傷害市松江區車墩鎮街道辦事處公共衛生安全服務重心
2018年部門預算
目 錄
第一部分杭州市松江區車墩鎮社區健康健康安全服務基地慨況
一、大部分職權
二、部門管理結算的時候工作單位組成
最后部份上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、收錄結余預算總表
二、效益結算的時候表
三、支出費用預算表
四、不需要撥付工資花費部門預算總表
五、普遍公用預算表財政部門補貼款費用支出 結算的時候表
六、一樣公共性預預算財政局撥付常見撥出預算表
七、一樣 共同預竣工決算財政廳付款“三公”接待費及企事業單位加載接待費收入支出竣工決算表
八、以政府性基金投資估算財政部門補貼款撥出竣工決算表
九、資源外債實際登記表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
四是一部分 形容詞表達
第一部分 上海市松江區車墩鎮街道辦衛生間服務管理管理中心概況
一、主要的管理職能
承擔責任著車墩區縣許多市民的首要醫療保健提供服務于及首要通用安全提供服務于。
二、設備設制
♍按照上面工作內容,深圳市松江區車墩鎮區域干凈服務管理中心的設4個下設醫院,是指:會議室室、醫教科、應對保健養生科、財富科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮社群安全衛生服務管理機構2018年度決算表
2018月度收益費用部門預算總表
計量單位:萬
創收 |
性支出 |
||
的項目 |
竣工決算數 |
工作 |
結算的時候數 |
一、民政補貼款純收入 |
3565.18 |
一、通常情況下共同服務于花費 |
|
但其中:現政府性私募基金預算表財政部門審批 |
926.00 |
二、國際關系性支出 |
|
二、上級領導經濟補貼創收 |
103.77 |
三、國防科技費用 |
|
三、事業性創收 |
4175.51 |
四、共同很安全收入支出 |
|
四、開收益 |
|
五、教育學校撥出 |
|
五、附屬醫院的單位上交工資收入 |
|
六、小學科技成果工藝付出 |
|
六、任何收益 |
463.41 |
七、學歷體育運動與媒體費用支出 |
|
|
|
八、社會存在擔保和就業機會費用支出 |
27.81 |
|
|
九、社區醫療服務防疫與規劃生孩子花費 |
6785.17 |
|
|
十、低碳干凈付出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌街道社區其他支出 |
926.00 |
|
|
第十二、農業和林業水總支出 |
|
|
|
第十三、交通出行物流運輸其他支出 |
|
|
|
十四、產品勘察圖片信息等花費 |
|
|
|
第十五、金融業服務于業等教育支出 |
|
|
|
16、財務開支 |
|
|
|
十六、經濟援助其他的地方費用 |
|
|
|
18、國土局海上天氣等經費支出 |
|
|
|
第十九、往房確保結余 |
4.24 |
|
|
第二十、糧油加工東西產出付出 |
|
|
|
二國慶、其余總支出 |
|
本年度工資收入總計 |
8307.87 |
當年度結余累計數 |
7743.22 |
用事業股票基金補回開支差額 |
|
余額分派 |
568.35 |
本年結轉和余額 |
7.00 |
年底結轉和盈余 |
3.30 |
累計 |
8314.87 |
總結 |
8314.87 |
2018年末年收入結算的時候表
組織:70萬
頂目 |
上年效益累計 |
財務審批效益 |
領導補貼費效益 |
企業利潤 |
經營者收錄 |
所屬公司的繳納利潤 |
另一個使收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會各界有效保障了和專業教育結余 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業有成行業離退休之 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成院校離提前退休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上的企事業編總體養老生活人壽保險手機繳費經費支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
方企事業方崗位年金繳納付出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構安全與打算生殖費用支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
下基層治療衛生間公司 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
市政社區網站安全組織 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
相關基層人員醫療保健衛生防疫醫療機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公用干凈衛生服務保障 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處工作部門社區醫療 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性計量單位醫疔 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
成鄉街道辦收入支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地市基礎上配套方案設施配套方案費及各自專向借債年收入計劃的總支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
相關的城市基本知識油煙凈化器模塊化費合理安排的費用 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保障措施其他支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅制度改革費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018財政年度支出費用部門預算表
機構:萬塊
投資項目 |
年初收入支出加總 |
常規撥出 |
頂目撥出 |
繳納上級領導花費 |
經營的收入支出 |
對附設行業補貼金費用 |
||||
功能分類 |
科目必命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展擔保和就業形勢教育支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門工作部門離退休年齡 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位離退休之 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
公司的事業上公司的首要養老生活保險公司交款收入支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政公司事業上的公司就業年金網上繳費費用支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構公共衛生與工作計劃懷孕教育支出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層整形衛生間機購 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城小區食品衛生單位 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它的面層整形食品衛生貸款機構 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生監督 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公共信息環保服務的 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企業行業治療 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作公司醫疔 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鎮街道辦總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地市知識基礎裝置服務設施費及各自督查通知負債效益制定的支出費用 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
