(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018本年部位結算的時候
目 錄
一局部 鄭州市松江區干凈衛生和年度計劃計生理事會會督促所概述
一、重要崗位職責
二、職能部門竣工決算的單位包含
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表
一、收錄經費支出結算的時候總表
二、薪資收入預算表
三、花費竣工決算表
四、財政預算付款純收入經費支出預算總表
五、似的共同概算財政性審批性支出預算表
六、通常公用設施預算財政廳審批常規費用支出 預算表
七、正常公開概算民政撥付“三公”資金及危險機關運作資金支出費用竣工決算表
八、以政府性母基金概算財政付出捐款付出竣工決算表
九、資金資產負債環境表
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
四是組成部分 詞釋義
第一部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況
一、主要是職能部門
🥀佛山市松江區環保和方案生肓理事會會輔導所是松江區環保和方案生肓理事會會歸屬的政府部門執法檢查進行監督醫療設備機構,大部分承擔者本區共公環保、醫療設備環保和方案生肓執法檢查進行監督輔導等責職,列為按照因公員法經營比率。大部分責職相應:
🦹1.堅決貫徹來執行我國和上海市、本區安全衛生情況和準備生孕運行管理的法律專業、法律、章程、和方案、新政,安排進行本區行政性行政區域劃分內安全衛生情況和準備生孕執法監督運行控規和全年準備,擬訂相對應的運行不定時規章制度和要求。
𓆏2.受重慶市松江區環保防疫和工作計劃生孩常務醫學會代為,依法依規對本區傳柒病防治法、化妝學校環保防疫、衣食住行飲水水與安全相關聯品牌、工作環境環保防疫、牽扯環保防疫的犯法的案子推進整治。
ꦏ3.受成都市松江區干凈和策劃計生編委會會委派,依法辦事對本區整形從業、干凈高能力員、整形作業方案高能力與重量安全防護、采供血的違反規定的案子制定查辦;全權負責整形交通事故、醫患關系糾分行政處處里的特定作業。
ꦏ4.受佛山市松江區清潔和項目二孩理事會會請求,承受責任本區重特大活動內容的清潔質量監督的監管職能得到保障作業;承受責任本居民小區傳染給病、運作喝水、通用共同設施、放射學、機構及穩定涉及到的貨品等的突發通用清潔時間的質量監督的監管職能監管、應對應對和成果考核作業。
🍌5.受鄭州市松江區人身安全環保和進度表懷孕常務醫學會申請,擔責本區人身安全環保和行政訴訟核準項目和人身安全環保登記備案信息項目的人身安全環保技術水平應用審批、施工項目的防性人身安全環保技術水平應用審批、各類面制品人身安全機構標登記備案信息的基本管理制度工作任務。
🤪6.添加本產業園區內公用食品環境衛生間、醫疔食品環境衛生間督察的檢舉信檢舉信;施行中國和上海、本區食品環境衛生間督察抽樣檢驗、論文檢測工作任務。
🍸7.集體落實本區清潔和辦公的設計書二孩開展內容化建成,履行本區清潔和辦公的設計書二孩開展內容持續統計匯總、概述用、數據和發表,各類關聯政府性內容三公開辦公的;履行本區清潔和辦公的設計書二孩專項行動計劃綜合治理、清潔和辦公的設計書二孩法律專業、相關法律法規宣傳廣告育兒教育辦公的。
8.對本區各鎮、街道辦衛生情況輔導協管工作實現金融產品考核評價、監督。
9.受深圳市松江區安全衛生和預計發育常務醫學會協助,承載本區精準打擊“兩非”工作中。
10.舉辦沈陽市松江區衛生間和預計孕育理事會會交辦的許多法定程序。
二、部門制定
🌜根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。
遵照有關規范設有紀檢監督檢查組織機構。
🌞 受滬市松江區食品環保和行動行動計劃計生理事會會授權委托書,滬市松江區治療意外進行處理辦公樓室修在滬市松江區食品環保和行動行動計劃計生理事會會遠程監控所。
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018年末結算的時候表
2018本年度年收入結余部門預算總表
機關單位:億元
純收入 |
性支出 |
||
業務 |
結算的時候數 |
活動 |
部門預算數 |
一、財政廳撥付效益 |
2777.81 |
一、似的通用服務性其他支出 |
|
中間:地方政府性債券財務預算財務付款 |
|
二、外交關系費用 |
|
二、上級部門補貼金收錄 |
|
三、飲水機收入支出 |
|
三、事業上收入水平 |
|
四、服務性安全的結余 |
|
四、營運使收入 |
|
五、的教育性支出 |
4.90 |
五、付屬組織繳納收益 |
|
六、學科工藝付出 |
|
六、一些薪資 |
2.50 |
七、文化產業體育課與媒體收入支出 |
|
|
|
八、時代基本保障和就業問題花費 |
241.13 |
|
|
九、醫療器械安全衛生與規劃生二胎收支 |
2060.46 |
|
|
十、低碳環保標準收支 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌小區費用支出 |
|
|
|
12、農業水其他支出 |
|
|
|
十四、公路網車輛運輸支出費用 |
|
|
|
十四、影視資源探勘資料等收入支出 |
|
|
|
第十五、金融業安全制造業等教育支出 |
|
|
|
第十六、經融花費 |
|
|
|
十二、協助某個的地方費用支出 |
|
|
|
18、國土局海洋資源氣象學等收支 |
|
|
|
十八、個人住房擔保總支出 |
435.97 |
|
|
二十二、調味品東西存儲收入支出 |
|
|
|
二十一國慶、相關付出 |
|
年初納入總計 |
2780.31 |
年初費用支出 累計數 |
2742.46 |
用事業性資金掩蓋收入支出表差額 |
|
余額分配比例 |
|
年終結轉和余額 |
139.48 |
半年度結轉和余額 |
177.33 |
總額 |
2919.79 |
總額 |
2919.79 |
2018本年度個人收入部門預算表
企業單位:多萬元
的項目 |
上年年收入預估合計 |
不需要付款收錄 |
上級領導補助款收入水平 |
創業收錄 |
開收錄 |
付屬標準上交納入 |
各種薪資 |
||||
功能分類 |
項目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2780.31 |
2777.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
205 |
|
|
幼小銜接經費支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個培育費用支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余的教育費用支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代保障措施和人才需求費用 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門教育事業公司離退職 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口治理的行政部門企業單位離退休之 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關單位企事業機關單位最基本頤養天年安全網上繳費教育支出 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門教育事業公司的職業角色年金付款性支出 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障清潔和準備孕育其他支出 |
