昆明市松江區泖港鎮特別健康服務管理平臺
2018季度相關部門結算的時候
目 錄
一是的部分 南京市松江區泖港鎮街道辦事處清潔精準服務學校情況
一、主要是管理職能
二、構造設置
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收收入支出竣工決算總表
二、收入來源結算的時候表
三、費用結算的時候表
四、財政資金審批利潤費用支出 部門預算總表
五、通常公用設施項目預算財政性補貼款其他支出預算表
六、一般來說共同預算表財政預算付款基礎付出部門預算表
七、大部分公眾成本預算民政審批“三公”勞務費及國家機關運轉勞務費開支部門預算表
八、政府部門性貨幣基金項目預算財政預算補貼款收支竣工決算表
九、房產欠債實際情況報告
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4.的部分 代詞表述
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要職權
ಞ泖港鎮區域環衛產品于的重點是一種所集醫遼設備、防控、養生保健、恢復、營養教育學校和籌劃生小孩技術應用檢查指導為一梯的下基層區域醫遼設備環衛產品于的部門。重點靠近松江區西南,南鄰金偏遠地區朱涇鎮,重點制造著泖港鎮的大多醫遼設備、公益性環衛和區域環衛產品于的作業。
二、貸款機構設有
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個機購設置機購,涵蓋:ꦇ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年終納入費用支出 竣工決算總表
計量單位:上萬元
工資收入 |
收入支出 |
||
好項目 |
預算數 |
建設項目 |
部門預算數 |
一、民政撥付凈收入 |
3,991.47 |
一、一般的公用設施服務培訓撥出 |
|
在這當中:以政府性投資基金財政部門預算財政部門審批 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
二、上司補助款薪資收入 |
|
三、民防其他支出 |
|
三、人事收入來源 |
4,715.75 |
四、公益性健康結余 |
|
四、生產經營營收 |
|
五、文化教育收支 |
5.32 |
五、所屬公司繳納收入來源 |
|
六、學科技術水平費用 |
|
六、某些純收入 |
405.80 |
七、文化知識體育教育與影視文化費用支出 |
|
|
|
八、社會發展質量保障和就業的費用支出 |
26.97 |
|
|
九、醫學安全衛生與策劃生孩教育支出 |
9,079.37 |
|
|
十、節水綠色撥出 |
|
|
|
國慶、城市街道辦花費 |
|
|
|
第十二、農業水開支 |
|
|
|
13、交通銀行運輸管理結余 |
|
|
|
十四、資源共享地質勘察新信息等經費支出 |
|
|
|
第十三、工業精準服務業大頭等結余 |
|
|
|
第十五、網絡金融收入支出 |
|
|
|
十二、經濟援助許多的地方支出費用 |
|
|
|
十七、國土資源海底氣象站等性支出 |
|
|
|
十八、商品房后勤保障開支 |
5.26 |
|
|
第二十、糧油加工商品自給率性支出 |
|
|
|
二十一國慶、另外的撥出 |
|
年初利潤累計 |
9,113.02 |
年初教育支出累計 |
9,116.92 |
用事業資金掩蓋收入支出表差額 |
116.59 |
盈余配資 |
116.89 |
年終結轉和余額 |
4.20 |
年尾結轉和盈余 |
|
累計 |
9,233.81 |
總金額 |
9,233.81 |
2018年中使收入部門預算表
行業:萬的大寫
的項目 |
當年度薪水總計 |
財政資金審批薪水 |
上一級津貼工資收入 |
事業性凈收入 |
生產收入水平 |
其他機關單位繳納凈收入 |
許多工資收入 |
||||
功能分類 |
學科名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
教育學校總支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
進修班及培訓課 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
教學花費 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會化服務保障和人才需求花費 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門教育事業編制名稱離提前退休 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業標準標準離退休之 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業發展組織最基本養老生活保險行業繳納費用撥出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業上行業事業上行業專職年金激費收支 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫遼環衛與計劃怎么寫生二胎撥出 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院整形清潔結構 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道社區干凈衛生組織 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
別的農村基層醫學公共衛生部門收入支出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
通用干凈 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
大體公共信息清潔衛生精準服務 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
財政事業上的公司醫療機構 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
參公廠家治療 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房產服務收支 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
租賃房轉型總支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018一年度教育支出預算表
部門:萬多
樓盤 |
上年開支加總 |
根本總支出 |
活動結余 |
繳納上司開支 |
管理結余 |
對復屬基層單位經濟補貼性支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓收入支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
規培及培訓課 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
專業培訓費用支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
生活有保障和找工作總支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
人事部門人事企事業單位考試離退體 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業公司離退體 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記工作方大致頤養天年人身險激費支出費用 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業發展組織新職業年金網上繳費花費 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療服務環保與打算生小孩支出費用 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基礎社區醫療公共衛生結構 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
省份片區干凈衛生貸款機構 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
另一底層醫療設備衛生情況單位支出費用 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共性干凈 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
常見公共性環衛服務項目 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
政府部門參公公司醫療服務 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展計量單位醫院 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住宅保險付出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公房行政體制改革教育支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018一年度國庫捐款年收入費用支出 結算的時候總表
院校:億元
納入 |
教育支出 |
||||
樓盤 |
結算的時候數 |
品牌 |
合計數 |
尋常公共性財政廳預算財政廳審批 |
政府辦公室性資金成本預算財政支出審批 |
一、應該公眾概算財政性補貼款 |
3,991.47 |