一些地市基礎理論油煙凈化器生活配套費合理安排的付出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房維護開支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅轉型花費 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018全年度財政資金審批盈利教育支出竣工決算總表
工作單位:70萬
收入水平 |
結余 |
||||
創業項目 |
部門預算數 |
項目 |
累計 |
應該通用費用財政廳撥付 |
中央政府性貨幣基金成本預算財政支出審批 |
一、通常情況下服務性不需要預算不需要撥付 |
2639.18 |
一、一般來說公共性服務項目收入支出 |
|
|
|
二、政府部門性新基金工程預算財政性撥付 |
926.00 |
二、外交史教育支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機收支 |
|
|
|
|
|
四、公共性安會性支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育總支出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理的技術付出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神教育與文化傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在的保障和擇業撥出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、整形干凈與計劃怎么寫養育總支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節約環保節能支出費用 |
|
|
|
|
|
十一月、成鄉小區性支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
第十二、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、公路網運載性支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源堪探新信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、企業服務保障業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新撥出 |
|
|
|
|
|
二十七、協助任何地段經費支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海洋環境氣象臺等總支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋保障措施收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
二是、調味品東西存儲付出 |
|
|
|
|
|
二五一、相關其他支出 |
|
|
|
當年度收錄總計 |
3565.18 |
本年度費用支出 累計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
今年初財務撥付結轉和余額 |
|
年底財政性付款結轉和余額 |
|
|
|
平常公共信息預決算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
政府部性貨幣基金估算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3565.18 |
總額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018本年度通常情況下公共信息概預算財政費用支出 付款費用支出 結算的時候表
組織:W
業務 |
般共同估算國庫審批付出部門預算數 |
|||||
工作進行分類 課程編碼查詢 |
課程和科目名稱 |
自動求和 |
通常開支 |
項目經費支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展有效保障了和工作花費 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政事務視野方離養老金 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心部門離退休工資 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野公司關鍵社區養老人壽保險手機繳費費用 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
機關機構事業有成機構網絡職業年金付費性支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
治療食品衛生與年度計劃養育收入支出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療管理衛生防疫組織 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦事處衛生防疫企業 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
另外群眾醫學食品衛生中介機構 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
共公安全 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
大體公用設施清潔工作 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政管理企業發展機關單位醫遼 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
工作院校醫療管理 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
自建房保障措施開支 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
住宅房教育體制改革撥出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018年中應該公共信息成本預算財務付款主要總支出竣工決算表
工作單位:萬的大寫
該項目 |
累計數 |
成員接待費 |
共用事業費 |
||
金錢類別 科目表代碼 |
科目表名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司福利金付出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
根本公司 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
工作績效工資收入 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
危險機關事業發展廠家大多社區養老保險金費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
就業年金納費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
企業職工主要醫療保障人身險納費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
