西安市松江區人們鎮政府合作共贏討論辦公區室
2017本年預算
目 錄
第一點組成部分 深圳市松江區公民以政府聯合交流活動會議室室簡介
一、大部分職能部門
二、學校布置
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表
一、薪水開支結算的時候總表
二、年收入部門預算表
三、總支出部門預算表
四、財政費用捐款工資費用預算總表
五、基本公用財政部門預算財政部門撥付收入支出預算表
六、應該公用設施工程預算財政廳審批通常收入支出結算的時候表
七、普通公用設施項目預算財務審批“三公”費用及工商登記工作費用其他支出結算的時候表
八、以政府性債卷費用國庫撥付花費竣工決算表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明
第四步方面 詞解說
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、其主要職權
🍸(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🐎(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🅠(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ꦺ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🐽(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
二、組織 設置
🌼根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年部門預算表
2017年度目標工資總支出預算總表
公司:萬塊人民幣
個人收入 | 撥出 | ||
工程 | 部門預算數 | 該項目 | 預算數 |
一、財務補貼款工資收入 | 1163.70 | 一、一樣共公產品性支出 | 1085.40 |
中僅:鎮政府性股票基金預算表財政資金補貼款 |
| 二、外交政策撥出 |
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二、上家補助金收益 |
| 三、飲水機費用 |
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三、事業心凈收入 |
| 四、共公安全保障收支 |
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四、運作凈收入 |
| 五、教肓花費 |
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五、附加企業上交國家利潤 |
| 六、科學有效技藝花費 |
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六、其它年收入 |
| 七、人文體育類與傳媒廣告收支 |
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| 八、社會生活服務保障和大學生就業經費支出 | 21.33 |
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| 九、社區醫療干凈衛生與籌劃生孩子總支出 | 8.70 |
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| 十、能源管理環保健康花費 |
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| 11、城鄉經濟社區服務站總支出 |
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| 12、畜牧業水總支出 |
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| 十五、交通出行貨運收入支出 |
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| 十四、產品探礦新信息等撥出 |
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| 第十五、商業樓服務培訓業等付出 |
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| 十五、財經付出 |
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| 十八、協助某些國家撥出 |
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| 18、土地海底氣象站等收支 |
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| 第十九、公寓房服務開支 | 47.60 |
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| 第二十、糧油加工物資供應產出其他支出 |
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| 二十一國慶、同一其他支出 |
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本年度利潤自動求和 | 1163.70 | 當年度費用支出 自動求和 | 1163.03 |
用事業上貨幣基金解決收入支出表差額 |
| 余額調整 |
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本年結轉和余額 |
| 歲末結轉和余額 | 0.67 |
總結 | 1163.70 | 總結 | 1163.70 |
2017年收錄竣工決算表
企事業單位:多萬元
內容 | 本年度收錄自動求和 | 民政審批使收入 | 上一級補貼政策薪水 | 事業單位個人收入 | 銷售經營薪資收入 | 附加企業單位上交純收入 | 另外的收錄 | ||||
功能分類 | 考試科目種類 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 加總 | 1163.70 | 1163.70 |
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201 |
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| 般公眾服務保障費用 | 1086.07 | 1086.07 |
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201 | 03 |
| 以政府辦公區廳(室)及各種相關機購事務性 | 1086.07 | 1086.07 |
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201 | 03 | 01 | 人事部門程序運行 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 通常財政管理方法行政事務 | 891.79 | 891.79 |
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208 |
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| 市場經濟保駕護航和自主創業總支出 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 財政事業上單位名稱離離休 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政管理公司離退休工資 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 機構教育事業企事業編制基本性社區社保養老服務交費開支 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 機構事業上企業職業的年金交款結余 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
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| 醫疔衛生防疫與工作規劃生孩子開支 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 財政企業單位名稱醫疔 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 行政性機關單位醫遼 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
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| 房間有效保障費用支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 租賃房轉型收入支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 往房北京公積金 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 買房貸款補帖 | 28.88 | 28.88 |
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2017第四季度收入支出竣工決算表
單位名稱:十萬
項目 | 當年度收入支出加總 | 大多結余 | 工作經費支出 | 上交上級部門性支出 | 生產收入支出 | 對附屬的單位補助費教育支出 | ||||
功能分類 | 會計分類分類 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 總金額 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
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201 |
