廣州市松江區葉榭鎮居委衛生情況貼心服務站局
2018當年度政府部門部門預算
目 錄
第1環節 傷害市松江區葉榭鎮片區環境衛生服務質量中慨況
一、首要職責
二、部門設備
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、使收入開支部門預算總表
二、純收入竣工決算表
三、結余竣工決算表
四、財政部門撥付個人收入教育支出竣工決算總表
五、大部分共同成本預算財政預算撥付付出竣工決算表
六、似的公開概預算民政付款根本其他支出竣工決算表
七、基本上公共性預算表國庫捐款“三公”專項事業費及機構電腦運行專項事業費花費預算表
八、政府性性母基金財務預算財務捐款性支出結算的時候表
九、房產過負債的情形表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四個部位 詞詮釋
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的職責范圍
👍 以居委環衛售后產品基地主導體,全科婦科醫生為后備力量,合情合理施用居委物資和適用于技術設備,以公民安全身體為基地,家族為機關單位,居委為的范圍,要量為目標,以女同志、嬰兒、年紀人、慢性病患病者、殘疾人為本點,以很好解決居委的常規環衛問題,足夠常規環衛售后產品要量為需求,融改善、醫療保養、保養、康復護理、安全身體培養為整體,很好、經濟條件、非常方便、整合、多次的表層環衛售后產品。由經理部門管理依照三定方案范文等涉及到法律規定中含關常規崗位職責填寫表格。
二、培訓機構設置
♈上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年終收入水平其他支出結算的時候總表
單位名稱:萬美金
盈利 |
結余 |
||
建設項目 |
竣工決算數 |
好項目 |
部門預算數 |
一、不需要付款薪資 |
4039.10 |
一、普通共同服務性費用 |
|
另外:中央政府性私募基金財政性預算財政性審批 |
|
二、外交活動性支出 |
|
二、上級領導補貼政策效益 |
|
三、航空航天收支 |
|
三、教育事業凈收入 |
4896.70 |
四、公共服務很安全費用支出 |
|
四、開使收入 |
|
五、學校收支 |
|
五、附屬計量單位繳納收益 |
|
六、實驗技術水平費用 |
|
六、其他工資 |
|
七、學歷體育健康與文化傳媒性支出 |
|
|
|
八、社會中得到保障和就業的總支出 |
334.76 |
|
|
九、醫遼干凈衛生與預計養育支出費用 |
8887.35 |
|
|
十、節能減排健康總支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設特別收支 |
|
|
|
十三、農林業水經費支出 |
|
|
|
十五、交通管理運輸配送教育支出 |
|
|
|
十四、資源性堪探資訊等費用 |
|
|
|
十四、業務服務管理業等收支 |
|
|
|
第十六、金融資本花費 |
|
|
|
十六、經濟援助其它沿海地區結余 |
|
|
|
二十、土地資源大海氣象站等開支 |
|
|
|
第十九、商品房保護花費 |
|
|
|
二十二、調味品工程材料儲備量開支 |
|
|
|
二國慶、另一性支出 |
|
本年度薪水總計 |
8935.80 |
上年結余總金額 |
9222.11 |
用參公母基金擬補出入差額 |
|
余額劃分 |
80.79 |
期初結轉和盈余 |
367.10 |
半年度結轉和節余 |
|
合計 |
9302.90 |
總金額 |
9302.90 |
2018全年使收入預算表
計量單位:萬元左右
樓盤 |
當年度效益總金額 |
民政捐款收入來源 |
上司政府補貼凈收入 |
事業上的年收入 |
營業薪資收入 |
附屬機關單位繳納使收入 |
其余收入來源 |
||||
功能分類 |
會計分類稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會服務保障和就業問題總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理人事企業單位離退體 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上的政府部門一般養老生活穩定付款撥出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥公共衛生與打算生孩撥出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織診療食品衛生系統 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市社區居委會衛生間裝置 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外基礎醫療設備環保系統花費 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性干凈衛生 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公用衛生防疫保障 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上行業醫療衛生 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業院校醫療衛生 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018全年付出結算的時候表
企事業單位:百萬元
樓盤 |
當年度支出費用累計 |
幾乎經費支出 |
投資項目教育支出 |
繳納上一級費用支出 |
生產撥出 |
對附帶政府部門津貼總支出 |
||||
功能分類 |
會計科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保險和就業形勢性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性參公企單位離退居二線 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上部門基本上頤養保險行業網上繳費收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院清潔與計劃表懷孕結余 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療服務衛生學結構 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社區居委會食品衛生組織 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它的面層醫遼衛生情況部門付出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公健康 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公共信息安全衛生服務項目 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業企業醫療設備 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業計量單位計量單位醫療保健 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018本年財政廳撥付薪資性支出竣工決算總表
政府部門:萬是
純收入 |
教育支出 |
||||
創業項目 |
竣工決算數 |
活動 |
總計 |
平常通用財政廳預算財政廳撥付 |
區政府性債卷預決算不需要捐款 |
一、一樣 公共性概算財政性補貼款 |
4039.10 |
一、尋常公共性的服務總支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性資金工程預算財政性補貼款 |
|
二、外交活動結余 |
|
|
|
|
|
三、航空航天支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共服務衛生教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學的技木撥出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業體育運動與文化收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的保護和出去上班付出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫療服務衛生學與打算生肓付出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節能技術環保健康性支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設小區其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、鐵路交通物流運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源勘查數據等費用 |
|
|
|
|
|
二十、企業工作業等收支 |
|
|
|
|