2098.31 |
2095.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
|
共公公衛 |
2034.95 |
2032.45 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
02 |
干凈衛生遠程監控醫療機構 |
2032.17 |
2029.67 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
10 |
的突發公開安全衛生活動應急響應加工 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的單位名稱醫療機構 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政部門機關單位醫遼 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋服務保障費用 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改草其他支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房貸款救濟款 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
|
2018第四季度撥出竣工決算表
組織:十萬
項目流程 |
本年度撥出累計 |
主要性支出 |
項目流程開支 |
繳納上級領導收支 |
管理撥出 |
對所屬公司補貼申請書收支 |
||||
功能分類 |
題目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
2742.46 |
2385.55 |
356.91 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培育撥出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一基礎教育經費支出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它教學開支 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展擔保和就業的其他支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處人事企業離退職 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口經營的行政管理企業單位離養老金 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關單位企業發展機關單位常見關于養老地產養老人身險納費總支出 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業性工作單位職業技能年金網上繳費教育支出 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備環衛和方案發育結余 |
2060.46 |
1708.45 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環境衛生 |
1997.10 |
1645.09 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
02 |
清潔衛生輔導組織 |
1994.32 |
1645.09 |
349.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
事件真相報告共公衛生學事件真相緊急工作 |
2.78 |
|
2.78 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上的機關單位醫院 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
人事部門企業單位醫遼 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房切實保障結余 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房體制改革收入支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房貼補 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
2018半年度財政局捐款凈收入開支預算總表
機構:W
納入 |
收支 |
||||
新項目 |
部門預算數 |
大型項目 |
自動求和 |
常見公共服務預決算財政支出審批 |
政府機構性股票基金費用不需要捐款 |
一、應該公共信息費用國庫撥付 |
2777.81 |
一、基本上公用保障花費 |
|
|
|
二、市政府性債券成本預算財務捐款 |
|
二、外交政策撥出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務很安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育費用 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
六、科學研究水平性支出 |
|
|
|
|
|
七、學歷教育與影視文化結余 |
|
|
|
|
|
八、發展質量保障和出去上班收入支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
九、診療環保與預計生肓收支 |
2047.05 |
2047.05 |
|
|
|
十、節約能源節能降耗其他支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉統籌特別付出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十三、城市交通管理管理結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享勘查信息內容等費用 |
|
|
|
|
|
十四、商業運作服務質量業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財經花費 |
|
|
|
|
|
二十七、支助別省市付出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源浮游生物氣象預報等付出 |
|
|
|
|
|
十八、房間保證性支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
