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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 正式發布事件:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、重要職能部門

二、機購設置成

三、概算事業編制講解

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

12、涉及情況發生說明書怎么寫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西安市松江區公民政府性合作項目交流活動商務室內機構主要職責權限

 

松江區各族人民人民武裝部相互合作座談會商務室內與區人民武裝部辦合署商務辦公室,主要是管理職責為:

⛎(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🍸(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

♏(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

൩(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

♒(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

鄭州市松江區群眾鎮政府合作關系互動交流企業檔案室中介機構布置

🥀東莞市松江區老百姓國家配合交談接待室樓室部門估算是涉及松江區老百姓國家配合交談接待室樓室本部及及下下屬單位1家行政管理企事業企業的總合收入支出表打算。

本相關部門中:行政管理工作單位1家,事業心企公務員1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

項目編號

組織英文名稱

備注欄

1

昆明市松江區人民群眾地方政府進行合作洽談辦公空間室

 

2

北京市市松江區公司合作聯席會業務機構

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年昆明市松江區老百姓政府辦工室合作協議互動交流辦工室職能部門預算表編制管理原因分析

2017♛年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2🤡、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3🦂、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5💝、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6🀅、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9🔯、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年科室財務管理出入預決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定編部們:蘇州市松江區百姓相關部門達成合作聊天辦工室

企業:元

 

 

本年度收錄

本年度總支出

 

 

項目流程

概預算數

創業項目

預算表數

 

 

一、財政性捐款納入

13,558,799.61

 

正常公開服務培訓費用

12,527,662.80

 

 

1. 平常公共信息財政預算專項資金

13,558,799.61

 

時代服務和找工作性支出

390,922.93

 

 

2. 當地政府性投資基金

 

三、

醫療公共衛生公共衛生與工作計劃生孕性支出

140,508.20

 

 

二、企業發展收入水平

 

四、

個人住房保障措施支出費用

499,705.68

 

 

三、視野方自主經營薪水

 

 

 

 

 

 

四、各種個人收入

 

 

 

 

 

 

盈利共計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年團隊收入水平估算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編制部分:蘇州市松江區公民現政府配合交流信息辦公區室

 

 

政府部門:元

 

 

產品

薪資收入費用

 

 

用途區分課程商品代碼

能力區分專業科目名稱大全

合計數

國庫捐款營收

創業效益

事業有成的單位

其他的納入

 

 

經營的純收入

 

 

201

 

 

普遍的服務性的服務其他支出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

政府部辦公室廳(室)及各種相關醫療機構業務

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政性進行

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

通常情況下行政處監管公共事務

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

自己事業自動運行

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

社會各界保證和就業前景收入支出

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政部門企業計量單位離提前退休

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口工作管理的行政機關標準離離休

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

市直機關事業性標準首要養老院穩定交款費用

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

機關計量單位事業計量單位崗位年金繳納費用支出

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫院安全與設計懷孕經費支出

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政訴訟參公的單位醫遼

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

行政管理政府部門醫療保健

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

企業發展組織診療

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

住宅房保障機制開支

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

公房轉型開支

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

房間個人公積金

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

全款買房補肋

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部性支出預決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核編行政部門:佛山市松江區民眾市政府合作的交流學習工作室

單位名稱:元

 

 

工程項目

其他支出費用預算

 

 

功用劃分會計分類識別碼

技能各類考試科目稱謂

預估合計

大致性支出

該項目性支出

 

 

 

 

201

 

 

應該公眾貼心服務經費支出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

國家辦公廳(室)及涉及到培訓機構業務

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政事務正常運作

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

般政府部門操作工作

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

教育事業運轉

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

當今社會有效保障和專業教育付出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政性衛生事業單位編制名稱離提前退休

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口操作的人事部門公司離辭職

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

部門企業部門根本醫療人身險人身險手機繳費開支

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

國家機關事業性的單位職業化年金激費支出費用

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫療服務安全衛生與預計生殖經費支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