|
十五、財務結余 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶另一個中北部費用 |
|
|
|
|
|
十七、國土局大海景象等性支出 |
|
|
|
|
|
19、租賃房安全保障支出費用 |
|
|
|
|
|
三十、油糧防汛物資保障開支 |
|
|
|
|
|
二11、某個費用支出 |
|
|
|
年初個人收入累計 |
4039.10 |
當年度費用支出 總計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
月初財務付款結轉和節余 |
|
年尾財政部門付款結轉和余額 |
|
|
|
正常公共信息項目預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
縣政府性新基金概預算民政付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4039.10 |
總額 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018第四季度似的公益性估算財政總支出審批總支出部門預算表
廠家:70萬
工程項目 |
合計數 |
主要收支 |
該項目收入支出 |
|||
功用等級分類 題目簡碼 |
科目表種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界切實保障和擇業收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政管理企業部門離退職 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業心計量單位一般社區養老商業保險激費教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫療服務衛生防疫與方案養育支出費用 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基成醫療保障衛生管理中介機構 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
都市街道社區干凈衛生平臺 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
某些基層醫院醫學清潔衛生中介機構教育支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共服務清潔 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
首要保障性清潔保障 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政性衛生事業標準醫疔 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
創業的單位醫療衛生 |
159.01 |
159.01 |
|
總金額 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018當年度普遍公眾部門預算財政性撥付基本上開支部門預算表
企業單位:萬余元
內容 |
預估合計 |
員工經費預算 |
公共經費預算 |
||
實惠分類別 科目表編寫代碼 |
課程名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資好處費用 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
基礎很大打工族薪資 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助款費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
績效考評公資 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
機關計量單位自己事業計量單位一般給養老保險行業費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
職位年金付款 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員總體醫療服務保險行業繳納 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保健政府補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會服務付款 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅公積金貸款 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一年薪優惠性支出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
商品價格和貼心服務收支 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦工費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
商業用電 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
輕工費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業控制費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用原料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
委托代為業務范圍費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
企業工會專項資金 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
福利福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務公務車程序運行維護費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
其他的交通線花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個商品種類和服務的性支出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對我和家長的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人現代農業灌溉方式補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
別的人個和家族的補助款經費支出 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性性支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
會議室設備購進 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
多功能設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
消息互聯網及電腦軟件租賃費更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛租賃購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通網出行方式新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資金添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資產管理性收入支出 |
|
|
|
自動求和 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018年普通公開工程預算財政付出撥付“三公”勞務費及國家機關加載勞務費付出預算表
單位名稱:萬是
應該通用決算財政資金審批“三公”費用 |
市直機關加載 金費結算的時候數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公私家車購置費及電腦運行費 |
因公接待廳費 |
|||||||||
小計 |
因公出行 購入費 |
公務活動出行用車 正常運作費 |
||||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018本年度政府機構性母基金工程預算財務補貼款付出結算的時候表
方:上萬元
投資項目 |
加總 |
基本性教育支出 |
大型項目開支 |
|||
職能分類別 科目表商品編碼 |
考試科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018月度凈資產欠債事情表 |
||||
|
|
金額才行業:W |
||
|
數量 |
實用價值 |
||
月初數 |
年尾數 |
本年數 |
