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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布消息時刻:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區洞涇鎮社群環境衛生精準服務公司站

2018年中單位竣工決算

 

 

 


目  錄

 

1區域 深圳市松江區洞涇鎮街道衛生情況工作平臺簡介

一、最主要的行政職能

二、部結算的時候機構包括

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、年收入付出預算總表

二、利潤預算表

三、撥出部門預算表

四、財務捐款營收付出竣工決算總表

五、一半公開成本預算財政部門補貼款費用支出 結算的時候表

六、普通公眾工程預算財政資金捐款大體性支出結算的時候表

七、一樣 公用設施估算民政撥付“三公”資金投入及機關事業單位運營資金投入結余結算的時候表

八、縣政府性私募基金成本預算財政性付款撥出部門預算表

九、固定資產流動負債問題表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四步一部分 詞說明

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、最主要職能作用

ཧ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、部門乃至每一位員工部門預算企事業單位形成

選擇綜上所述主要職責,🎉上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
꧟第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年中凈收入費用預算總表

基層單位:萬美元

收益

性支出

項目

預算數

該項目

部門預算數

一、財政廳審批使收入

2887.88

一、尋常公眾服務保障撥出

0

  但其中:政府機關性母基金概預算財政局補貼款

0

二、國際關系費用

0

二、上司補貼費凈收入

20.55

三、國防安全費用

0

三、企業發展純收入

3361.77

四、公共信息安全保障付出

0

四、銷售經營利潤

0

五、教育學校其他支出

6.22

五、附屬醫院公司的上交國家納入

0

六、生物學系統性支出

0

六、的年收入

350.49

七、文化課休育與山東新農商軟件科技有限公司其他支出

0

 

 

八、社會存在有保障和就業創業性支出

377.03

 

 

九、醫院安全與計劃表生孩花費

5848.66

 

 

十、節能降耗干凈經費支出

0

 

 

十一國慶、城市街道辦事處經費支出

0

 

 

第十二、農業和林業水開支

0

 

 

十四、交通公路運輸公路運輸付出

0

 

 

十四、資源的地質勘察相關信息等性支出

0

 

 

第十五、商業區保障業等收支

0

 

 

第十五、金融創新結余

0

 

 

十二、扶持其它的地段收入支出

0

 

 

二十、國土局大海氣象臺等教育支出

0

 

 

19、房間保障措施費用

91.42

 

 

第二十、調味品工程物資收儲性支出

0

 

 

二五一、另一個付出

0

當年度薪資收入加總

6620.69

當年度付出自動求和

6323.33

用自己事業投資基金處理開支差額

0

余額左右

306.49

期初結轉和余額

22

年初結轉和余額

12.87

累計

6642.69

共計

6642.69


2018全年凈收入竣工決算表

單位名稱:十萬

創業項目

當年度凈收入總計

財政廳撥付效益

領導補貼費收入水平

事業有成薪資收入

操作年收入

附屬醫院基層單位繳納營收

其它年收入

功能分類
科目編碼

管理費用名字

加總

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

教育學校撥出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

進修申請及培訓課程

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

學習收支

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

社會發展得到保障和就業的撥出

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政處企業發展的單位離提前退休

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

教育事業企業離離休

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

企人事公司人事公司常規關于養老地產社會養老保險服務交款費用★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

企參公計量單位參公計量單位專職年金網上繳費費用★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫學公共衛生與計劃書生孕教育支出

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

基層員工醫療構造安全構造

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

縣城社群清潔衛生貸款機構

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

各種基層工作社區醫療環保組織機構開支

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公共性清潔衛生

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  幾乎通用安全衛生服務培訓

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政機關事業計量單位醫遼

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

企事業標準醫療管理

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

房產有效保障了費用支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

自建房體制改革費用

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

自建房公積金貸款

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018每年性支出預算表

公司的:千元

工作

本年度教育支出預估合計

大多付出

建設項目付出

上交國家領導費用

營業其他支出

對所屬企事業單位補貼金花費

功能分類
科目編碼

考試科目英文名稱

加總

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

育兒教育費用支出

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

進修申請及培訓課程

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

培訓班性支出

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

社交擔保和專業教育經費支出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

財政事業上的單位名稱離退體

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

教育事業廠家離辭職

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

危險機關事業發展公司的大多養老生活商業保險繳付開支★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

的單位事業上的單位專職年金交費付出★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

醫院干凈衛生與計劃方案生孕教育支出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

底層治療衛生防疫組織

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

大都市社區服務站環衛機購

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

另外的基層黨組織診療衛生間設備性支出

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

通用衛生防疫

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  幾乎公共售后服務衛生情況售后服務

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政事務工作方醫療機構

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

教育事業標準診療

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

租賃房安全保障經費支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

個人住房改革的實質收入支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

房產住房基金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018本年財政部門審批營收費用支出 部門預算總表