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| 基本公用設施貼心服務付出 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 關于部門企業省政府辦公廳(室)及關于組織事務處理 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 行政處正常運作 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 一半行政操作操作事務性 | 891.42 |
| 891.42 |
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208 |
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| 社會各界有效保障和就業形勢性支出 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 行政訴訟行業公司離離休 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政處組織離辭職 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 國家機關事業機關單位基本性養老院商業保險繳納撥出 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 機關事業發展機構事業發展機構崗位年金付費收入支出 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
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| 醫學健康與工作規劃孕育教育支出 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 行政性事業上的單位名稱醫療保健 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 政府部門機關單位醫療衛生 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
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| 個人住房得到保障收入支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 租賃房機構改革收入支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 租賃房房貸公積金 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 買房補助 | 28.88 | 28.88 |
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2017年中財政性撥付薪資收入開支部門預算總表
方:萬塊人民幣
利潤 | 費用支出 | ||||
頂目 | 預算數 | 內容 | 加總 | 應該公開工程預算財政資金補貼款 | 鎮政府性母基金費用預算財政支出補貼款 |
一、般公用設施預算表民政撥付 | 1163.70 | 一、平常公共工作工作費用支出 | 1085.40 | 1085.40 |
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二、政府機構性資金概算財政支出付款 |
| 二、外交政策收支 |
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| 三、飲水機費用支出 |
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| 四、公用安全的性支出 |
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| 五、幼小銜接經費支出 |
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| 六、小學科學水平總支出 |
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| 七、傳統文化田徑與文化費用 |
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| 八、社會中質量保障和大學生就業收入支出 | 21.33 | 21.33 |
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| 九、醫療清潔清潔與項目二孩其他支出 | 8.70 | 8.70 |
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| 十、低碳節能減排付出 |
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| 五一、新型農村居委會結余 |
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| 12、農業和林業水教育支出 |
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| 十五、流量裝卸搬運經費支出 |
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| 十四、資源量地質勘察消息等收支 |
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| 十四、商業運作貼心夜場服務等收入支出 |
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| 十五、金融科技教育支出 |
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| 十六、幫扶其它的地域其他支出 |
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| 十九、國土局海上景象等開支 |
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| 黨的十九、住宅房的保障經費支出 | 47.60 | 47.60 |
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| 三十五、油糧東西自給率性支出 |
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| 二十一國慶、其它的其他支出 |
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年初盈利總金額 | 1163.70 | 當年度開支累計數 | 1163.03 | 1163.03 |
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期初財政支出捐款結轉和節余 |
| 年尾民政審批結轉和余額 | 0.67 | 0.67 |
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平常公共服務工程預算國庫補貼款 |
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地方政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算民政捐款 |
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合計 | 1163.70 | 總額 | 1163.70 | 1163.70 |
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2017年終應該公共信息預結算的時候財政廳補貼款經費支出結算的時候表
企事業單位:億元
品牌 | 合計數 | 總體花費 | 工作費用 | |||
職能的分類 課程和科目標識號 | 科目表命名 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 普遍共同提供服務開支 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 |
| 區政府辦公場所廳(室)及關于學校事情 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 財政加載 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 一般來說行政部門管理系統事務處理 | 891.42 |
| 891.42 |
208 |
|
| 中國社會保駕護航和大學生就業結余 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 財政事業有成基層單位離養老金 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政部門企事業單位離退居二線 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 企參公企業參公企業大多醫療保險服務保險服務網上繳費收支 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 機關事業機構事業機構的職業年金手機繳費費用 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
|
| 醫療安全安全與預計二孩花費 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 |
| 政府部門企業發展部門整形 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 | 01 | 行政處的單位醫藥 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
