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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 上架的時間:2018-08-16 閱讀次數:

杭州市松江區百姓地方政府外事企業辦公區

2016第四季度行政部門部門預算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、關鍵職權

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ東莞市松江區公民部分外事企業企業辦公場所室是主觀該區外事運作上的區部分分解成部分,同一卻是國共松江區委及外事外宣運作上老板小組內事情的運作上系統。其關鍵責任是:(一)深入推進審理關以的外事運作上的戰略目標、法律法規措施和規律、法律法律法規、區域性法規制度,并結合現場本區現場,集體頒布關以的平臺性法律法律法規、區域性法規制度和法律法規措施。(二)承當來松登陸的更重要外賓的接侍客人運作上或是承當諸侯國駐華外交法律法規工做人士控制治療來松參與公務接侍做任務的確定運作上;承當總體確定區老板舉辦非經濟貿易外事做任務。(三)承當本區與在美國的融洽區域或各地與人相處做任務的集體、治療、指引及總體性運作上;承當與在美國的平臺部分推進融洽交流信息與企業合作;指引本區外事接侍客人、對內經濟交法律法規往及涉外企業瞻仰點建造運作上。(四)承當本區工做人士控制治療因公回國旅游和赴深圳、澳門很人事部們部位區的歸口治療運作上;結合關以的法律法規,審批流程或復審關以的部分派往的回國旅游及赴深圳、澳門很人事部們部位區團組和工做人士控制治療運作上;承當申請注冊因公回國旅游工做人士控制治療的戶照和申請注冊簽證控制及因公工做人士控制治療赴深圳、澳門很人事部們部位區的車輛通行卡的簽署及簽注;承當申請注冊區老板出訪報批等現狀說明;承當本區對內經濟邀約治療運作上。(五)指引基層組織外事運作上系統的銷售業務運作上;承當外事團干部國際局面、對內經濟法律法規措施、外事記律等菅理方面的教育培訓教育與培訓教育運作上;監督全面檢查、全面檢查外事記律的審理現狀,配合區關以的部分治療違背外事記律、加重侵害國度集體利益和實力的大的犯罪案件。(六)治療、指引松江區公民對內經濟融洽醫學會等社會化集體運作上。(七)承當國共松江區委外事、外宣運作上老板小組內事情外事企業企業辦公場所室的平時的運作上。(八)承辦單位區部分交辦的其他的地方。

二、相關部門結算的時候工作單位組成

♈從預預算機關單位形成看,武漢市松江區市民現區政府外事辦公裝修區室部門預算也包括:武漢市松江區市民現區政府外事辦公裝修區室本級預算、屬下一個事業上機關單位結算的時候。

納為沈陽市松江區國民監管部門外事辦公裝修室2019年度監管部門預算編織空間的機關單位各單見下表:

數字序號

標準公司名稱

自己的名字

1

傷害市松江區人們以政府外事辦工室(本級)

 

2

重慶市松江區國.際交流會主

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016全年收錄其他支出結算的時候總表

方:來萬

年收入

費用支出

頂目

預算數

新項目

結算的時候數

一、財政性撥付薪資

664.57

一、普遍公共信息服務經費支出

617.88

  各舉:部門性貨幣基金費用國庫付款

 

二、國際關系支出費用

 

二、上級部門補貼凈收入

 

三、國家安全付出

 

三、事業有成凈收入

 

四、公共信息可靠教育支出

 

四、經營者收錄

 

五、幼小銜接總支出

 

五、附屬醫院企業單位上交工資

 

六、專業技木花費

 

六、其它的薪水 

 

七、藝術田徑與媒體費用支出

 

 

 

八、社會的擔保和專業教育支出費用

18.73

 

 

九、整形衛生學與計劃方案發育支出費用

7.22

 

 

十、能效環保節能結余

 

 

 

11、村鎮社區服務站總支出

 

 

 

12、農業水開支

 

 

 

十五、交通管理貨物運輸收支

 

 

 

十四、的資源勘察圖片信息等經費支出

 

 

 

二十、商家售后服務業大頭等收入支出

 

 

 

16、金融投資性支出

 

 

 

二十七、捐助某些地方支出費用

 

 

 