部門:萬多

年收入

收入支出

建設項目

預算數

產品

預估合計

大部分公共信息估算財政局撥付

以政府性基金投資費用預算不需要撥付

一、平常公用費用財政預算撥付

2887.88 

一、一半公用設施工作收入支出

 

 

 

二、政府性性私募基金費用財務付款

0 

二、外交關系付出

 

 

 

 

 

三、國防教育費用

 

 

 

 

 

四、通用安全的收支

 

 

 

 

 

五、教育教學支出費用

6.22 

6.22 

 

 

 

六、科學實驗高技術結余

 

 

 

 

 

七、文化藝術體育健康與文化傳播付出

 

 

 

 

 

八、社會各界質量保障和就業率費用支出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫療機構環衛與項目二孩性支出

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、節水壞保教育支出

 

 

 

 

 

國慶、村鎮特別花費

 

 

 

 

 

12、農業水費用支出

 

 

 

 

 

13、交通費運輸業收支

 

 

 

 

 

十四、成本探礦的信息等付出

 

 

 

 

 

15、商業保障保障業等其他支出

 

 

 

 

 

第十六、財富管理總支出

 

 

 

 

 

二十七、救助其它的中北部收入支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋能氣象局等性支出

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅房質量保障費用

1.73 

1.73 

 

 

 

二是、油糧工程設備自給率收支

 

 

 

 

 

二11、的開支

 

 

 

上年工資合計數

2887.88 

當年度總支出預估合計

2887.88 

2887.88 

 

本年國庫付款結轉和盈余

 

半年度民政補貼款結轉和盈余

 

 

 

      普遍公開費用財政廳撥付

 

 

 

 

 

🥃      以政府性投資基金財政部門預算財政部門審批

 

 

 

 

 

合計

2887.88 

總金額

 2887.88

2887.88 

 

 


2018第四季度一樣服務性概算財政性撥付總支出竣工決算表

企業單位:萬塊

工程項目

總計

根本收支

項目流程總支出

系統分類別

考試科目識別碼

項目名稱

205

 

 

教育輔導費用

6.22 

0 

6.22

205

08

 

課程培訓及課程培訓

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培圳付出

6.22 

0 

6.22

208

 

 

發展有效保障和就業機會性支出

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政機關事業性的單位離退休工資

8.16

8.16

0

208

05

02

事業基層單位基層單位離辭職

1.22

1.22

0

208

05

 05

市直機關視野的單位關鍵醫療保險行業保險行業付款其他支出★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

機構事業上機構職業分析年金付費收支★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫療設備衛生管理與準備生孩子其他支出

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基層黨組織醫療組織 環保組織

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

地區街道辦事處清潔衛生組織機構

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

另外的基成醫用干凈衛生公司經費支出

4.09

0

4.09

210

04

 

公共信息干凈衛生

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  主要公眾清潔衛生精準服務

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政事務企事編名稱醫療管理

2.35

2.35

0

210

11

02

企業發展單位名稱醫療衛生

2.35

2.35

0

211

 

 

公房安全保障性支出

1.73 

1.73 

0

211

02

 

房間改制費用支出

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

個人住房個人住房公積金

1.73 

1.73 

0

自動求和

2887.88

2444.05

443.83


2018本年通常公用成本預算財政性補貼款大致費用支出 預算表

  方:萬是

工程項目

累計

人員管理勞務費

共公事業費

實惠歸類

題目編號

課程和科目名字大全

301

 

基本工資員工福利付出

2170.78

2170.78

0

301

01

  一般員工工資

298.69

298.69

0

301

02

  經費補貼標準

185.72

185.72

0

301

03

  獎勵

0

0

0

301

06

  食堂菜補貼費費

117.64

117.64

0

301

07

  績效考評員工工資

915.37

915.37

0

301

08

機關行業視野行業基礎社會養老保險費用用保險費用用費

4.95

4.95

0

301

09

專職年金付款

3.96

3.96

0

301

10

公司員工首要醫療器械安全付款

78.08

78.08

0

301

11

公務活動員醫治補助金付費

0

0

0

301

12

同一世界切實保障交款

8.77

8.77

0

301

13

自建房住房基金

1.73

1.73

0

301

14

醫治費

0

0

0

301

99

  其余的薪資福利性經費支出

555.87

555.87

0

302

 