|
| 房間切實保障支出費用 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 居住房改革創新總支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 公寓房個人公積金 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子政府補貼 | 28.88 | 28.88 |
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累計數 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
2017當年度通常情況公益性費用財務撥付關鍵收支部門預算表
政府部門:來萬
內容 | 合計數 | 師資金 | 共公經費支出 | ||
經濟發展分為 學科簡碼 | 課目公司名稱 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 工薪有福利性支出 | 202.47 | 202.47 |
|
301 | 01 | 常見的薪資 | 34.03 | 34.03 |
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301 | 02 | 經費國家補貼 | 87.37 | 87.37 |
|
301 | 03 | 總獎 | 34.26 | 34.26 |
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301 | 04 | 許多社會的擔保網上繳費 | 11.34 | 11.34 |
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301 | 06 | 餐費補帖費 |
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301 | 07 | 績效評價薪水 |
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301 | 08 | 機構企事業工作單位通常給養老商業險交款 | 17.90 | 17.90 |
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301 | 09 | 角色年金激費 | 2.60 | 2.60 |
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301 | 99 | 其他年終獎金獎勵結余 | 14.97 | 14.97 |
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302 |
| 餐品和安全服務結余 | 17.13 |
| 17.13 |
302 | 01 | 辦公樓費 | 3.14 |
| 3.14 |
302 | 02 | 印刷版費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 質詢費 |
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302 | 04 | 辦手充值 |
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302 | 05 | 煤氣費 |
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302 | 06 | 電價 |
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302 | 07 | 輕工費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 供暖費 |
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302 | 09 | 物業管理工作管理工作費 |
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302 | 11 | 出差補貼 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 12 | 因公出國留學(境)學費 |
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302 | 13 | 修理(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 汽車租用費 |
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302 | 15 | 交互費 |
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302 | 16 | 培訓學校費 |
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302 | 17 | 公務活動招待費 |
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302 | 18 | 專業食材費 |
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302 | 24 | 被裝租賃費費 |
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302 | 25 | 上用燃劑費 |
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302 | 26 | 勞務派遣公司費 |
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302 | 27 | 授權委托書業務量費 |
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302 | 28 | 企業工會資金投入 | 2.05 |
| 2.05 |
302 | 29 | 福利金費 | 8.68 |
| 8.68 |
302 | 31 | 因公專用車行駛維護費 |
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302 | 39 | 相關公路網服務費 |
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302 | 40 | 稅金及額外增加材料費 |
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302 | 99 | 某些商品種類和服務于結余 | 0.47 |
| 0.47 |
303 |
| 對個體戶和小家庭的補貼金 | 48.58 | 48.58 | 0.00 |
303 | 01 | 離休費 |
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303 | 02 | 退休工資費 | 0.83 | 0.83 |
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303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 性生活補貼金 |
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303 | 07 | 醫療器械費 |
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303 | 08 | 捐資大學生助學金 |
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303 | 09 | 記功金 |
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303 | 11 | 房屋北京公積金 | 18.72 | 18.72 |
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303 | 12 | 提租救濟款 |
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303 | 13 | 全民購房津貼 | 28.88 | 28.88 |
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303 | 99 | 其它對個人賬戶和家的經濟補貼收入支出 | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 另一投資性支出費用 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 會議室設備添置 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 專用儀器購買 |
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310 | 07 | 問題系統及手機app購入更新系統 |
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310 | 13 | 國家公務租車購進 |
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310 | 19 | 另一交通銀行機器置辦 |
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310 | 99 | 別金融資本性花費 |
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累計數 | 271.61 | 251.05 | 20.56 |
2017當年度普遍共同預預算財政資金補貼款“三公”事業費及國家機關正常運行事業費支出費用預算表