國家事業編醫用補助款交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的的社會的保障付費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
住宅房公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多工薪員工福利收入支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
商品是和產品其他支出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理制度公司管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
用材質費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
因公私家車啟動維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一客運管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其余商品銷售和工作收支 |
|
|
|
303 |
|
對個人賬戶和企業的政府補貼 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
人生補助款 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
社區醫藥費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個綠植基地生育補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
別的個人的家庭工作生活的補助金教育支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資本管理性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公儀器添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬設配添置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網及app折舊費升級 |
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310 |
13 |
因公出行新購 |
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310 |
19 |
另一客運器具購進 |
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310 |
22 |
隱形金融資產購置費 |
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310 |
99 |
其它的金融資本性花費 |
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自動求和 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018年中通常情況共公預預算財政資金撥付“三公”預備費預算及部門工作預備費預算教育支出預算表
機構:萬是
一般的服務性估算財政預算付款“三公”經費支出 |
單位正常運作 專項資金竣工決算數 |
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合計數 |
因公出境 (境)費 |
公務活動租車采購及正常運作費 |
公務活動接侍費 |
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小計 |
公務接待私車 購進費 |
公務接待買車 行駛費 |
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費用數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
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2018年度目標鎮政府性基金投資估算財政資金補貼款費用支出 竣工決算表
機關單位:萬塊
新項目 |
累計數 |
常見費用支出 |
大型項目花費 |
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工作幾大類 幾個會計科目編號規則 |
科目必種類 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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新型農村片區撥出 |
926.00 |
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926.00 |
212 |
13 |
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的城市框架措施服務設施費及相應自查自糾債款收入來源按排的付出 |
926.00 |
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926.00 |
212 |
13 |
99 |
其他的大城市理論知識措施模塊化費布置的教育支出 |
926.00 |
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926.00 |
加總 |
926.00 |
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926.00 |
2018一年度資本資產負債環境表 |
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錢數公司的:萬 |
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總量 |
市場價值 |
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年終數 |
月底數 |
年末數 |
年初數 |
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一、資金合計數 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)流量基金 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)統一財產 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
ไ 應該國家公務專用車 |
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൩ 監察巡邏小二租車 |
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🃏 重型正規高技術車輛租賃 |
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🔯 相關買車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🎃 4.其余固定住債務 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
ဣ 減:當年度攤銷及減值籌備 |
—— |
—— |
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(三)不斷項目投資 |
—— |
—— |
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(四)正在新建工程建設 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)有形債務 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
