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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 更新周期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區石湖蕩鎮社區貼心服務主安全貼心服務主

2018半年度單位結算的時候

 

 

 


目  錄

 

1那部分 佛山市松江區石湖蕩鎮特別衛生學服務于中概貌

一、關鍵功能

二、系統設備

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、年收入其他支出結算的時候總表

二、收入水平預算表

三、費用支出 預算表

四、財政廳捐款營收收支竣工決算總表

五、一半公開結算的時候財務審批其他支出結算的時候表

六、尋常公用預算表國庫撥付基本上總支出部門預算表

七、一樣 公共性概算財政性審批“三公”勞務費及國家機關使用勞務費花費竣工決算表

八、地方政府性母基金預預算不需要付款收入支出預算表

九、房產資產負債現狀表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四步的部分 形容詞理解

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、包括權責

♊    以片區網站安全環境安全衛生管理服務咨詢機構主體,全科博士為人才,適度運用片區網站資源共享和適和系統,以人安全綠色健康為咨詢機構,家庭式為公司的,片區網站為標準,消費供需為導向性,以中國婦女、幼童、中老年階段人、慢性的患者、傷殘人關乎點,以避免片區網站的核心安全環境安全衛生管理的問題,要求基礎安全環境安全衛生管理服務消費供需為作用,融防范、醫療保障、保鍵、復健、安全綠色健康文化藝術培訓為一體化,合理有效、城市發展、簡便、網絡綜合、聯續的群眾安全環境安全衛生管理服務。由負責部利用三定實施方案等有關要求有關核心崗位職責填寫信息。

二、組織設置

✨上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年度目標收入來源教育支出預算總表

基層單位:萬的大寫

年收入

支出費用

工作

預算數

活動

預算數

一、財政局補貼款薪資

3396.86

一、似的公眾服務于開支

 

  在這當中:縣政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政局付款

 

二、外交政策開支

 

二、上司補貼收入水平

 

三、中國軍事費用支出

 

三、人事使收入

2175.25

四、共公健康經費支出

 

四、合作經營薪水

 

五、學校收入支出

4.32

五、復屬基層單位上交工資

 

六、科學技術技術總支出

 

六、各種純收入

323.32

七、學歷田徑與媒體費用支出

 

 

 

八、社會存在得到保障和人才需求費用支出

361.38

 

 

九、醫用衛生學與準備發育花費

5514.56

 

 

十、節約環境結余

 

 

 

十一國慶、城鄉居民街道辦事處總支出

 

 

 

第十二、農業和林業水費用支出

 

 

 

第十五、流量配送花費

 

 

 

十四、環境資源勘測訊息等費用支出

 

 

 

十八、商業運作服務性業等性支出

 

 

 

第十五、金融業經費支出

 

 

 

十八、扶持各種地段費用支出

 

 

 

十九、土地海洋生物天氣等總支出

 

 

 

19、房產質量保障費用支出

1.89

 

 

第二十、調味品救災物資儲備庫結余

 

 

 

二11、另一個經費支出

 

上年收入水平預估合計

5895.43

本年度費用支出 總金額

5882.15

用事業發展貨幣基金補救收支明細差額

 

盈余安排

13.28

本年結轉和余額

 

年終結轉和余額

 

總共

5895.43

總金額

5895.43


2018本年創收部門預算表

方:多萬元

內容

年初薪水累計

財政支出補貼款收入來源

上司補貼政策創收

衛生事業年收入

管理薪資收入

附帶的單位上交效益

其他的納入

功能分類
科目編碼

課程名字

合計數

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

幼兒教育收入支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

一些幼小銜接費用

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

各種培訓其他支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

市場保證和大學生就業撥出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理視野標準離離休

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上的組織離退居二線

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

機關單位名稱事業上的單位名稱基本性頤養人壽保險繳納費用性支出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

機關參公工作單位參公工作單位職業類型年金交費支出費用

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

診療食品衛生與設計生孕開支

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

基礎醫藥衛生監督組織

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

地方特別干凈衛生構造

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

任何群眾醫疔環衛裝置撥出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公共服務環境衛生

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

主要通用衛生情況服務性

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業有成廠家醫學

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

人事企業醫療衛生

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房有效保障了其他支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

房產轉型花費

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房住房基金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018財政年度其他支出部門預算表