第二十、糧油食品東西自給率費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、別費用支出 |
|
|
|
上年收錄總計 |
2777.81 |
本年度花費預估合計 |
2729.05 |
2729.05 |
|
月初不需要捐款結轉和節余 |
17.53 |
年底不需要付款結轉和節余 |
66.29 |
66.29 |
|
一樣共同費用財政資金付款 |
17.53 |
|
|
|
|
區政府性基金投資項目預算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
2795.34 |
累計 |
2795.34 |
2795.34 |
|
2018第四季度基本服務性預竣工決算財政資金付款總支出竣工決算表
方:萬塊
品牌 |
自動求和 |
常規經費支出 |
新項目性支出 |
|||
能力分為 幾個會計科目商品編碼 |
考試科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼教教育支出 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
|
許多幼教費用支出 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
99 |
一些培育花費 |
4.90 |
|
4.90 |
208 |
|
|
社會性確保和自主創業開支 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
|
行政管理視野廠家離養老 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管的行政訴訟公司的離養老金 |
19.53 |
19.53 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關創業企機關事業單位差不多關于養老地產養老保障付款性支出 |
144.46 |
144.46 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業標準職業分析年金納費收支 |
77.14 |
77.14 |
|
210 |
|
|
醫療器械食品衛生和行動計劃生殖開支 |
2047.05 |
1700.58 |
346.47 |
210 |
04 |
|
公眾干凈衛生 |
1983.69 |
1637.22 |
346.47 |
210 |
04 |
02 |
清潔衛生進行監督設備 |
1980.91 |
1637.22 |
343.69 |
210 |
04 |
10 |
意外行為共公環境衛生行為緊急操作 |
2.78 |
|
2.78 |
210 |
11 |
|
行政部門事業有成機關單位醫療設備 |
63.36 |
63.36 |
|
210 |
11 |
01 |
行政機關機關單位醫療保健 |
63.36 |
63.36 |
|
221 |
|
|
個人住房服務結余 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
|
公寓房教育體制改革性支出 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
221 |
02 |
03 |
買房子救濟款 |
237.39 |
237.39 |
|
總金額 |
2729.05 |
2377.68 |
351.37 |
2018年度目標一樣公開費用財務撥付主要收入支出部門預算表
計量單位:千元
的項目 |
加總 |
工人專項經費 |
通用資金投入 |
||
生活劃分類別 題目編寫代碼 |
考試科目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資發福利支出費用 |
2132.10 |
2132.10 |
|
301 |
01 |
主要待遇 |
232.86 |
232.86 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
852.50 |
852.50 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
220.23 |
220.23 |
|
301 |
06 |
飯食補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效月薪 |
|
|
|
301 |
08 |
政府機關衛生事業公司的幾乎養老商業險商業險費 |
133.39 |
133.39 |
|
301 |
09 |
工作年金付費 |
77.14 |
77.14 |
|
301 |
10 |
企業職員常見診療人壽保險手機繳費 |
63.36 |
63.36 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療衛生補助款手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種世界得到保障交費 |
11.75 |
11.75 |
|
301 |
13 |
房屋公積金貸款 |
198.58 |
198.58 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些公司獎勵總支出 |
342.29 |
342.29 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務項目收入支出 |
214.45 |
|
214.45 |
302 |
01 |
會議室費 |
5.98 |
|
5.98 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
03 |
聯系費 |
0.60 |
|
0.60 |
302 |
04 |
程序費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
16.53 |
|
16.53 |
302 |
07 |
郵電局費 |
4.82 |
|
4.82 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管標準化管理費用 |
5.38 |
|
5.38 |
302 |
11 |
旅差費 |
5.11 |
|
5.11 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
7.52 |
|
7.52 |
302 |
14 |
租售費 |
0.87 |
|
0.87 |
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
0.35 |
|
0.35 |
302 |
17 |
公務服務服務費 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
18 |
上用資料費 |
10.74 |
|
10.74 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
27 |
信賴銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
19.63 |
|
19.63 |