行業:萬多
通常情況下公用設施估算國庫捐款“三公”事業費 | 政府部門運動 接待費預算數 | |||||||||||
合計數 | 因公出國留學 (境)費 | 因公出行用車添置及作業費 | 國家公務接待客人費 | |||||||||
小計 | 國家公務專用車 采購費 | 公務活動公務車 運營費 | ||||||||||
項目預算數 | 部門預算數 | 概算數 | 竣工決算數 | 項目預算數 | 結算的時候數 | 預決算數 | 結算的時候數 | 估算數 | 竣工決算數 | 估算數 | 預算數 | 20.55 |
71.00 | 43.92 |
|
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|
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| 71.00 | 43.92 |
2017年末政府機構性貨幣基金費用不需要補貼款花費部門預算表
企事業單位:萬美金
的項目 | 加總 | 基本上開支 | 內容教育支出 | |||
功能性進行分類 幾個會計科目簡碼 | 項目各稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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預估合計 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年中部門預算情況說明
一、關與傷害市松江區我們以政府合作項目交流學習企業職場2017全年度收入來源其他支出結算的時候綜合實際情況講解
沈陽市松江區大家部門合作協議討論會工作室2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
二、關與杭州市松江區人艮政府部合作方式討論會辦公裝修室2017第四季度效益結算的時候時候解釋
本年度收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。
三、關羽杭州市市松江區公民地方政府合作協議交流電辦室室2017年終花費預算事情請示報告
年初♌支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。
四、關于幼兒園東莞市松江區老百姓國家達成合作交流溝通辦公樓室2017當年度財政局審批薪資費用總的情況發生描述
昆明市松江區我們市政府進行合作聊天工作室2017𒐪年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、關羽北京市松江區人民群眾區政府達成合作交談工作室2017年終一樣 共同工程預算不需要捐款收入支出竣工決算時候表明
(一)般公開成本預算不需要捐款支出費用結算的時候總體布局的情況
深圳市松江區各族市政府部門協議交流溝通接待室室2017♋年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)一樣 公用費用財政預算撥付費用支出 竣工決算組成部分情況下
深圳市松江區中國人民以政府合作方式討論會辦公裝修室2017ඣ年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。
(三)一般來說公開費用財政資金付款支出費用部門預算詳細情況發生
成都市松江區人們政府機構進行合作討論會辦公區室2017ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應增多。各舉:
1💙、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2ꦬ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3ไ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
4💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
5🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。
6🐲、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。
7ꦡ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
8🎃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。
六、并于傷害市松江區大家鎮政府加盟聯席會辦公場所室2017本年度通常原因下共同結算的時候國庫審批最基本收支結算的時候原因說明怎么寫
杭州市松江區大家政府性加盟交流溝通工作室2017♎年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:
1🦩、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ℱ、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3♛、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。
𓂃七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政性付款開支部門預算整體來說前提闡明。
杭州市松江區人們政府性的合作聯席會商務辦公環境2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬💫元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,招待生產批號、總人口很難撐握。
2017🧔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中會出現較高的不明確性主觀因素,迎送提前批次、用戶不易于把控。
(二)“三公”勞務費財政局撥付總支出部門預算實際實際情況原因分析。
2017♛年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
꧋國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
ꦚ上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,成都市市松江區市民政府合作關系聊天工作室花銷財務審批的公務接待專用車保留量為0輛。
八、至于南京市松江區我們中央政府達成合作交流會辦公室2017第四季度政府部性母基金費用財政部門補貼款結余預算前提解釋
൲濟南市松江區各族市人民政府機構達成合作學習交流工作室2017全年度無中央政府性股權基金決算財務撥付其他支出。
九、集體所有制股權投資自主經營概算財政局補貼款情況報告說明書怎么寫
൩傷害市松江區老百姓部門協作互動辦公場所室2017當年度無國有企業資產合作經營財政資金預算財政資金補貼款付出。
十、另外的決定性須知的現狀闡明
(一)政府部門使用預備費費用原因
💜上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)部門選擇經費支出環境
⛦鄭州市松江區我們地方政府合作關系互動交流辦公區室2017月度政府機關采購招標收入額為4.09萬美元,在其中:商品采辦數額4.09萬。
꧅2017年本部們針對中小工業企業工業企業需留以政府企業采購樓盤預算表的金額4.09萬,朝向小微廠家準備地方政府招標合同建設項目預算合同額0萬塊。在面對里的單位預埋的政府性招標銷售的項目中,由里的單位制造商招標或交易量的,招標銷售費用4.09十萬;在指向小微工業企業公司準備人民政府購買計劃工程中,由小微工業企業公司供給商中標公示或出價的,購買計劃票額070萬;在其它的政府辦公室招標采購計劃新項目中,由小機構批發商商中標單位或限價的,招標采購計劃金額才0多萬元。
(三)國有控股股權支配權選用現狀
💙到2017年12月31日,鄭州市松江區各族人民相關部門合伙交流溝通辦公室共計小車0輛,其中的,通常公務接待小二租車0輛、基本衛生監督執法值勤私車0輛、特種車能力能力使用車0輛、其它買車0輛(由市機管局一致原件保障機制的平常因公用車的0輛)。院校總價值5070萬以上內容通用性機器0臺(套),方總價值100萬多左右專用箱機器設備0臺(套)。
(四)工程預算績效評價方法的情況
𝔍深圳市松江區中國人民相關部門合伙交換辦公室2017本年度概預決算考核監管事業發展情況下如下所示:改善設定概預決算考核監管管理制,從緊審理頂目“先初評、后進庫”的理論依據,增長頂目概預決算規劃品質。2017半年度北京市松江區群眾部門加盟溝通交流會議室室無績效考評品價投資項目。
第四部分 名詞解釋
🎐一、民政性補貼款個人收入:指廠家當一年度度從本級民政性單位授予的民政性補貼款,還包括平常共同預決算民政性補貼款和政府機關性股票基金預決算民政性補貼款。
二、視野盈利:指視野行業抓好專業技術渠道促銷運動簡答幫助促銷運動得到的盈利。
🍸三、生產經營管理納入:指企業發展廠家在靠譜業務員過程以及協助過程本身積極開展非自己核算成本生產經營管理過程擁有的納入。
四、另外的盈利:指機關單位達到的除“財政部門付款盈利”、“人事盈利”、“經驗盈利”等除外的盈利。
五、期初結轉和余額:意指當年度沒有完成任務、結轉到當年度按相關的英文設定不斷應用的金額。
🤡六、年終結轉和盈余:指當月度度或己前月度預決算配備、因主觀必要條件時有發生變不可按原項目實行,需延后到已經月度按關與法律規定仍然安全使用的經濟。
七、主要總教育支出:指企業為保護結構正常的暖機、達到平時本職工作目標任務而產生的四項總教育支出。
🐟八、業務費用:指基層單位為達到單一的人事部門工作每日任務每日任務或企業開發開發指標,在最基本費用外面時有發生的杜六房加盟總部的費用。
🎶九、經營管理的付出:指事業性機構在專業課程話動及幫助話動之上開展業務非自立計算經營管理的話動進行的付出。
ꦗ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌠十一月、機關事業心機關部門作業事業費預算表:指人事部門機關部門和對比公務接待員法管理方法的事業心機關部門便用一樣 公眾預算表財政部門審批計劃的一般收入經費支出中的日常生活共用事業費預算表收入經費支出。