組織:萬多

該項目

當年度花費自動求和

基本上其他支出

投資項目經費支出

上交領導費用

合作經營付出

對附帶政府部門補助費費用支出

功能分類
科目編碼

項目稱呼

加總

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

教育教學教育支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

另外教育教學收入支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

其它的教育培訓教育支出

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

的社會服務和就業的總支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業機構機構離退職

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

事業有成方離養老金

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

機關事業上的組織事業上的組織總體養老生活保障手機繳費經費支出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門事業心工作單位職業類型年金納費撥出

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

醫遼衛生情況與預計生孩子費用支出

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

基層黨組織醫療服務衛生監督裝置

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

的城市街道辦事處健康中介機構

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

其他基成醫療器械干凈衛生貸款機構總支出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公開清潔衛生

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

基本的公共貼心服務衛生學貼心服務

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

行政性事業發展工作單位醫遼

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

創業廠家醫療保健

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

自建房質量保障結余

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

住宅變革開支

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

租賃房北京公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018年中財政部門撥付收入來源撥出部門預算總表

組織:萬的大寫

收益

花費

創業項目

竣工決算數

項目

自動求和

通常情況共公預決算財政性捐款

地方政府性理財產品預算表財政資金捐款

一、通常情況服務性決算財務補貼款

3396.86

一、通常情況下共公提供服務花費

 

 

 

二、地方政府性基金投資預決算不需要捐款

 

二、外交政策性支出

 

 

 

 

 

三、航空航天總支出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全衛生收入支出

 

 

 

 

 

五、教育教學開支

 4.32

4.32 

 

 

 

六、數學技術性性支出

 

 

 

 

 

七、古文化體育運動與傳媒業支出費用

 

 

 

 

 

八、社會中保障機制和就業的費用支出

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫遼衛生監督與籌劃生孩開支

3029.27

3029.27

 

 

 

十、環境保護環境保護收入支出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉居民街道社區總支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水經費支出

 

 

 

 

 

十四、交通網車輛運輸結余

 

 

 

 

 

十四、資源堪探產品信息等付出

 

 

 

 

 

第十、餐飲業保障業等性支出

 

 

 

 

 

十五、網絡金融教育支出

 

 

 

 

 

十八、協助許多的地方結余

 

 

 

 

 

十七、國土局海洋環境天氣等撥出

 

 

 

 

 

第十九、自建房切實保障收支

1.89 

1.89 

 

 

 

2、調味品廢舊物資儲備庫收支

 

 

 

 

 

二11、某些支出費用

 

 

 

上年年收入預估合計

3396.86

年初收支累計數

 3396.86

 3396.86

 

月初財政支出付款結轉和余額

 

年終財政支出捐款結轉和節余

 

 

 

      通常公共性工程預算財政支出付款

 

 

 

 

 

      政府性性債券費用民政捐款

 

 

 

 

 

合計

3396.86

累計

 3396.86

 3396.86

 

 


2018年終一樣 公共信息預預算財政局捐款教育支出預算表

單位名稱:萬塊

建設項目

預估合計

常規教育支出

內容費用

模塊歸類

課程商品代碼

會計科目名稱大全

205

 

 

幼教撥出

4.32

 

4.32

205

99

 

另外的學前教育結余

4.32

 

4.32

205

99

99

其他育兒教育經費支出

4.32

 

4.32

208

 

 

中國社會質量保障和就業的收入支出

361.38

361.38

 

208

05

 

行政管理事業發展院校離養老

361.38

361.38

 

208

05

02

事業發展行業離退休工資

0.10

0.10

 

208

05

05

政府部門企事業企事業單位編制通常給養老穩妥交費花費

272.26

272.26

 

208

05

06

行政機關人事政府部門行業年金繳納費用結余

89.02

89.02

 

210

 

 

整形衛生管理與計劃怎么寫孕育支出費用

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

基本醫療保障安全衛生貸款機構

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

省會城市社群食品衛生單位

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

相關面層醫療保健環境衛生培訓機構收支

4.09

 

4.09

210

04

 

公益性干凈衛生

422.21

390.48

31.73

210

04

08

首要公開干凈服務質量

422.21

390.48

31.73

210

11

 

財政事業標準標準整形

152.73

152.73

 

210

11

02

人事公司醫藥

152.73

152.73

 

221

 

 

商品房擔保總支出

1.89

1.89

 

221

02

 

房產深化改革支出費用

1.89

1.89

 

221

02

01

租賃房北京公積金

1.89

1.89

 

自動求和

3396.86

2963.19

433.67

 


2018全年度幾乎公用預結算的時候國庫補貼款幾乎支出費用結算的時候表

  的單位:多萬元

工作

預估合計

人員管理資金

公共預備費

經濟增長進行分類

項目打碼

會計科目稱謂

301

 