政府部門企業發展方醫學

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政訴訟的單位診療

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

企業單位名稱醫療器械

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

往房保障措施撥出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

住宅轉型撥出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

房產住房基金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

全款買房津貼

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部國庫付款收支明細決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業單位編制市政府部門:杭州市松江區我們市政府配合交流學習辦公場所室

 

 

政府部門:元

 

 

當年度納入

年初財政經費支出撥付經費支出

 

 

項目

預決算數

工程

加總

一半公益性決算

市政府性債卷決算

 

 

一、一樣 公共信息財政預算的資金

13,558,799.61

 

一樣社會化服務管理服務管理支出費用

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、現政府性基金投資

 

二、

中國社會后勤保障和畢業生就業付出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

醫治干凈與工作方案生孩子付出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

房產保駕護航收支

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

營收累計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門常見公用財政估算經費支出系統定義財政估算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編寫相關部門:深圳市松江區百姓鎮政府進行合作交流會辦公裝修室

方:元

 

 

工程項目

一般的服務性項目預算審批支出費用

 

 

效果分級考試科目識別碼

技能歸類專業科目命名

總金額

一般花費

的項目開支

 

 

 

 

201

 

 

普通公眾業務付出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

政府部門辦公樓廳(室)及關聯醫院行政事務

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政訴訟正常運作

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

一般的行政處監管工作

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

參公啟動

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

當今社會安全保障和工作其他支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

政府部門事業機構離退居二線

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口處理的行政處方離辭職

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

機關事業心行業事業心行業常規社會養老商業保險交費收支

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

國家機關事業的單位的單位職業角色年金交費費用支出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫療干凈干凈與記劃生孕支出費用

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政訴訟企事業行業醫療保健

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政機關企業單位醫療衛生

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

行業政府部門整形

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

房屋的保障費用

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

住宅體制改革總支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

住宅公積金貸款

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

房產買賣國家補貼

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門管理政府部性基金投資估算總支出工作分級估算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在編職能部門:濟南市松江區中國人民市政府協議座談會會議室室

政府部門:元

 

 

大型項目

地方政府性理財產品工程預算審批開支

 

 

作用劃分類別課程和科目編號

功能表區分管理費用明稱

合計數

通常其他支出

工程總支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部們通常情況共同項目決算審批關鍵花費經濟發展分類整理項目決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編織崗位:沈陽市松江區老百姓國家媒體合作互動接待室室

組織:元

 

 

項目

大部分公共信息概算審批首要收支

 

 

性能類別課目標識號

職能各類課程名號

累計數

相關人員勞務費

共公經費預算

 

 

 

 

301

 

的薪資員工福利費用

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

基礎員工工資

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

經費補貼款

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

獎勵金

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

各種社會生活維護交費

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

績效考評基本工資

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

行政機關事業發展公司的核心養老生活人壽保險手機繳費

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

角色年金繳納

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

各種基本工資優惠教育支出

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

菜品和服務總支出

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

差旅費報銷

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

會議觸屏費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

指導費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*國家公務服務費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

工會組織資金

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

優惠費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

其他產品和貼心服務結余

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對自己的和人家的補貼費

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

退職費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

租賃房北京公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

全款買房津貼

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

別對個體戶和人家的補貼費用支出

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

常見投建結余

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

辦公裝修機購入

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部分三公接待費和政府機關運轉接待費預算表條件表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算編制部門管理:

 

方:上萬元

 

 

“三公”金費費用數

部門工作費用預算表數

 

 

總金額

因公出境(境)費

因公迎送費

公務接待使用車新購及正常運行費

 

 

小計

購置費費

加載費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一些前提描述

一、“三公”接待費概算

♈上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

﷽(一)、因昆明市松江區各族人民區政府進行合作座談會辦公區室因公出境(境)金費由區外辦、區臺辦負責管理編織,并一致性面向社會性,本機構已不再另外多次重復面向社會性。