⛦ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)其他資金 |
—— |
—— |
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二、流動負債加總 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈股權加總 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮街道社區干凈精準服務心中2018年度決算情況說明
一、光于濟南市松江區車墩鎮特別環保服務管理主2018第四季度收錄開支預算總體目標現象原因分析
上海市松江區車墩鎮社區工作公司清潔工作公司2018𒈔年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、對北京市松江區車墩鎮片區衛生防疫售后服務部局2018一年度營收結算的時候情況報告表示
上年🥀收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、相關南京市松江區車墩鎮小區公共衛生服務于基地2018年性支出部門預算環境說明書
年初🍬支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、對于沈陽市松江區車墩鎮社區精準服務站衛生管理精準服務主2018全年度財政資金撥付納入收支總體性情況下闡明
上海市松江區車墩鎮居委會衛生間服務性學校2018ꩲ年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、更多沈陽市松江區車墩鎮社區安全安全服務的中2018年末一樣 共公概算財政開支審批開支竣工決算實際請示報告怎么寫
(一)一般的共同工程預算財政預算付款撥出部門預算綜合性前提
上海市松江區車墩鎮平臺干凈衛生服務保障心中2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)通常通用國庫預算國庫審批撥出預算的結構情況
上海市松江區車墩鎮片區干凈功能公司2018ܫ年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)應該公共服務費用財務補貼款收入支出竣工決算按照情形
上海市松江區車墩鎮片區干凈服務保障機構2018🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
🔯(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
ꦬ(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
🅠(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “群眾診療衛生情況組織 (款)”1424.38萬,進來:
ꩲ“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“另一個基成醫療系統間衛生間醫療機構付出(項)”8.18W,關鍵用在每天的工作費用支出 。
(2) “公開衛生間(款)”1174.87W,進來:
🌳“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3🍎、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
✱“個人房產教育體制改革收支(款)” “個人房產個人住房公積金(項)”4.24千元,常見適用:繳稅人社保公積金。
六、有關鄭州市松江區車墩鎮居委公共衛生服務培訓主2018年末通常公益性概預算財政收入支出補貼款主要收入支出竣工決算問題請示報告
上海市松江區車墩鎮街道辦事處清潔衛生服務保障中央2018✨年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
൲七、關于上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生學售后服務中央2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算國庫補貼款收支結算的時候總體經濟具體情況詳細說明。
武漢市松江區車墩鎮特別衛生情況售后服務咨詢中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”預備費財政廳審批費用支出 部門預算實際的現象詳細說明。
蘇州市松江區車墩鎮社區居委會公共衛生服務于學校2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。大部分病因是:已取銷因公接待客人。
🎶 因公出境(境)事業費由區外辦、區臺辦提供建制,并保持一致公示透明,本公司的已經的另外相同公示透明。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、就濟南市松江區車墩鎮街道辦衛生學的服務平臺2018半年度現政府性債券項目預算財政預算撥付教育支出預算實際情況闡述
上海市松江區車墩鎮特別干凈工作中心站2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城鄉建設特別總支出”926萬元,其中:
“別城市地區核心公用設施服務設施費安排好的費用支出 ♏”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有制股權投資合作經營概算民政捐款的情況反映
上海市松江區車墩鎮街道社區環衛工作中央2018半年度無公有投資企業經營估算財政資金付款支出費用。
十、的很重要法定程序的癥狀說明書
(一)企事業單位操作資金投入經費支出情形
上海市松江區車墩鎮社區居委會干凈衛生精準服務核心2018當年度高分子關啟動勞務費經費支出。
(二)以政府招標員支出費用情況下
滬市松江區車墩鎮片區干凈衛生產品中間2018♏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有企業股本有著用到條件
📖公布2018年12月31日,蘇州市松江區車墩鎮社區居委會健康的服務工作站行業顏值50W不低于公用機0臺(套),計量單位實用價值100萬往上專用的生產設備0臺(套)。
(四)估算績效評價經營具體情況
重慶市松江區車墩鎮社區服務保障站安全服務保障核心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
൩一、不需要審批薪水:指方上年中從本級不需要個部門授予的不需要審批,分為一半公用設施預決算不需要審批和政府性性基金投資預決算不需要審批。
🌃二、事業心發展收益:指事業心發展企公務員開設技術專業行業行動以及輔佐行動爭取的收益。重要是:醫療保健收益等
💖三、經驗收錄:指創業公司的在專業技術銷售業務營銷項目組織還有其輔助營銷項目組織以外開發非單獨結轉經驗營銷項目組織爭取的收錄。
📖四、某些凈薪資收錄水平:指單位名稱達到的除“財政預算付款凈薪資收錄水平”、“事業有成凈薪資收錄水平”、“加盟凈薪資收錄水平”等多于的凈薪資收錄水平。關鍵是:有價肺炎疫苗等凈薪資收錄水平等。
五、年末結轉和余額:就是指去年度并未做完、結轉到上年按關于標準依然適用的周轉金。
🤪六、歲末結轉和余額:指上本年或之前本年項目預算讓、因主觀環境有轉化尚未按原設計實現,需延長到后后本年按相關的英文相關規定不斷使用的的項目資金。
七、基本性付出:指企業為切實保障系統順利使用、做好每天做工作作業而發生的的每項付出。
📖八、工程教育結余:指企業單位為完畢指定區域的行政管理崗位神器任務或事業上的不斷發展要求,在基本上教育結余以外會發生的各類教育結余。
♉九、營業其他費用支出 :指事業性標準在職業 運動組織及捕助運動組織以外進行非自由賬務處理營業運動組織突發的其他費用支出 。
🌱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐷五一、機構程序運行事業有成費:指行政部門機構和對比國家國家公務員法管理方法的事業有成機構操作尋常公共信息決算財政性撥付安裝的一般教育花費中的守則通用事業有成費教育花費。