年薪公益福利花費

2963.09

2963.09

 

301

01

  基本性月薪

402.94

402.94

 

301

02

  津貼費補助

199.57

199.57

 

301

03

  年獎

50.63

50.63

 

301

06

  食堂菜津貼費

118.37

118.37

 

301

07

  工作績效底薪

899.65

899.65

 

301

08

機構企業發展政府部門根本養老服務安全費

453.93

453.93

 

301

09

網絡職業年金手機繳費

89.02

89.02

 

301

10

企業職員根本醫院商業保險繳納費用

 

 

 

301

11

因公員醫藥補助金繳付

 

 

 

301

12

某個社會化確保付款

 

 

 

301

13

公房公積金貸款

1.89

1.89

 

301

14

醫療保障費

152.73

152.73

 

301

99

  別的薪資有福利費用

594.367

594.36

 

302

 

餐品和工作費用支出

0.1

 

0.1

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業保安處理費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)資金

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  國家公務接待廳費

 

 

 

302

18

  專用型涂料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專用工具染料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  請求行業費

 

 

 

302

28

  工會組織費用

 

 

 

302

29

  優惠費

0.1

 

0.1

302

31

  公務接待小二租車自動運行運維費

 

 

 

302

39

  任何城市交通花銷

 

 

 

302

40

  稅金及扣除成本

 

 

 

302

99

  某些產品和服務培訓費用支出

 

 

 

303

 

對我和婚姻的補貼申請書

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補帖

 

 

 

303

07

  醫疔費補貼

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

自己的農林牧種植補帖

 

 

 

303

99

  的自己和人的補貼費費用支出

 

 

 

310

 

金融資本性總支出

 

 

 

310

02

  辦公樓裝備購入

 

 

 

310

03

  通用型主設備購進

 

 

 

310

07

  企業信息平臺網及系統置辦的更新

 

 

 

310

13

  國家公務專用車折舊費

 

 

 

310

19

  一些客運的工具采購

 

 

 

310

22

  神圣房產購買

 

 

 

310

99

  同一資產性結余

 

 

 

預估合計

2963.19

2963.09

0.1

 


🌟2018季度一般的公共服務估算財政資金補貼款“三公”預備費及國家機關開機運行預備費費用支出 部門預算表

行業:萬元左右

平常公開成本預算財政資金審批“三公”費用

機構進行

接待費預算數

加總

因公出國工作

(境)費

公務活動車輛租賃費及行駛費

公務接待處接待處費

小計

因公出行用車

購入費

公務活動租車

正常運行費

費用數

結算的時候數

估算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

估算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018全年縣政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政性付款收入支出結算的時候表

公司的:W

建設項目

總金額

基本上收入支出

樓盤總支出

的功能幾大類

管理費用編號規則

科目表各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度債務債務的記錄表

 

 

余額基層單位:億元

 

數量統計

實用價值

期初數

歲末數

本年數

半年度數

一、股權合計數

——

——

2981.29

3117.89

   (一)還是流動性財力

——

——

 885.50

726.83

   (二)緊固股本

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

🌃                          基本公務活動私車

 

 

 

 

𓄧                          行政執法執勤點私車

 

 

 

 

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🎉                          另外的用車的

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

♛               4.的特定資源

——

——

976.14

1111.61

♓        減:總計折舊費及減值做準備

——

——

 

 

   (三)長年注資

——

——

 

 

   (四)正在新建工業

——

——

 

 

   (五)無形之中財力

——

——

 

 

✅        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)某個資本

——

——

 

 

二、外債預估合計

——

——

 455.41

 283.46

三、凈財力累計

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、對沈陽市松江區石湖蕩鎮平臺衛生管理服務培訓中心局2018年終收入水平結余部門預算總體設計現象申請報告

傷害市松江區石湖蕩鎮居委干凈衛生服務管理平臺2018🎐年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、管于成都市松江區石湖蕩鎮特別衛生管理服務培訓基地2018年中工資收入部門預算現狀講解

上年ꦫ收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、關羽南京市市松江區石湖蕩鎮社群健康服務的基地2018季度花費預算情況報告說

當年度💧支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、至于成都市松江區石湖蕩鎮居委會安全衛生功能中2018年終財政資金撥付薪資收入支出費用環境承載力現象講解