18、土地資源海上氣候等教育支出

 

 

 

黨的十九、往房有效保障費用支出

22.89

 

 

三十、糧油食品廢舊物資儲備庫經費支出

 

 

 

二國慶、同一費用

 

當年度工資收入累計

664.57

上年其他支出加總

666.72

用事業性股權基金確定出入差額

 

節余劃分

 

年終結轉和余額

14.00

年底結轉和余額

11.85

總金額

678.57

總額

678.57


2016年終利潤結算的時候表

企業單位:萬美元

工程

上年收入水平加總

財政性付款效益

領導補助費凈收入

事業心營收

經營管理利潤

附屬醫院院校繳納收益

許多創收

功能分類
科目編碼

項目公司名稱

累計數

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

通常情況下公眾的服務其他支出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

鎮政府辦公樓廳(室)及相應醫院事務性

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  財政運轉

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  一半行政訴訟處理事物

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業啟動

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

某些一般的共同服務的開支

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  另一個基本上公用售后服務費用

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

發展保駕護航和工作付出

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務企事業標準離退職

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口安全管理的政府部門工作單位離退體

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  政府部門自己事業企業基本性養老服務穩定付費收入支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  機關企業發展部門企業發展部門職業類型年金付款經費支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥食品衛生與準備生小孩收入支出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫治保證

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政性的單位醫疔

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業上計量單位醫療服務

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房確保其他支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋制度改革開支

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  居住房社保公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  挑選心儀的房子補帖

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016財政年度結余部門預算表

方:萬

新項目

年初花費累計

基本性開支

好項目性支出

繳納上級領導教育支出

經營者性支出

對附帶的單位補貼支出費用

功能分類
科目編碼

管理費用品牌

累計

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

一樣公眾服務質量教育支出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

人民政府辦工廳(室)及有關醫療機構工作

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政事務加載

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  普通政府部門治理工作

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  教育事業程序運行

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

另外通常情況下公共信息服務付出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  一些基本上精準服務性精準服務其他支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

發展得到保障和專業教育收支

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業上企業離養老金

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管理制度的行政管理方離退職

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  行政機關事業上工作單位基本的健康社保養老費用手機繳費支出費用

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  企事業上企業事業上企業職業的年金手機繳費教育支出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫藥環衛與計劃怎么寫生小孩收支

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療機構基本保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政處基層單位醫藥

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  人事政府部門醫療保障

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

居住房有效保障付出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革創新開支

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  租賃房住房基金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  房產買賣補貼政策

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016當年度財政部門補貼款效益花費竣工決算總表

的單位:萬的大寫

創收部門預算數

開支竣工決算數

品牌

預算數

項目

累計

大部分公用費用不需要捐款

政府機構性債券費用財政性審批

一、平常共公決算財政部門付款

 664.57

一、正常公共信息售后服務花費

617.88

617.88

 

二、縣政府性債券費用預算財政廳捐款

 

二、外交史支出費用

 

 

 

 

 

三、中國國防費用支出

 

 

 

 

 

四、共公防護付出

 

 

 

 

 

五、基礎教育付出

 

 

 

 

 

六、科學的能力付出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術體育健康與新傳媒總支出

 

 

 

 

 

八、社會化保障措施和專業教育收支

18.73

18.73

 

 

 

九、整形衛生監督與準備生小孩收入支出

7.22

7.22

 

 

 

十、節省安全經費支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉一體化街道辦性支出

 

 

 

 

 

12、農林業水總支出

 

 

 

 

 

13、公路網公路運輸費用

 

 

 

 

 

十四、物資探勘相關信息等花費

 

 

 

 

 

第十五、工業的夜場服務等其他支出

 

 

 

 

 

十五、金融創新總支出

 

 

 

 

 

二十七、協助各種地域撥出

 

 

 

 

 

18、國土局海洋資源氣象臺等費用支出

 

 

 

 

 

十八、居住房的保障收入支出

22.89

22.89

 

 

 

二是、油糧材料物資收儲支出費用

 

 

 

 

 

二十一月、其它的費用支出

 

 

 

本年度納入總計

664.58

年初總支出預估合計

666.72

666.72

 

