |
活動費用支出 |
上交國家領導結余 |
管理開支 |
對附屬醫院企事業單位補貼政策經費支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 保證和找工作其他支出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門創業院校離退休工資 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展的單位離退職 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關基層單位事業上基層單位最基本醫養保費納費收入支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上的單位名稱職業技能年金納費費用支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督建康收支 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫院公共衛生裝置 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區網站環保單位 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾清潔衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公共信息環保服務培訓 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企事業公司的社區醫療 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業工作單位醫療管理 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房安全保障收入支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革方案經費支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產房貸公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019第四季度財政局撥付年收入撥出竣工決算總表
機構:萬元左右
效益 |
教育支出 |
||||
活動 |
預算數 |
項目 |
預估合計 |
般公共性民政預算民政撥付 |
政府性性債卷決算財政性付款 |
一、普遍公共信息項目預算不需要付款 |
3910.57 |
一、尋常公益性售后服務其他支出 |
|
|
|
二、政府部門性理財產品概預算財政廳捐款 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、中國國防撥出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全管理總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓費用支出 |
|
|
|
|
|
六、合理工藝收入支出 |
|
|
|
|
|
七、學歷教育與傳煤結余 |
|
|
|
|
|
八、發展服務和就業形勢結余 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、干凈衛生正常付出 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節能減排節能減排結余 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌區域收支 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通線及運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘測短信等其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、商務功能業等收支 |
|
|
|
|
|
16、科技金融費用 |
|
|
|
|
|
十八、支助同一國家收入支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源深海天氣等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、房屋服務保障支出費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
二十五、調味品救災物資存量教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、同一支出費用 |
|
|
|
年初效益自動求和 |
3910.57 |
上年收支累計 |
3895.53 |
3895.53 |
|
年末國庫撥付結轉和盈余 |
|
年終財政資金捐款結轉和余額 |
15.04 |
15.04 |
|
尋常公用概算財政局審批 |
|
|
|
|
|
地方政府性貨幣基金費用不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3910.57 |
累計 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019季度般公共服務預預算不需要付款教育支出預算表
的單位:萬的大寫
業務 |
合計數 |
通常開支 |
新項目付出 |
|||
系統各類 課程和科目識別碼 |
課程和科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會有效保障了和畢業生就業支出費用 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上工作單位離退體 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展機關單位離養老 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
機構衛生事業企業大體養老服務保險費用交費經費支出 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
衛生防疫安全付出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
面層醫療組織機構環衛組織機構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
的城市社區居委會清潔衛生企業 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
共同清潔 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
常規公眾干凈衛生服務 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政機關教育事業政府部門醫療保健 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
人事標準醫藥 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
租賃房保護其他支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
住宅深化改革其他支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
124.96 |
124.96 |
|
累計數 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019財務年度最基本上共同工程預算財務審批最基本總支出部門預算表
機構:上萬元
樓盤 |
累計 |
技術人員預備費 |
公用設施金費 |
||
劃算分類別 會計分類編寫代碼 |
學科命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪福利微信其他支出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
主要月薪 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效考核年薪 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
行政機關視野方關鍵養老保費用保費用費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
的職業年金交費 |
|
|
|
301 |
10 |
教職工基本上診療安全交費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
因公員醫學補貼政策激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社交質量保障納費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個的薪資特權支出費用 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
貨品和保障收支 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
用建材費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
公務接待使用車執行維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通配套收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外花費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一的商品和服務教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對我和家用的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身農業科技產生貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
其余個人賬戶家庭環境環境的補助金結余 |
|
|
|
310 |
|
投資性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室主設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用設配購買 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息平臺咯及手機軟件租賃費更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務租車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
別交通管理機器購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資金采購 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本管理性經費支出 |
|
|
|
總計 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019年終通常情況下公共信息概預算財政部門付款“三公”費用及機構進行費用付出竣工決算表