月底數 |
|
一、房產自動求和 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)外溢基金 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)放置資金 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🔯 基本上國家公務買車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🍌 執法監督執勤點私車 |
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🐎 特殊工種非常專業枝術使用車 |
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𒆙 其他的車輛 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
🎃 4.其余固定好凈資產 |
—— |
—— |
761.65 |
570.84 |
🍸 減:積攢計提折舊及減值提供 |
—— |
—— |
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(三)經常投資加盟 |
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—— |
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(四)現建過程 |
—— |
—— |
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428.10 |
(五)隱形財產 |
—— |
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♋ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(六)各種房產 |
—— |
—— |
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二、流動負債預估合計 |
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—— |
827.57 |
688.48 |
三、凈基金總計 |
—— |
—— |
5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對于蘇州市松江區葉榭鎮區域干凈衛生服務項目平臺2018年度目標薪水收支竣工決算總體設計具體情況反映
武漢市松江區葉榭鎮街道健康提供服務咨詢中心2018𒅌年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、針對傷害市松江區葉榭鎮區域環境衛生服務項目重心2018全年度凈收入預算時候描述
年初🥂收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、關與南京市市松江區葉榭鎮社區售后服務站衛生學售后服務主2018第四季度撥出預算狀態就說明
年初ཧ支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、相對于成都市松江區葉榭鎮街道清潔功能咨詢中心2018一年度民政捐款薪水花費基本時候表明
傷害市松江區葉榭鎮社區服務公司健康服務公司2018💞年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、至于深圳市松江區葉榭鎮社區居委會干凈貼心服務中2018本年應該公益性估算財務捐款支出費用部門預算環境闡述
(一)般共同概預算財務付款結余預算總體布局事情
東莞市松江區葉榭鎮街道辦衛生情況功能公司2018🤪年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)平常通用成本預算財政部門補貼款總支出預算構成現象
沈陽市松江區葉榭鎮街道辦事處安全衛生售后服務機構2018❀年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)平常公眾費用預算財政部門審批費用部門預算具體實施情況下
傷害市松江區葉榭鎮居委公共衛生保障咨詢中心2018💝年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1𒅌、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3💞、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、相對于滬市松江區葉榭鎮區域衛生防疫服務保障服務站2018年中一半公共服務費用財務付款總體收支竣工決算原因闡明
蘇州市松江區葉榭鎮片區清潔業務核心2018😼年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1ꦜ、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2♉、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🤪七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財務審批開支竣工決算綜合狀態闡述。
北京市松江區葉榭鎮社區提供服務管理衛生管理提供服務管理中心2018🌃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018꧋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”接待費財政局付款結余預算具體的實際情況描述。
2018♋年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🌠國家公務出行自動運行保護總支出0.52萬塊。基本使用在工程車輛保障。2018年,深圳市松江區葉榭鎮社群食品衛生功能重心歸屬各財政資金預算部門支出財政資金撥付的國家公務使用車保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、觀于昆明市松江區葉榭鎮平臺衛生學服務中心站2018年區政府性母基金預竣工決算財政預算審批收入支出竣工決算癥狀說明怎么寫
🅷傷害市松江區葉榭鎮社區貼心服務基地衛生監督貼心服務基地2018一年度無人民政府性資金預決算財政性補貼款費用。
九、公有資本自主經營費用預算財政資金撥付前提反映
濟南市松江區葉榭鎮小區衛生監督貼心服務平臺2018年度目標無國企資金加盟項目預算不需要補貼款付出。
十、許多極為重要事由的現象闡明
(一)企事業單位啟動專項資金收入支出情況發生
滬市松江區葉榭鎮平臺健康服務于基地2018季度有機物關使用經費預算性支出。
(二)相關部門采購合同收入支出實際情況
傷害市松江區葉榭鎮平臺衛生防疫服務培訓中心站2018ꦚ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車、房產特別的需要現象
截止日期2018年12月31日,佛山市松江區葉榭鎮社區服務質量核心公共衛生服務質量核心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算工作績效治理癥狀
ꦛ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個🏅,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🅰一、財政性資金部門性財政性資金預算表補貼款營收:指計量單位本半年度度從本級財政性資金部門性財政性資金預算表科室贏得的財政性資金部門性財政性資金預算表補貼款,也包括一般的公共服務財政性資金預算表財政性資金部門性財政性資金預算表補貼款和政府辦公室性債券財政性資金預算表財政性資金部門性財政性資金預算表補貼款。
🎀二、自己創業營收:指自己創業企事業編組織開展正規專業項目促銷移動下列關于輔佐促銷移動拿到的營收。主要的是:醫院營收、醫藥營收、其它的營收等。
💫三、企業加盟年薪水:指衛生事業機關單位在正規專業的業務工作和捕助工作之上推進非獨特統計企業加盟工作爭取的年薪水。
四、某些收益:指院校授予的除“財政部門審批收益”、“事業上的收益”、“開收益”等除外的收益。
五、月初結轉和盈余:就是指上一年度并未進行、結轉到當年度按有關的信息約定延續運行的財力。
🍎六、月底結轉和節余:指上半全年或很早以前半全年預決算科學安排、因主客觀水平出現發展沒有按原工作計劃方案,需超時到日后半全年按關于 法規隨時應用的信貸資金。
七、關鍵開支:指標準為有保障組織機構平日正常運轉、成功平日事情釣魚任務而的發生的那項開支。
🍰八、工程項目費用:指行業為完全當前的行政事務事業有成釣魚任務或事業有成提升學習目標,在大多費用之上發生的的貼心的售后服務費用。
♛九、營運費用費用:指參公公司的在職業 工作及氧化硅工作外面深入開展非自主統計營運工作會發生的費用費用。
⛦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🥂國慶、機構運營企事業費:指行政性工作廠家和圖案填充因公員法管理方法的企事業工作廠家使用的通常情況下公開項目預算財政預算審批籌劃的基本的付出中的日常化共用企事業費付出。