月初財政部門審批結轉和盈余

14.00

年尾財政性捐款結轉和盈余

11.85

11.85

 

      普通公眾成本預算財政預算撥付

14.00

 

 

 

 

      中央政府性理財產品費用國庫撥付

 

 

 

 

 

共計

678.57

共計

678.57

678.57

 

 


2016年末平常公共服務費用國庫撥付收支結算的時候表

公司的:萬塊

投資項目

普遍公共服務費用預算國庫撥付其他支出結算的時候數

的功能幾大類

專業科目編號規則

課程和科目簡稱

累計

一般收支

產品結余

201

 

 

通常情況通用服務質量撥出

139.55

139.55

 

201

03

 

市政府辦公廳(室)及對應平臺事務性

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政訴訟正常運行

88.68

88.68

 

201

03

02

  一樣 行政機關監管事務性

17.40

 

17.40

201

03

50

  視野操作

50.87

50.87

 

201

99

 

另一應該公益性產品撥出

460.93

 

460.93

201

99

99

  許多正常公眾服務質量撥出

460.93

 

460.93

208

 

 

社會發展的保障和就業創業支出費用

18.73

18.73

 

208

05

 

財政事業機構離提前退休

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口標準化管理的政府部門方離養老

0.30

0.30

 

208

05

05

  部門人事廠家差不多養老人身險人身險手機繳費花費

13.08

13.08

 

208

05

06

  企自己事業政府部門自己事業政府部門事業年金繳納花費

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療保障健康與籌劃養育花費

7.22

7.22

 

210

05

 

醫療擔保擔保

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政機關基層單位醫療保障

3.94

3.94

 

210

05

02

  企業方醫療設備

3.28

3.28

 

221

 

 

往房服務保障收支

22.89

22.89

 

221

02

 

自建房收入分配改革總支出

22.89

22.89

 

221

02

01

  個人住房個人公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  買房貸款補貼標準

11.64

11.64

 

加總

666.72

188.39

478.33


 

2016當年度通常公共信息概算不需要撥付大致其他支出結算的時候表

  公司:萬是

大型項目

似的共同預決算不需要補貼款

主要收支部門預算數

實惠劃分類別

管理費用編碼查詢

會計科目名稱大全

總金額

職工經費支出

共公資金投入

301

 

月工資待遇福利費用支出

149.36

149.36

 

301

01

  大致很大打工族薪資

21.90

21.90

 

301

02

  津貼津貼

38.25

38.25

 

301

03

  績效工資

23.81

23.81

 

301

04

  別世界安全保障付款

9.50

9.50

 

301

06

  餐費補貼政策費

 

 

 

301

07

  工作績效月薪

27.96

27.96

 

301

08

政府部門自己事業政府部門總體給社保養老費用手機繳費

13.08

13.08

 

301

09

職業類型年金付款

5.35

5.35

 

301

99

  別的月薪福利待遇花費

9.51

9.51

 

302

 

貨物和服務保障教育支出

15.08

 

15.08

302

01

  辦公樓費

3.27

 

3.27

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  辦理手續訂

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業標準化保管費

 

 

 

302

11

  交通費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出境(境)成本費用

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接代費

 

 

 

302

18

  專業原料費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專門用燃油費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

0.22

 

0.22

302

27

  下令讓國際業務費

 

 

 

302

28

  商會事業費

1.43

 

1.43

302

29

  福利性費

6.73

 

6.73

302

31

  公務活動使用車程序運行維修保養費

 

 

 

302

39

  相關道路管理費

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及增添收費

 

 

 

302

99

  別商品種類和服務培訓總支出

0.01

 

0.01

303

 

對個和家人的補助費

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫藥費

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

11

  房屋社保公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補助費

 

 

 

303

13

  買新房補肋

11.64

11.64

 

303

99

  相關對私人和家人的補貼政策其他支出

0.27

0.27

 

310

 

別資產管理性花費

0.50

 

0.50

310

02

  工作儀器折舊費

0.50

 

0.50

310

03

  專門用裝置購置費

 

 

 

310

07

  信心電腦網絡及應用添置更行

 

 

 

310

13

  公務活動買車租賃費

 

 

 

310

19

  另外的交通銀行軟件工具折舊費

 

 

 