的商品和售后服務費用

272.63

0

272.63

302

01

  企業辦公費

0

0

0

302

02

  印上費

11.17

0

11.17

302

03

  咨訊費

0

0

0

302

04

  資質費

0

0

0

302

05

  電費

6.24

0

6.24

302

06

  電費繳費

66.16

0

66.16

302

07

  電力費

11.95

0

11.95

302

08

  冬季取暖費

0

0

0

302

09

  物業客服工作承包費

149.21

0

149.21

302

11

  差旅費報銷

0

0

0

302

12

  因公出國留學(境)資金

0

0

0

302

13

  保修(護)費

0

0

0

302

14

  租用費

0

0

0

302

15

  擴大會議費

0

0

0

302

16

  陪訓費

0

0

0

302

17

  公務歡迎歡迎費

0

0

0

302

18

  通用型涂料費

0

0

0

302

24

  被裝采購費

0

0

0

302

25

  專用的清潔燃料費

0

0

0

302

26

  勞務工費

0

0

0

302

27

  協助渠道費

0

0

0

302

28

  總工會資金

0

0

0

302

29

  副利費

10.8

0

10.8

302

31

  因公租車電腦運行維修保養費

0

0

0

302

39

  任何交通配套材料費

0

0

0

302

40

  稅金及額外添加雜費

0

0

0

302

99

  另一個物品和產品花費

17.1

0

17.1

303

 

對小編和家用的政府補貼

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  退體費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  生活方式補貼

0

0

0

303

07

  治療費補貼申請書

0

0

0

303

08

  獎學金金

0

0

0

303

09

  獎勵金金

0.64

0.64

0

303

10

每個人種植業的生產救濟款

0

0

0

303

99

  某個我家庭環境生活的補貼政策結余

0

0

0

310

 

資本投資性性支出

0

0

0

310

02

  辦公樓機械添置

0

0

0

310

03

  上用設施設備購進

0

0

0

310

07

  短信微信網絡及電腦軟件采購自動更新

0

0

0

310

13

  公務接待車輛租賃購入

0

0

0

310

19

  另一個出行輔助工具購進

0

0

0

310

22

  有形財力購進

0

0

0

310

99

  其他的資本管理性開支

0

0

0

累計數

2444.05

2171.42

272.63

 


🙈2018一年度似的公用設施結算的時候財務補貼款“三公”專項資金及危險機關作業專項資金花費結算的時候表

單位名稱:萬塊

一樣 公共信息項目預算財政支出補貼款“三公”資金投入

政府機關工作

費用結算的時候數

加總

因公出境

(境)費

公務活動用車的購置費及進行費

因公到訪費

小計

國家公務買車

采購費

因公用車的

操作費

概算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

成本預算數

部門預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018全年度相關部門性母基金財政局預算財政局捐款教育支出部門預算表

企業:萬余元

建設項目

總計

首要經費支出

樓盤收入支出

特點幾大類

管理費用標識號

會計科目名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度房產債務情況下表

 

 

額度標準:W

 

數據

幣值

年終數

月底數

年末數

年終數

一、固定資產總計

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)出入資本

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)確定資源

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

🀅                          通常情況公務接待車輛

 0

 0

 0

 0

🍷                          綜合執法執勤點出行

 0

 0

0 

 0

🐟                          特類非常專技性出行用車

 0

 0

 0

 0

♒                          同一車輛使用

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

꧋               4.其他的穩定資源

——

——

 590.51

 703.62

🧔        減:加權平均折舊費用及減值做準備

——

——

 0

 0

   (三)持續加盟

——

——

 0

 0

   (四)搭建工程建設

——

——

 0

 0

   (五)隱形的債務

——

——

 0

 0

൲        減:累加攤銷

——

——

 0

 0

   (六)另一個金融資產

——

——

 0

 0

二、資產負債加總

——

——

 856.86

 753.89

三、凈資本加總

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、相關傷害市松江區洞涇鎮社區安全衛生安全衛生精準服務平臺2018本年收入來源支出費用竣工決算整體情況證明

昆明市松江區洞涇鎮街道社區衛生服務質量防疫服務質量中央2018ꦆ年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、光于武漢市松江區洞涇鎮街道社區的服務情況的服務主2018本年度營收部門預算前提表明

當年度🐬收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、相對于南京市松江區洞涇鎮街道清潔貼心服務管理中心2018年終開支預算情形描述

本年度ꦍ支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、就西安市松江區洞涇鎮街道社區環保服務保障中心的2018年中國庫付款凈收入其他支出綜合性實際情況說明書書