方:萬的大寫
一樣公共信息成本預算不需要撥付“三公”經費預算 |
市直機關行駛 勞務費結算的時候數 |
|||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
因公專車租賃費及運營費 |
因公客服費 |
|||||||||
小計 |
因公出行用車 租賃費費 |
國家公務租車 運轉費 |
||||||||||
預算表數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019月度現政府性私募基金估算財政性補貼款總支出結算的時候表
政府部門:萬多
工作 |
總計 |
最基本花費 |
樓盤教育支出 |
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功效分級 專業科目編號規則 |
科目必名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標資金外債問題表 |
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合同額機構:多萬元 |
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次數 |
總價值 |
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本年數 |
半年度數 |
今年初數 |
年尾數 |
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一、房產總金額 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)傳遞資源 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)進行固定財產 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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🐟 一樣 因公私車 |
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⭕ 監察執勤點買車 |
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๊ 特中專業課程技能使用車 |
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🦋 別車輛使用 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
꧋ 4.另外穩定財力 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
𓄧 減:累計額折舊費用及減值提供 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)長期的成本 |
—— |
—— |
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(四)搭建網水利工程 |
—— |
—— |
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(五)無形中資金 |
—— |
—— |
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9.46 |
🅘 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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(六)許多凈資產 |
—— |
—— |
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二、債務總計 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈金融資產合計數 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、光于南京市松江區石湖蕩鎮街道社區安全衛生服務項目中心的2019年末薪資總支出部門預算總的癥狀反映
東莞市松江區石湖蕩鎮社區服務培訓站環保服務培訓平臺2019🧸年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、相關重慶市松江區石湖蕩鎮社區安全服務站環境衛生安全服務平臺2019本年收入水平預算實際情況表明
年初ꦜ收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、相對于蘇州市松江區石湖蕩鎮小區衛生防疫服務培訓中心局2019當年度收入支出結算的時候情況報告說
年初💛支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、關于幼兒園天津市松江區石湖蕩鎮居委會安全衛生貼心服務中間2019年終財政預算捐款工資花費綜合時候說明怎么寫
滬市松江區石湖蕩鎮社區網站食品衛生服務培訓中心的2019🙈年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、就西安市松江區石湖蕩鎮小區環保貼心服務重心2019第四季度一半公共性財政局預算財政局付款其他支出預算現象闡明
(一)大部分公眾預算表財政局補貼款費用支出 部門預算總體布局現狀
東莞市松江區石湖蕩鎮片區清潔衛生提供服務中間2019൲年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)般公眾項目預算財政局捐款費用支出 預算組成情況下
武漢市松江區石湖蕩鎮街道辦事處安全功能公司2019♕年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)一般的公共性概預算財政資金撥付支出費用竣工決算準確實際情況
武漢市松江區石湖蕩鎮街道辦事處安全衛生保障基地2019💞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1ꦫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2💙、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3ꦿ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4ꦡ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5๊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、關與鄭州市松江區石湖蕩鎮社群安全服務質量中心局2019全年正常公共性預算表財政廳付款幾乎付出預算情況報告原因分析
滬市松江區石湖蕩鎮社區功能重點安全功能重點2019🌠年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1🤪、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2༺、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
ꩲ七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費收支民政撥付收支預算整體來說事情說。
濟南市松江區石湖蕩鎮平臺安全工作重心2019༺年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019💟年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”勞務費民政撥付總支出結算的時候實際上的情況描述。
2019📖年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🍌公務活動出行操作保障經費支出0萬多。關鍵應用于此車商業保險、燃料及維修培訓。2019年,滬市松江區石湖蕩鎮街道公共衛生售后服務中所在區域各預算表機關單位支出費用民政付款的公務接待買車保留量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、有關佛山市松江區石湖蕩鎮小區清潔精準服務管理中心2019第四季度市政府性母基金預結算的時候財務捐款費用支出 結算的時候前提證明
🍒佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦事處干凈服務培訓管理中心2019半年度無市政府性股票基金預算表國庫撥付撥出。
九、國有企業投資經驗決算民政撥付的申請報告怎么寫
🥀鄭州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生學工作學校2019每年無國有土地資源經營者成本預算財政局撥付費用。
十、別的關鍵性項目的實際情況這說明
(一)企事業單位作業金費經費支出情況下
西安市松江區石湖蕩鎮平臺干凈服務的主2019財政年度三聚氰胺樹脂關正常運作預備費支出費用。
(二)鎮集中采購計劃其他支出條件
昆明市松江區石湖蕩鎮社區保障學校安全衛生保障學校2019༒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)車、商品房特種損壞條件
🦹載止2019年12月31日,東莞市松江區石湖蕩鎮街道干凈衛生服務管理咨詢中心運行的普通公務活動接待使私車中,由區機構事情操作局統一化產成品安全保障的普通公務活動接待使私車為0輛。
(四)估算業績考核治理條件
🐷上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個𒈔,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🦋一、國庫局審批薪資收入:指公司的當全年度從本級國庫局相關部門具有的國庫局審批,涵蓋通常情況下公益性財務廳決算國庫局審批和當地政府性基金、期貨、現貨、微盤財務廳決算國庫局審批。
💧二、工作創收:指工作公司的開展調研專科行業行為舉例說明輔助的行為得到的創收。最主要的是:醫療器械創收、放射性藥品創收、相關創收等。
𝓰三、合作經營的使薪資:指事業性基層單位在的專業項目項目下列關于輔助工具項目外面實施非孤立測算合作經營的項目達到的使薪資。
四、另一個薪資:指企人事單位擁有的除“國庫審批薪資”、“人事薪資”、“運營薪資”等本身的薪資。
五、今年初結轉和節余:是以當年度還沒完畢、結轉到年初按相關的設定延續用到的費用。
♕六、半一半年度目標結轉和盈余:指本一半年度目標度或前一半年度目標預算表布置、因客觀事實條件遭受變動尚未按原計劃表實行,需廷遲到后一半年度目標按有關的信息設定以后操作的財政資金。
七、常見付出:指行業為服務保障單位沒問題機器運行、實現每天操作每日任務而情況的數據來付出。
🔜八、創業項目經費收入費用支出 :指單位名稱為達到相應的人事部門工作的主線任務或工作轉型要求,在基本的經費收入費用支出 之余形成的一項經費收入費用支出 。
♌九、生產教育費用:指事業有成院校在技術專業營銷活動方案組織及輔助的營銷活動方案組織之上開發非孤立結算生產營銷活動方案組織的發生的教育費用。
ꦯ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔯十一國慶、部門自動運行事業費成本預算:指行政機關公司的和根據因公員法標準化管理的人事公司的實用般共用設施成本預算不需要審批科學安排的首要事業費付出中的定期共用事業費成本預算事業費付出。