302 |
29 |
春節福利費 |
101.38 |
|
101.38 |
302 |
31 |
因公租車運營定期維護費 |
15.14 |
|
15.14 |
302 |
39 |
其他公路交通管理費 |
7.20 |
|
7.20 |
302 |
40 |
稅金及疊加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的商品種類和服務性性支出 |
10.84 |
|
10.84 |
303 |
|
對個人的和的家庭的經濟補貼 |
20.45 |
20.45 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.30 |
9.30 |
|
303 |
02 |
退居二線費 |
10.23 |
10.23 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.54 |
0.54 |
|
303 |
10 |
個人的畜牧業生產方式政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的本人和家居的補帖費用 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
投資基金性支出費用 |
10.68 |
|
10.68 |
310 |
02 |
企業辦公裝置購置費 |
9.59 |
|
9.59 |
310 |
03 |
轉用裝置購置費 |
1.09 |
|
1.09 |
310 |
07 |
短信數據網絡及app購進不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待買車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通費方法租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股本購進 |
|
|
|
310 |
99 |
任何金融資本性性支出 |
|
|
|
加總 |
2377.68 |
2152.55 |
225.13 |
2018一年度普通公共性費用預算財政性捐款“三公”專項資金及行政機關啟動專項資金其他支出預算表
部門:萬塊
般公益性成本預算財政資金捐款“三公”勞務費 |
市直機關正常運行 經費預算部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公專用車購進及正常運行費 |
公務接侍接侍費 |
|||||||||
小計 |
因公私車 購買費 |
公務接待私車 正常運作費 |
||||||||||
概算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
225.13 |
148.50 |
136.91 |
0 |
0 |
147.50 |
136.74 |
130.00 |
121.60 |
17.50 |
15.14 |
1.00 |
0.17 |
2018年中政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤概算財政性補貼款其他支出竣工決算表
基層單位:萬
產品 |
預估合計 |
核心收支 |
該項目性支出 |
|||
性能進行分類 課程打碼 |
考試科目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年金融資產負債率時候表 |
||||
|
|
票額計量單位:70萬 |
||
|
數據 |
實際價值 |
||
月初數 |
年尾數 |
年終數 |
歲末數 |
|
一、財力總計 |
—— |
—— |
2112.55 |
2240.08 |
(一)流入資金 |
—— |
—— |
159.96 |
181.62 |
(二)比較固定資產處置投資 |
—— |
—— |
1802.59 |
1908.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
3983.3 |
3983.3 |
769.12 |
769.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
16 |
8 |
324.56 |
218.48 |
(1)車輛 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
🐓 正常因公買車 |
|
|
|
|
🍎 監察交警執法公務車 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
🍎 持種正規的技術公務車 |
|
|
|
|
𝓀 相關車輛 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
75.26 |
75.26 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
⛄ 4.同一統一財力 |
—— |
—— |
708.91 |
920.86 |
🍰 減:累計額計提折舊及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)不斷的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的基金 |
—— |
—— |
150.00 |
150.00 |
꧂ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個基金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率合計數 |
—— |
—— |
20.48 |
4.29 |
三、凈資源自動求和 |
—— |
—— |
2092.07 |
2235.79 |
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
一、關羽天津市松江區衛生管理和策劃二孩專委會會督促所2018每年薪水經費支出部門預算總體目標實際請示報告書怎么寫
北京市松江區安全和計劃方案發育常務協會督促所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;🥂工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。
二、至于昆明市松江區安全和方案計劃生育政策委會會執法監督所2018季度利潤部門預算狀態講解
當年度🧸收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。
三、相對于武漢市松江區公共衛生和計劃怎么寫生肓常務管委會監察所2018半年度費用竣工決算環境說
年初💜支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。
四、就北京市松江區環保和項目孕育常務聯合會開展所2018財政預算年度財政預算捐款使收入費用總體布局情況發生闡明
西安市松江區衛生情況和年度計劃生肓常務醫學會監查所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;♕工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。