滬市松江區洞涇鎮特別衛生管理服務于平臺2018🎃年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、關干傷害市松江區洞涇鎮社區服務保障站衛生情況服務保障中心局2018年終尋常公共性項目預算財政性審批收支竣工決算具體情況介紹

(一)一般的通用預預算財政部門付款經費支出預算基本癥狀

成都市松江區洞涇鎮社群衛生學精準服務平臺2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)般共公財政收入支出預算財政收入支出撥付收入支出竣工決算的結構前提

東莞市松江區洞涇鎮平臺安全服務培訓學校2018🍰年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)通常實際情況下公共性費用不需要付款收入支出結算的時候實際上實際情況

成都市松江區洞涇鎮小區環衛業務學校2018ও年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1♓、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2ℱ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3ꦡ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4♕、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在人的新職業年金付款收支。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6♛、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7ꦿ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:教職工的整形人壽保險付費結余ꦆ。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9♎、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、關羽深圳市松江區洞涇鎮社群食品衛生功能平臺2018年中一般來說公用設施概算不需要撥付差不多付出部門預算原因描述

成都市松江區洞涇鎮平臺安全衛生服務機構2018꧙年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1🏅、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、對於成都市市松江區洞涇鎮社區網站衛生防疫服務培訓中心的2018年中基本公用概算財政預算補貼款“三公”專項經費撥出竣工決算狀態表明

廣州市市松江區洞涇鎮社區網站清潔售后服務網的2018一年度無“三公”專項資金財政部門補貼款開支。

八、相關北京市松江區洞涇鎮街道社區環衛的服務核心2018年末市政府性理財產品工程預算財政性付款經費支出預算情況下表示

𝄹上海市松江區洞涇鎮街道社區環衛服務培訓心中2018第四季度無市政府性新基金預算表財政資金補貼款教育支出。

九、國有化投資基金生意概預算不需要審批情形詳細說明

🐠滬市松江區洞涇鎮片區衛生監督服務質量核心2018年無國有控股資產生產工程預算財政其他支出補貼款其他支出。

十、某個核心事情的情形說明

(一)機構運營預備費支出費用事情

廣州市松江區洞涇鎮社區功能站衛生間功能中心站2018一年度無機物關運營經費預算費用。

(二)政府部采購計劃花費具體情況

重慶市松江區洞涇鎮街道辦環保服務于中心的2018♍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018🐟年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)配送車輛、室內唯一性需要情況

天津市松江區洞涇鎮社群衛生間產品中心點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效考評經營情況下

鄭州市松江區洞涇鎮街道辦事處環衛業務重點2018年中概算業績考核經營事業大力開展事情下正確:本團隊樹立了正確概算業績考核經營措施的重要性:廣州市松江區洞涇鎮居委會干凈干凈業務中概算業績考核經營措施的重要性,樹立了廣州市松江區洞涇鎮居委會干凈干凈業務中的概算業績考核經營事業措施;全工作業績考核經營實行事情下:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

💙一、國庫資金支出撥付薪水:指公司的本年終度從本級國庫資金支出團隊授予的國庫資金支出撥付,包擴一般的公共性財政廳部門概預算國庫資金支出撥付和鎮政府性理財產品財政廳部門概預算國庫資金支出撥付。

♍二、參公創收水平:指參公計量單位落實技術專業保險業務活動還有其助手活動要先拿到的創收水平。常見是:醫藥創收水平等。

🔥三、加盟工資薪資:指企業發展計量單位在工程專業業務范圍運動還有鋪助運動之上做非獨立的折算加盟運動選取的工資薪資。

𝓀四、某些利潤水平:指標準得到的除“國庫撥付利潤水平”、“工作利潤水平”、“合作經營利潤水平”等外的利潤水平。主要是是:盤盈利潤水平等。

五、月初結轉和余額:意指上一年度無權達成、結轉到年初按業內標準馬上用到的流動資金。

𒁃六、年終結轉和節余:指本全本每年或以上全年費用預算具體安排、因客觀存在先決條件引發發展不能按原工作規劃進行,需超時到后全年按密切相關歸定以后使用的的流動資金。

七、一般費用總支出 :指企業為服務系統正確轉動、實現平常運行任何而發生的的某項費用總支出 。

八、品牌開支:指方為成功既定的行政管理工作的任何或事業有成開發對象,在大致開支后遭受的基本開支。

♓九、企業管理開支:指事業有成公司在工程專業行為及鋪助行為以外積極開展非自主折算企業管理行為發生的開支。

🦄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌳十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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