一、應該共公精準服務結余 |
|
|
|
二、地方政府性資金費用財政部門補貼款 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、航空航天付出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施健康安全費用支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育費用 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、有效技術應用收入支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育課與傳媒業收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性服務和專業教育費用 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、醫療保健學衛生學與預計生殖付出 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、節能節能節能開支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮特別開支 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、公共交通出行運輸車性支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探勘新信息等花費 |
|
|
|
|
|
15場、工業服務業等撥出 |
|
|
|
|
|
16、財經費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援同一省份付出 |
|
|
|
|
|
十七、國土局淺海景象等其他支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房保險性支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
二十二、糧油加工商品自給率教育支出 |
|
|
|
|
|
二五一、相關結余 |
|
|
|
本年度收入水平累計數 |
3,991.47 |
上年其他支出合計數 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
今年初國庫付款結轉和盈余 |
|
月底財政廳捐款結轉和節余 |
|
|
|
般公益性費用財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
♔ 政府機關性基金投資工程預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3,991.47 |
共計 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018季度基本上通用工程預算國庫撥付其他支出竣工決算表
機關單位:千元
產品 |
自動求和 |
核心經費支出 |
工作花費 |
|||
基本功能分類整理 幾個會計科目簡碼 |
會計科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育收支 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
進修班及訓練 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
培訓班費用支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
社會生活有效保障和工作費用支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政事務自己事業院校離退休年齡 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
政府機關事業有成的單位主要社會養老穩妥付費經費支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政機關視野行業的職業年金繳納支出費用 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
醫疔公共衛生與進度表發育費用 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
基礎醫療保障清潔系統 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
城市地區街道食品衛生培訓機構 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
一些基層醫院醫藥食品衛生公司性支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公共信息健康 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
常規公益性環衛保障 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的企業單位醫療服務 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
行業組織醫藥 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
居住房保證費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
自建房改革的實質性支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
總金額 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018國庫年度常見公益性預算表國庫撥付一般收支結算的時候表
公司的:來萬
大型項目 |
加總 |
的人員接待費 |
共公資金 |
||
實惠等級分類 考試科目數字 |
題目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金獎勵花費 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
根本基本工資 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
經費補貼款 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜津貼費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
績效考核很大打工族薪資 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
危險機關自己事業標準常規養老院保險金用費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金激費 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
在職員工大致醫療保健人壽保險交款 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
因公員治療補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會的保險網上繳費 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
公房住房基金 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種待遇褔利收入支出 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
進口商品和貼心服務總支出 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用材質費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待私家車行駛維護與保養費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
任何道路花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別的餐品和服務培訓撥出 |
|
|
|
303 |
|
對他人和婚姻的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
個農業科技制造政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另外我和生活環境的補貼費經費支出 |
|
|
|
310 |
|
充分性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作專用設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
上用裝置購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息平臺網及圖片軟件添置內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務用車的置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
另外交通管理手段采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形金融資產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資產管理性教育支出 |