310

99

  的投資者性付出

 

 

 

預估合計

188.39

172.81

15.58

 


2016本年大部分公共性預部門預算財務付款“三公”事業費及部門運轉事業費收入支出部門預算表

單位名稱:70萬

正常公眾工程預算財政支出付款“三公”經費預算

機關事業單位執行

接待費部門預算數

加總

因公出境

(境)費

因公專用車購買及進行費

公務活動接待客人費

小計

公務活動出行用車

折舊費費

國家公務租車

電腦運行費

費用預算數

預算數

費用數

竣工決算數

概算數

預算數

概算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

決算數

預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016全年政府機關性新基金項目預算財政資金捐款收入支出部門預算表

企業:萬塊

該項目

政府部門性股票基金概預算財務付款撥出預算數

功能鍵總類

幾個會計科目編寫代碼

會計分類英文名稱

累計

常見收支

好項目付出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、就武漢市松江區中國政府部門外事商務公司辦公室2016本年凈收入經費支出整體具體情況這說明

杭州市松江區人民群眾政府性外事會議室室2016🃏年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、至于東莞市松江區人們縣政府外事接待室室2016全年工資收入部門預算情況描述

南京市松江區人民群眾政府辦公裝修室外事辦公裝修室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、有關于昆明市松江區人民群眾政府部外事接待室室2016年終總支出部門預算具體情況情況說明書

蘇州市松江區市民國家外事辦工室2016🐼年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、關干杭州市松江區各族市政府機關外事會議室室2016全年度財政資金捐款年收入收支環境承載力的情況反映

西安市市松江區大家相關部門外事辦公室2016🅠年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、關與傷害市松江區國民中央政府外事接待室室2016第四季度尋常通用概預算財政性審批費用支出 竣工決算情況就說明

(一)通常問題下公眾概算民政付款開支整體來說問題。

東莞市松江區中國市政府機關外事辦公裝修室2016ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)基本公用設施概預算財政性補貼款結余部門預算空間結構現狀。

天津市松江區民眾政府部門外事辦公室2016💛年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)通常情形下公共性成本預算財政預算補貼款花費部門預算實際上情形。

佛山市松江區百姓區政府外事辦工室2016🍌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1🌌、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2🎀、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3𓆉、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4ꦛ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5🍎、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7꧃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8ꦍ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9🐽、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11𝓀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12🥀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、對於西安市松江區我們政府接待室室外事接待室室2016年末應該服務性概預算民政補貼款根本經費支出部門預算事情解釋

南京市松江區民眾地方政府外事商務公司辦公室2016🅷年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1🃏、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ﷺ、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3✱、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費民政撥付收支部門預算環境承載力現象講解。

成都市松江區民眾以政府外事單位室2016♏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”資金投入財政資金撥付經費支出預算按照前提說明書。

2016🅺年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

🎶國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、至于滬市松江區公民區政府外事接待室室2016全年度地方政府性股票基金費用財政花費付款花費竣工決算時候闡明

滬市松江區各族人民當地政府外事辦公區室2016半年度無地方政府性基金投資費用財政廳捐款性支出。

九、國企資金經營的概預算財務補貼款狀態描述

傷害市松江區人們鎮政府外事企業企業辦公室2016年終無國企充分運營民政預算民政補貼款付出。

十、另外的最重要裝修細節的具體情況代表

(一)單位正常運作勞務費其他支出情形。

2016🅺年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府辦公室集中采購收支情形。

2016♉年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016🐟年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有控股財產占地環境。

截止目前2016年12月31日,上海市松江區我們中央政府外事辦公裝修室無小轎車。無政府部門實用價值50萬美元不低于專用裝備及計量單位總價值100余萬元上專門用環保設備。

(四)預算表業績考核的管理現象。

🍌上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

考核好評最終結果產品情況表

內容稱呼

 

概預算費用

XXX萬美金

評價語英語四級分值

 

口碑報告的格式

 

其主要效績

 

有大問題

 

整改方案提醒

 

整改措施情形

 

 


第四部分   名詞解釋

 

深圳市松江區人民群眾政府部門外事辦公室某次竣工決算開放無異常專業化形容詞需再行釋意。

 

 

附件:
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