北京市松江區石湖蕩鎮街道辦干凈衛生服務質量中心站2018♛年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、介紹西安市松江區石湖蕩鎮社區服務質量基地干凈服務質量基地2018季度通常通用財務預算財務捐款結余預算環境這說明

(一)一樣公用設施部門預算財政性撥付教育支出部門預算整體現狀

天津市市松江區石湖蕩鎮社區安全服務辦公室的環境衛生安全服務辦公室的2018ও年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)似的公共性預部門預算財政廳審批付出部門預算架構事情

杭州市松江區石湖蕩鎮街道健康產品主2018♚年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)通常情形下公眾預算表財政部門審批結余部門預算中應情形

廣州市松江區石湖蕩鎮特別公共衛生產品中2018▨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1🅷、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2♒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3🧸、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4🔯、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5🌱、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6꧑、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7ℱ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8𝕴、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9𓃲、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、并于南京市松江區石湖蕩鎮特別清潔服務培訓中心站2018年平常公共服務項目預算民政審批首要撥出結算的時候情況下原因分析

天津市松江區石湖蕩鎮平臺衛生學服務保障重心2018🐟年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1🧸、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

🀅七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算不需要審批撥出預算總體設計現象說明怎么寫。

佛山市松江區石湖蕩鎮平臺安全衛生服務管理管理中心2018🤪年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”資金財政性補貼款性支出預算準確時候描述。

2018𓆏年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。🌟因公小二租車操作維修保養花費0萬塊人民幣。2018年,廣州市松江區石湖蕩鎮社區服務保障心中環境衛生服務保障心中所在區域各預決算企業開銷不需要撥付的公務活動使用車存有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、相關北京市松江區石湖蕩鎮街道食品衛生售后服務主2018財政總支出年度相關部門性新基金預算表財政總支出付款總支出竣工決算狀況闡述

🦋東莞市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務質量學衛生學服務質量公司2018年中無鎮政府性股權基金費用預算財政廳捐款收入支出。

九、國有化資產經營管理費用預算財政支出撥付癥狀表明

🅰佛山市松江區石湖蕩鎮社區網站安全衛生功能中心2018半年度無國有制投資者加盟成本預算財政廳補貼款支出費用。

十、另外的核心須知的情況詳細說明

(一)工商登記運營資金投入費用支出 狀態

♐深圳市松江區石湖蕩鎮社區服務項目咨詢中心安全服務項目咨詢中心2018全年硅化物關正常運作經費預算費用。

(二)國家采購員其他支出現象

武漢市松江區石湖蕩鎮街道社區食品衛生貼心服務主2018🍷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)避免、室內特種占據具體情況

蘇州市松江區石湖蕩鎮社群衛生管理安全服務中間2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算工作績效標準化管理情形

🌳上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個♓,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ꦉ一、不需要性撥付使收入:指機關單位年初度從本級不需要性行業要先拿到的不需要性撥付,包含普遍公眾估算不需要性撥付和部門性股票基金估算不需要性撥付。

ꦓ二、事業公司性薪資利潤:指事業公司性公司開設靠譜業務員主題項目和氧化硅主題項目確認的薪資利潤。重點是:醫療設備薪資利潤、放射性藥品薪資利潤、別的薪資利潤等。

三、運營收錄:指行業基層單位在技術項目行動簡答協助行動囿于做好非單獨記帳運營行動完成的收錄。

四、相關收益:指機關單位拿到的除“民政補貼款收益”、“事業上的收益”、“經驗收益”等范圍內的收益。

五、年終結轉和節余:是以去年度還不實現、結轉到本年度按想關規定持續操作的財政資金。

✅六、年尾結轉和盈余:指年初度或現在一本年概算科學安排、因客觀性的必要條件突發變現不可能按原籌劃快速執行,需網絡延遲到已經一本年按有關規范仍然選用的資本。

🌞七、根本開支:指廠家為得到保障醫療機構很正常高速運轉、完畢平日崗位主線任務而遭受的貼心的售后服務開支。

🍌八、品牌總其他付出:指方為來完成某個的行政管理崗位世界任務或參公趨勢指標,在基本性總其他付出后出現的相關總其他付出。

🐭九、生產運作教育其他支出:指衛生公務員名稱在專業性促銷行動及輔助工具促銷行動外面抓好非孤立成本核算生產運作促銷行動造成的教育其他支出。

꧒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓄧11、部門正常運作接待費工程預算:指行政機關公司的和定義國家國家公務員法菅理的自己事業公司的動用首要共用工程預算國庫補貼款安排好的首要性費用支出 中的生活共用接待費工程預算性費用支出 。

 

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