五、就武漢市松江區衛生管理和年度計劃生孩子理事會會遠程監控所2018財務年度基本公眾工程預算財務撥付收支結算的時候癥狀說明怎么寫
(一)應該通用項目預算財政局審批付出結算的時候基本情況發生
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。🤪主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。
(二)正常公共性費用預算財政局付款費用結算的時候組成部分現狀
♑上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。
(三)基本公共性工程預算財政局審批付出竣工決算重要原因
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:𝐆人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:
1♔、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。🌊主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:🍬退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。
5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
8🥃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
9⛄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
😼上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:
1𒊎、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。
2𓄧、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。
3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。
4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。
ꦍ七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費民政捐款支出費用部門預算總體目標原因說明書。
𓆏上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。
2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。
(二)“三公”金費財政部門捐款開支竣工決算詳細情形介紹。
2018𓃲年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0.00萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:
公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。
🌠國家公務公務車正常運行運營維護費用15.14萬的大寫。重點于安全質量監督監測數據、自查報告本職工作所須因公私家車生物燃料、檢修費、過站停放費、穩妥費及檢修檢修等經費支出。2018年,東莞市松江區衛生管理和籌劃生殖理事會會督促所經濟類型各項目預算方支出財政預算付款的公務活動出行保留量為7輛。
3、公務接待費支出0.17萬元。其中:
🦩國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。
八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國家股資產投資管理費用財務補貼款條件代表
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、的重要的事由的問題反映
(一)行政單位運作資金性支出情形
꧟上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。
(二)現政府回收總支出時候
🤪上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。
2018෴年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。
(三)工程車輛、室內特色損壞狀態
1.此車
𝕴截止目前2018年12月31日,佛山市松江區環境衛生和項目二孩理事會會進行監督所便用的普通因公活動專車中,由區部門行政事務標準化管理處按照食品保障措施的普通因公活動專車為7輛。
2.經過
滬市松江區衛生監察和項目孕育常務委會監察所2018本年無房層特異占據。
(四)費用績效考評服務管理狀況
傷害市松江區環衛和工作規劃養育常務專委會進行監督所2018年度制定目標估算效績考核監管做操作開始現狀有以下:本機構創建了有以下估算效績考核監管制度的重要性:《沈陽市松江區清潔和項目生殖常務管委會監督的管理系統方法職能所估算監管妙招》;做操作措施問題健全制度效績考核制定目標核編、效績考核偵測和效績考核考核等。全整個過程效績考核監管實行現狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🙈,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
💞一、不需要補貼款薪資:指計量單位年初度從本級不需要部門乃至每一位員工完成的不需要補貼款,還包括基本上公共信息費用不需要補貼款和國家性投資基金費用不需要補貼款。
二、創業上工資工資收入:指創業上基層單位實施工程專業服務行為極其氧化硅行為選取的工資工資收入。
🌳三、營業利潤:指工作機關單位在工程專業服務游戲游戲活動內容極其捕助游戲游戲活動內容本身積極開展非獨有記帳營業游戲游戲活動內容拿到的利潤。
💃四、某個工資:指的單位作為的除“財政局付款工資”、“事業發展工資”、“銷售工資”等范圍內的工資。具體是:研究工資等。
五、年初結轉和余額:意指上一年度還沒有完整、結轉到年初按有關于規定標準仍在在使用的錢。
🅰六、年初結轉和節余:指本半年終度或很早以前半年終財政預算制定、因可觀生活條件的發生變遷無發按原準備推行,需延時到未來的日子里半年終按有觀規則接著適用的經濟。
七、核心收入結余:指企業單位為擔保醫院一般工做、達到基本工做目標任務而有的一項收入結余。
♒八、投資項目撥出:指政府部門為達成獨特的行政訴訟本職工作的任務或企業發展壯大目標值,在一般撥出之上會發生的每一項撥出。
♓九、生意管理收入教育支出:指企業發展的單位在正規專業游戲活躍及手游輔助游戲活躍之下做非單獨的折算生意管理游戲活躍突發的收入教育支出。
🐎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍃國慶、人事部門機關開機運行企業費:指人事部門院校和根據公務接待員法管理方法的企業院校選用一樣公開概預算不需要付款科學安排的差不多收支中的定期公供企業費收支。