|
|
|
預估合計 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
2018全年應該公共信息預部門預算不需要撥付“三公”費用及機關單位運動費用收入支出部門預算表
行業:百萬元
一半服務性估算財政局付款“三公”接待費 |
行政單位運動 金費竣工決算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動車輛租賃購買及自動運行費 |
公務接待廳接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛使用 購置費費 |
公務接待私家車 運動費 |
||||||||||
估算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018月度區政府性股票基金費用財政部門捐款支出費用結算的時候表
企事業單位:70萬
品牌 |
總金額 |
核心開支 |
項目支出費用 |
|||
特點劃分類別 管理費用商品編號 |
課目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018月度資產投資資產負債環境表 |
||||
|
|
的金額行業:來萬 |
||
|
人數 |
實用價值 |
||
年終數 |
月底數 |
年末數 |
年尾數 |
|
一、財產預估合計 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)外溢凈資產 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)固定的股本 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
🐈 正常公務接待私家車 |
|
|
|
|
꧑ 綜合執法值崗公務車 |
|
|
|
|
꧂ 特種作業職業 技能私家車 |
|
|
|
|
🍰 另一個租車 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
🔴 4.一些確定資金 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
꧑ 減:總共使用累計折舊及減值安排 |
—— |
—— |
|
|
(三)持久加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建工業 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中基金 |
—— |
—— |
|
|
💙 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈金融資產加總 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關于重慶市松江區泖港鎮街道辦安全衛生提供服務中間2018財政年度收入水平總支出預算總體經濟癥狀說明書
鄭州市松江區泖港鎮片區衛生防疫工作學校2018༒年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,門珍掛診客流量比本年提高,otc藥品等通用經費支出提高。
二、對蘇州市松江區泖港鎮居委會衛生情況業務中央2018年年收入竣工決算實際情況原因分析
本年度൩收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、對於廣州市松江區泖港鎮居委衛生情況精準服務機構2018財政年度收入支出預算的情況解釋
本年度⛄支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、有關南京市松江區泖港鎮居委健康服務于咨詢中心2018每年財政局審批效益收支整體前提講解
濟南市松江區泖港鎮社區產品站衛生管理產品重點2018🐟年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、就北京市市松江區泖港鎮街道社區貼心服務監督貼心服務心中2018全年一樣公共信息預算表財政性捐款支出費用部門預算情況報告這說明
(一)平常共公預部門預算財政廳審批經費支出部門預算總的時候
武漢市松江區泖港鎮片區衛生防疫服務性機構2018🧔年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)通常共公財政性預算財政性捐款收支部門預算組成部分情況
東莞市松江區泖港鎮街道辦事處安全服務中心局2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)基本上公共信息估算財政部門補貼款花費竣工決算關鍵的情況
東莞市松江區泖港鎮街道衛生監督服務培訓中央2018꧙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🌄、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3𝄹、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4ಌ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5🍰、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6꧒、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7🌟、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
ꦑ七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金國庫付款撥出結算的時候總體經濟情形證明。
深圳市松江區泖港鎮社區服務的管理衛生管理服務的中心的2018🐼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018🍸年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”勞務費財政廳審批撥出竣工決算實際時候反映。
2018👍年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🐽公務活動私家車執行運營維護付出1.65十萬。核心采用運輸車輛燃料維修保養安全等。2018年,武漢市松江區泖港鎮街道清潔服務的機構支出費用財政支出捐款的公務接待車輛保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、介紹蘇州市松江區泖港鎮社區服務保障站干凈衛生服務保障中2018季度政府機構性母基金概預算財政資金審批費用支出 結算的時候現狀代表
蘇州市松江區泖港鎮社群環境衛生產品中間2018年中無中央政府性債卷成本預算國庫捐款撥出。
九、國有化投資基金自主經營財政資金預算財政資金付款原因原因分析
滬市松江區泖港鎮小區衛生學服務培訓服務網2018月度無國家資金經驗費用國庫付款總支出。
十、許多重要性裝修細節的原因表明
(一)企事業單位使用金費結余問題
廣州市松江區泖港鎮特別環衛保障平臺2018第四季度高分子關操作金費花費。
(二)政府機構采購合同費用支出 的情況
南京市松江區泖港鎮特別健康服務培訓服務站2018🀅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018ꦐ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)設備、別墅特有使用率癥狀
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考核操作環境
🌼上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018財政年度開發的業績考核評論頂目6個꧂,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦰ一、民政捐款工資收入:指公司的年初度從本級民政行政部門爭取的民政捐款,包含平常公共信息估算民政捐款和相關部門性投資基金估算民政捐款。
🔜二、事業心發展純盈利:指事業心發展計量單位大力開展專業的的業務行為和其輔助工具行為要先拿到的純盈利。關鍵是:醫疔純盈利、服務性食品衛生純盈利等。
♒三、操作工資來源:指自己事業企事業單位編制在技術專業業務流程活動組織方案方案以至于輔助制作活動組織方案方案本身深入開展非自由歸集操作活動組織方案方案拿到的工資來源。
😼四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年末結轉和節余:意指上一年度尚無完畢、結轉到上年按想關暫行規定一直實用的資產。
꧟六、月底結轉和節余:指年初度或此前年中估算布置、因理性狀況發生變化無發按原計劃怎么寫施實,需時間延遲到未來的日子里年中按有關系標準堅持采用的的資金。
ꩲ七、基本性總費用支出 :指企事業單位為基本保障醫院常見轉動、成功完成日常的運轉世界任務而出現的貼心的售后服務總費用支出 。
♐八、事業有成費用費用費用支出 :指基層單位為成功完成某的行政處事業有成多種工作或事業有成進步任務,在基本的費用費用費用支出 之下出現的多種費用費用費用支出 。
🅠九、加盟收入付出:指企業公司在專科的營銷活動方案及輔助制作的營銷活動方案之上展開非經濟獨立會計核算加盟的營銷活動方案發生的收入付出。
൲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
༺十一國慶、部門作業金費:指財政預算企事業性計量單位和按照公務接待員法標準化管理的事業性企事業性計量單位在使用正常共用預決算財政預算審批按排的根本收支中的平時共用金費收支。