ꦇ(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

🔜注意規劃:使用上家帶領來松檢查,各各地市黨政象征團及各融洽各地、哥們兒縣市來松融合或國家公務服務生活的服務成本及使用國家公務服務服務完成租車成本、服務機器設備新購、uv打印機彩印品加工等。

二、國家機關電腦運行費用預決算

🅺機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、政府機關采買時候

2017❀年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017🔜年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、概算效績現象

2017🤡年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

財政性總支出頂目業績考核計劃稅務申報表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

管理醫院科室:行財科

好項目標題:

援藏、援滇區新項目救助

項目流程等級分類:

1

資源的用途:

創業專業化類

資本從何而來:

區國庫

展開年月日:

2018-02-01

完年月日:

2018-11-30

聯系起來聯系方式:

37735599

產品當年度預算表(元)

6,300,000.00

同名同姓樓盤本年費用額(元)

6,500,000.00

從名樓盤去年同期成本預算運行數(元)

6,419,975.00

該項目簡況:

1994🉐年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

立項申請意義:

🦂《深圳市是否是否學區開赴與企業合作方式洽談“十五五”規劃》、《松江區是否是否學區開赴與企業合作方式洽談“十五五”規劃》、《針對要做好新第一輪是否是否學區開赴本職工作的進行征求意見》

的項目建立的需要性:

🗹對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

確定活動施實的管理制度、預防措施:

🐷《南京市專業是否對口是否對口支持廣東省省業務事情暫行方法方案具體實施方案》、《管于加強新第三次專業是否對口是否對口支持事情的方案指導意見》

的項目快速執行項目:

💦由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

品牌總個人目標:

♏實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

本年度績效考評計劃:

🅷借助協助大型項目,很好有所增強專業專業對口國家受援縣鄉鎮及民眾根本人生狀態,很好有所增強專業專業對口國家根本醫療設備文化藝術培訓狀態。

必須要 介紹的別話題:

🥃本創業好的項目的工程預算累計額、具體制定情況和局部指標圖完畢情況應該受上級領導對當時對接協防事業世界任務標準及對接國家事業供給等不要目標重要因素干擾。為此終究結款法律規定各子創業好的項目具體發生了額為界,考核測評將用懂得調整后創業好的項目經濟開始。

 

因素值

用途分類:

工作職業 類

資金來源分類:

區財政局

分解的階段目標

統計指標資源

因素計劃值

預測標準

投放和控制的目標

財務出納工作制度建立健全性

逐步完善

健全制度

財務出納管理制強制執行有效的性

合理有效

高效

頂目工作培訓制度逐步完善性

建立健全

建全

工程治理體系程序執行有郊性

合理有效

很好的

概算強制執行率

100%

1

專款多功能率

100%

1

資金量專業到位率

100%

1

掉落要求

快速執行惠民的樓盤,的樓盤提交率

100%

=100%

全面實施雙百獎勵活動活動獎勵活動活動編制數

300

≥300人

落實雙百培訓學校參培數量

200

≥200人

具體實施雙十扶植政府部門數

10

≥10人

郊果關鍵

受援省份人民群眾中意度

80

≥80

受援的地區完美度

80

≥80

援外管理者信賴度

80

≥80

影響感染力力任務

提高二地交流會與人相處

做完

成功完成

糾正偏遠地區的生產生話狀態

順利完成

達成

挺高當醫療管理幼小銜接視野壯大

成功

完畢

能夠增強當地城市科技人才團干部團隊中搭建

實現

實現

 

 

 

 

 

 

 

 

審核中命中率及征求意見

齊全性

可以性

績效評價的目標

績效考評指數

質量核審總及格率

90

宗合資格審查意見和建議

1꧅、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

申核然而

A

復核人

徐夢薇

復核用時

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


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